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去年暫估了加工費80000 今年3月加工費的專用發票價稅合計75230 回來沖去年一部分的暫估 要怎樣做分錄 具體一點
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2019-04-06
老師,裝修費暫估要怎么寫分錄: 借:長期待攤費用 貸:應付賬款-暫估嘛? 分攤 借:管理費用/制造費用 貸:長期待攤費用
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2023-11-27
老師,我想請教一下,就是如果我暫估部分,應付賬款--暫估300萬,然后間接影響未分配利潤,從而影響利潤總額是嘛?
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2023-01-11
18年12月暫估了一筆材料款。分錄:借:工程施工-材料費,貸:應付賬款-暫估價款。這樣做對嗎?如果不對,應該改成什么樣?
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2019-02-09
還有一個情況,上月暫估入庫好幾個產品,本月其中幾個已經到票,還有一個產品沒有到票,那紅沖暫估該怎么做
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2018-11-08
老師你好,之前暫估分錄: 借:庫存商品-暫估 貸:應付賬款-暫估 現在沖銷分錄做紅字分錄, 收到發票時的分錄是不是作 借:庫存商品 貸:現金/銀行存款 小規模納稅人 不考慮稅額 分錄是否正確?
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2019-05-18
老師 買材料發票沒到 我做借:原材料-暫估5 貸:應付賬款5 領用材料是做 借:主營業務成本5 貸:原材料-暫估5 發票來了咋做 借:原材料-暫估 -5 貸:應付賬款 -5 借:原材料 5 貸:應付賬款 5 這樣對嗎
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2018-12-14
建筑施工企業,暫估款時全部暫估成了機械費,借工程施工—機械費 貸應付賬款—暫估應付款。現在回來了部分材料發票,而不是機械發票,這樣該如何調整賬務呢?保證原來結轉的成本不出錯
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2020-03-26
老師,暫估入賬差旅費發票的話,實際到時候有差額了怎么處理,比如我暫估了差旅費10萬,11月暫估的。貸應付賬款還是其他應付款?然后1月實際報銷了9萬。我17年一月怎么操作呢?謝謝老師
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2016-12-20
老師,暫估入賬差旅費發票的話,實際到時候有差額了怎么處理,比如我暫估了差旅費10萬,11月暫估的。貸應付賬款還是其他應付款?然后1月實際報銷了9萬。我17年一月怎么操作呢?謝謝老師
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2016-12-20
去年暫估庫存商品數比如是100,然后實際收到的90,差額有10,多暫估的我肯定要調過來,調的時候肯定是,借:庫存商品,貸:一年年度損益調整,,調過來這個暫估庫存商品,后續怎么消化掉呢?
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2019-04-09
老師,我今天問的暫估材料成本差異問題,是紅沖暫估的材料分錄按發票入正確的,把差異轉去主營業務成本里就可以了,還是把關于該暫估材料從入庫到領料、成品入庫、出庫都要更正啊??
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2018-05-08
老師,請問個問題,比如我上個季度有暫估沒有沖完,如果我把沒有沖完的部分的暫估繳納了企業所得稅了額,是不是需要把這個不分的暫估沖銷了?如果要沖銷的話我的會計分錄怎么做呢?
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2024-08-27
12月份有些材料票暫估的,現在拿到票和之前暫估的有出入,另外之前暫估了業務招待費,現在沒有票還要沖掉,請問企業匯算清繳的時候需要把報表調一下嗎?納稅調整好像沒有要調的
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2021-04-29
2017年12月暫估原材料,應付賬款~暫估貸方余額轉到2018年,2018年收到發票,應付賬款~暫估無余額,請問收到的發票如果是2017年12月開具的,或是2018年1月開具的,對2017年所得稅調整有影響嗎?
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2018-03-19
域名注冊費一開始寫了請款單付了1660,銀行打出去,后來來了張發票905,多余的錢755也從銀行打回來
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2017-08-03
商超注冊費只有1.5萬左右,需要攤銷嗎?
1/620
2020-06-22
付給員工二級建造師注冊費如何入賬
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2019-01-09
外經證注冊了,然后發現不需要用,注銷需要帶什么
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2018-12-03
供應物資估價問題,我上月末估價,本月初沖回,來了一部分發票,但發現帳上變成負的了,這是哪個環節出現了問題
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2019-07-24
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