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銷賬>進賬 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借 :應交稅費-應交增值稅-銷賬稅額 貸 :應交稅費-應交增值稅-進賬稅額 貸: 應交稅費-未交增值稅 分錄對嗎?
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2018-10-11
小規(guī)模納稅人3%增值稅,政策優(yōu)惠1%繳納增值稅 請問:小規(guī)模納稅人做停車費,按照多少繳納增值?對此增值稅優(yōu)惠政策嗎?
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2021-08-18
月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,借:應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅5萬,貸:應交稅費-未交增值稅5萬,可借方預交增值稅有50萬,月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)的?
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2019-02-27
小規(guī)模如酒店計提增值稅和繳納增值稅怎么做分錄,一般納稅人如房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)計提增值稅和繳納增值稅怎么做分錄
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2017-07-30
借,應交稅費,應交增值稅(銷項稅額) 貸,應交稅費,應交增值稅,(進項稅額) 貸,應交稅費,應交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅。 摘要怎么寫
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2020-07-28
?物業(yè)公司收取的自來水水費,如何繳納增值稅?是差額開具增值稅發(fā)/票還是全額開具增值稅發(fā)/票?增值稅納稅申報如何填寫?
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2017-06-07
建筑施工老項目簡易計稅征收增值稅的,其增值稅稅負是3%嗎 申報納稅的增值稅金額是 開票金額/1.03*0.03-預繳的增值稅嗎
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2018-01-04
我上期申報時,增值稅增控系統(tǒng)專用設備及技術維護費17%的稅作為留底在申報時反應,本期由于申報表改變,剩余的在申報表中沒有提示出來,本月怎樣在報表中填寫呢?
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2016-07-10
老師,我們會計說的增值稅預警值8.85%,是什么意思啊
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2020-12-21
小規(guī)模納稅人,湖北武漢市的增值稅目前減征到1%,且銷售額沒超過季報45萬,請問報稅的增值稅納稅申報表怎么填寫?1.需填增值減免申報明細表?2.增值稅納稅申報表里頭沒有1%的稅率怎么填?3.未達到起征點銷售額是系統(tǒng)自動生成,我在哪填報?4.附列資料表需要填寫嗎?填的話,是填應稅行為3%扣除數(shù)計算?還是應稅行為3%計稅銷售額計算?
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2021-10-09
19年底以含稅價計入固定資產(chǎn)的購車款(公司在20年以前做的是國外業(yè)務免稅,所以沒有抵扣當時也未認證,以前未涉及到交增值稅業(yè)務),21年開始涉及國內(nèi)業(yè)務,需要交增值稅,但是增值稅發(fā)票認證系統(tǒng)顯示19年購車的進項稅現(xiàn)在還能抵扣,這個計入固定資產(chǎn)的金額,可以做賬 借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)貸:固定資產(chǎn)可以嗎
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2021-04-28
老師您好,這個題目怎么計算的?甲公司系增值稅一般納稅人,2×20年12月31日,甲公司出售一臺原價為 452萬元,已提折舊 364 萬元的生產(chǎn)設備,開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為 150 萬元,增值稅稅額為 19.5 萬元。出售該生產(chǎn)設備發(fā)生不含增值稅的清理費用 8 萬元,不考慮其他因素,甲公司出售該生產(chǎn)設備的利得為( )萬元。 A.54 B.73.5 C.62 D.81.5
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2022-04-12
當納稅人填寫增值稅減免稅明細表減稅性質(zhì)代碼及名稱為“3減1”項目時,《減免稅明細表》第2列本期發(fā)生額=稅控系統(tǒng)開具征收率為1%的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷售額合計*2%。 比對結(jié)果:不通過 本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于 開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額49235.64的2%,請確認填寫是否正確。
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2023-04-03
請問老師:月末,進項稅額大于銷項稅額,月末不需要結(jié)轉(zhuǎn); 問題一:發(fā)票系統(tǒng)里的進項稅發(fā)票怎么選擇呢? 問題二:那么本月如何進行增值稅納稅申報呢? 問題三:進行本月增值稅申報的時候,會計的賬務處理怎么做?
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2019-10-22
請教老師,我們是私募基金管理人,資管產(chǎn)品是契約型基金,需要繳納所得稅嘛?如果不繳納,財稅政策是哪個 管理人代基金產(chǎn)品繳納的增值稅后,那么管理人的財務報表是不是要和增值稅系統(tǒng)申報的收入一致?
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2023-07-20
某工廠系增值稅一般納稅人,2018年12月份銷售自己使用過的設備一臺,取得含稅銷售額9.5萬元,已知該設備于2017年6月購入時已抵扣進項,已計提折舊2萬元,側(cè)該工廠銷售設備應繳納的增值稅為多少萬元。
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2019-06-04
某建筑公司系一般納稅人。2021年6月16日銷售一輛運輸用卡車,取得銷售收入60000元,并享受了減稅政策。該卡車為2014年5月購入,則該項銷售行為應納增值稅為( )元。 應納增值稅=60000/(1+3%)×2%=1165.05(元) 為什么不是銷售二手車
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2023-07-12
2019年已經(jīng)殺賬,出完報表了,但是這個月檢查發(fā)現(xiàn)去年有很多月份,應交稅金-應交增值稅(銷項稅額)里有記錯賬的,賬面上銷項比申報系統(tǒng)中銷項大,同時應交稅金-應交增值稅(進項稅額)里有部分進項票沒有入賬的,所以現(xiàn)在申報系統(tǒng)中有留抵稅額,而賬面上應交稅金有貸方余額,這種情況該怎么調(diào)整?
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2020-03-08
請教老師,房地產(chǎn)繳納增值稅需要計提嗎?我們開的增值稅租賃專用增值稅發(fā)票,繳納增值稅,分錄應該怎么寫?需要計提嗎?
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2020-05-19
小規(guī)模納稅人增值稅是季度報,但增值稅附加是月報,如果當月有銷售收入,當月還不用報增值稅,那增值稅附加要怎么報
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2017-09-11
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