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銷賬>進賬 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借 :應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷賬稅額 貸 :應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進賬稅額 貸: 應(yīng)交稅費-未交增值稅 分錄對嗎?
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2018-10-11
小規(guī)模納稅人3%增值稅,政策優(yōu)惠1%繳納增值稅 請問:小規(guī)模納稅人做停車費,按照多少繳納增值?對此增值稅優(yōu)惠政策嗎?
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2021-08-18
月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅5萬,貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅5萬,可借方預(yù)交增值稅有50萬,月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)的?
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2019-02-27
小規(guī)模如酒店計提增值稅和繳納增值稅怎么做分錄,一般納稅人如房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)計提增值稅和繳納增值稅怎么做分錄
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2017-07-30
借,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,(進項稅額) 貸,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅。 摘要怎么寫
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2020-07-28
?物業(yè)公司收取的自來水水費,如何繳納增值稅?是差額開具增值稅發(fā)/票還是全額開具增值稅發(fā)/票?增值稅納稅申報如何填寫?
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2017-06-07
建筑施工老項目簡易計稅征收增值稅的,其增值稅稅負是3%嗎 申報納稅的增值稅金額是 開票金額/1.03*0.03-預(yù)繳的增值稅嗎
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2018-01-04
我上期申報時,增值稅增控系統(tǒng)專用設(shè)備及技術(shù)維護費17%的稅作為留底在申報時反應(yīng),本期由于申報表改變,剩余的在申報表中沒有提示出來,本月怎樣在報表中填寫呢?
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2016-07-10
天誠建筑公司系增值稅一般納稅人。10月份銷項稅額為110萬元,當期認證抵扣的進項稅額為155萬元。11月份銷項稅額為320萬元,當期認證抵扣的進項稅額為240萬元;當月部分鋼材被盜,應(yīng)轉(zhuǎn)出進項稅額61萬元。12月10日,申報繳納11月份增值稅(單位:萬元) (1)請計算10月應(yīng)納增值稅稅額。 .(2)請列出11月進項稅額轉(zhuǎn)出的會計分錄。(3)請計算11月應(yīng)納增值稅稅額。 (4)請列示11月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的會計分錄。 ·(5)請列示12月申報繳納11月增值稅的會計分錄。(6)請?zhí)盍?2月申報繳納11月增值稅的納稅申報表。
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2024-07-03
2019年已經(jīng)殺賬,出完報表了,但是這個月檢查發(fā)現(xiàn)去年有很多月份,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)里有記錯賬的,賬面上銷項比申報系統(tǒng)中銷項大,同時應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進項稅額)里有部分進項票沒有入賬的,所以現(xiàn)在申報系統(tǒng)中有留抵稅額,而賬面上應(yīng)交稅金有貸方余額,這種情況該怎么調(diào)整?
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2020-03-08
老師,月末要做借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅差額應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎
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2020-05-07
12月在異地預(yù)交了增值稅及附加費,本月申報增值稅時抵扣了預(yù)交的增值稅后不用交增值稅,那么附加費申報是零申報嗎?
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2019-01-12
老師,當月計提增值稅是不是應(yīng)該借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅。次月繳費借:未交增值稅,貸:銀行存款?
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2018-07-31
老師您好,結(jié)轉(zhuǎn)12月未交增值稅:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 這個分錄是什么意思呢
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2021-06-30
老師,你好!請問城建稅是根據(jù)增值稅的7%繳納是嗎?這里的增值稅是指按銷項的增值稅嗎?還是按應(yīng)交增值稅的7%呢?謝謝!
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2019-06-19
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 期末多交增值稅為什么從借方余額轉(zhuǎn)出?不是可以留抵嗎?
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2020-06-29
月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候會計分錄直接是:借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅這個分錄對嗎
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2019-03-06
平時各月不結(jié)轉(zhuǎn)可以,但年底是需要結(jié)轉(zhuǎn)的,要結(jié)平“應(yīng)交增值稅’‘的各明細科目:   結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額:   借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅     貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項)   結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額:   借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項)     貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅   根據(jù)“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目差值,轉(zhuǎn)入“應(yīng)交稅費——未交增值稅”科目借或貸。如果“應(yīng)交稅費——未交增值稅”科目借方有余額為當年留抵的進項稅額;如果貸方有余額
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2016-03-09
內(nèi)賬應(yīng)交增值稅的未交增值稅在借方是什么意思,為什么還有個應(yīng)交增值稅科目
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2017-08-17
請問,轉(zhuǎn)出未交增值稅借方是留底稅額,未交增值稅的貸方是要繳納的增值稅對嗎
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2019-12-12
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