
18年12月暫估了一筆材料款。分錄:借:工程施工-材料費,貸:應(yīng)付賬款-暫估價款。這樣做對嗎?如果不對,應(yīng)該改成什么樣?
答: 再補充一筆比較好 借:應(yīng)付賬款-暫估價款 貸:原材料
當(dāng)月暫估材料成本,借工程施工~暫估材料,貸 應(yīng)付帳款~暫估,月末結(jié)轉(zhuǎn)成本,借,主營業(yè)務(wù)成本,貸,工程施工~暫估,下個月初紅沖,做相反分錄對嗎
答: 你好,呃呃,是的呢,是的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
18年我公司有筆800萬的暫估,分錄如下借:材料。待:應(yīng)付賬款——暫估。借:工程施工貸:材料借:主營業(yè)務(wù)成本貸:工程施工現(xiàn)我公司沒有取得相對應(yīng)的發(fā)票。我接下來應(yīng)該怎么做?
答: 趕緊催促對方提供發(fā)票,如果在5.31日之前取得不了相應(yīng)的發(fā)票,去年的企業(yè)所得稅要予以調(diào)整。


羚月 追問
2019-02-09 14:51
岳老師 解答
2019-02-09 17:57