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某工廠系增值稅一般納稅人,2018年12月份銷售自己使用過的設(shè)備一臺(tái),取得含稅銷售額9.5萬元,已知該設(shè)備于2017年6月購入時(shí)已抵扣進(jìn)項(xiàng),已計(jì)提折舊2萬元,側(cè)該工廠銷售設(shè)備應(yīng)繳納的增值稅為多少萬元。
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2019-06-04
某建筑公司系一般納稅人。2021年6月16日銷售一輛運(yùn)輸用卡車,取得銷售收入60000元,并享受了減稅政策。該卡車為2014年5月購入,則該項(xiàng)銷售行為應(yīng)納增值稅為( )元。 應(yīng)納增值稅=60000/(1+3%)×2%=1165.05(元) 為什么不是銷售二手車
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2023-07-12
老師,期末需要交納增值稅,這個(gè)科目是要轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅嗎?
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2021-09-07
增值稅預(yù)繳申報(bào)里沒有表,點(diǎn)出來就是增值稅已經(jīng)申報(bào),增值稅預(yù)繳還需要申報(bào)嗎?
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2018-09-14
預(yù)繳土地增值稅怎么計(jì)算,預(yù)收50萬房款,預(yù)繳增值稅13761.47;應(yīng)該預(yù)繳多少土地增值稅
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2022-04-14
你好,企業(yè)既有簡易征收的增值稅也有一般計(jì)稅的增值稅時(shí),增值稅賬務(wù)如何處理?
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2019-10-12
應(yīng)交稅費(fèi)為負(fù)數(shù),增值稅專用發(fā)票稅費(fèi)為繳納,負(fù)數(shù)大于增值稅,還用繳納增值稅嗎?
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2022-04-08
小規(guī)模納稅人,湖北武漢市的增值稅目前減征到1%,且銷售額沒超過季報(bào)45萬,請(qǐng)問報(bào)稅的增值稅納稅申報(bào)表怎么填寫?1.需填增值減免申報(bào)明細(xì)表?2.增值稅納稅申報(bào)表里頭沒有1%的稅率怎么填?3.未達(dá)到起征點(diǎn)銷售額是系統(tǒng)自動(dòng)生成,我在哪填報(bào)?4.附列資料表需要填寫嗎?填的話,是填應(yīng)稅行為3%扣除數(shù)計(jì)算?還是應(yīng)稅行為3%計(jì)稅銷售額計(jì)算?
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2021-10-09
19年底以含稅價(jià)計(jì)入固定資產(chǎn)的購車款(公司在20年以前做的是國外業(yè)務(wù)免稅,所以沒有抵扣當(dāng)時(shí)也未認(rèn)證,以前未涉及到交增值稅業(yè)務(wù)),21年開始涉及國內(nèi)業(yè)務(wù),需要交增值稅,但是增值稅發(fā)票認(rèn)證系統(tǒng)顯示19年購車的進(jìn)項(xiàng)稅現(xiàn)在還能抵扣,這個(gè)計(jì)入固定資產(chǎn)的金額,可以做賬 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:固定資產(chǎn)可以嗎
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2021-04-28
老師您好,這個(gè)題目怎么計(jì)算的?甲公司系增值稅一般納稅人,2×20年12月31日,甲公司出售一臺(tái)原價(jià)為 452萬元,已提折舊 364 萬元的生產(chǎn)設(shè)備,開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為 150 萬元,增值稅稅額為 19.5 萬元。出售該生產(chǎn)設(shè)備發(fā)生不含增值稅的清理費(fèi)用 8 萬元,不考慮其他因素,甲公司出售該生產(chǎn)設(shè)備的利得為( )萬元。 A.54 B.73.5 C.62 D.81.5
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2022-04-12
當(dāng)納稅人填寫增值稅減免稅明細(xì)表減稅性質(zhì)代碼及名稱為“3減1”項(xiàng)目時(shí),《減免稅明細(xì)表》第2列本期發(fā)生額=稅控系統(tǒng)開具征收率為1%的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷售額合計(jì)*2%。 比對(duì)結(jié)果:不通過 本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于 開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額49235.64的2%,請(qǐng)確認(rèn)填寫是否正確。
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2023-04-03
上個(gè)月留抵稅額87384.55,這個(gè)月銷項(xiàng)稅額56060.31,進(jìn)項(xiàng)稅額51371.86,這個(gè)月底結(jié)轉(zhuǎn)分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 56060.31 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 56060.31 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 51371.86 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 51371.86 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 4688.45 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 4688.45 這樣對(duì)嗎?
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2019-01-08
因?yàn)樵碌捉Y(jié)賬增值稅不是 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸 :應(yīng)交稅金-未交增值稅 到了第二個(gè)月就做成 借: 應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸:銀行存款 其中應(yīng)交稅金-未交增值稅 就被沖掉了····那上個(gè)月結(jié)賬的 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅還在啊?那豈不是這個(gè)科目一直有余額存在?
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2016-10-15
旅行社計(jì)提增值稅會(huì)計(jì)分錄。我看到網(wǎng)上給到答案是期末結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(未交增值稅)繳納時(shí)候是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(未交)貸:銀行存款,如果是這樣做的話 那么就是有個(gè)科目”應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅,一直有余額怎么辦
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2018-02-11
已知了1-5年的現(xiàn)金凈流量 求生產(chǎn)項(xiàng)目的凈現(xiàn)值 ,答案是將1-4年的現(xiàn)金凈流量??年金現(xiàn)值系數(shù)加墊支的款項(xiàng)×復(fù)利現(xiàn)值系數(shù),可是為什么不加上第五年的現(xiàn)金凈流量
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2022-04-15
公司有涉外申報(bào)收入單,備注寫的服務(wù)費(fèi),這個(gè)是公司也要申報(bào)收入,繳增值稅嗎?
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2021-04-26
請(qǐng)教一個(gè)問題 補(bǔ)繳增值稅和滯納金 是這么做嗎?
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2020-01-02
老師,增值稅率哪里知道是1%呀
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2021-03-17
請(qǐng)問現(xiàn)在小規(guī)模季度45萬免增值稅的政策已經(jīng)下來了嗎
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2021-07-15
一搬納稅人免增值稅需不需計(jì)提
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2021-02-22
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