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建筑行業(yè)有項(xiàng)目在外地跨區(qū)域當(dāng)月已開票給甲方,然后在電子稅務(wù)上預(yù)繳增值稅附加稅后,需要填寫反饋信息,后面的部驟
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2022-05-30
中山營(yíng)改增裝修費(fèi)增值稅增值稅專用發(fā)票開具時(shí)限的規(guī)定?
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2016-04-20
請(qǐng)問(wèn)老師:月末,進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,月末不需要結(jié)轉(zhuǎn); 問(wèn)題一:發(fā)票系統(tǒng)里的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票怎么選擇呢? 問(wèn)題二:那么本月如何進(jìn)行增值稅納稅申報(bào)呢? 問(wèn)題三:進(jìn)行本月增值稅申報(bào)的時(shí)候,會(huì)計(jì)的賬務(wù)處理怎么做?
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2019-10-22
請(qǐng)教老師,我們是私募基金管理人,資管產(chǎn)品是契約型基金,需要繳納所得稅嘛?如果不繳納,財(cái)稅政策是哪個(gè) 管理人代基金產(chǎn)品繳納的增值稅后,那么管理人的財(cái)務(wù)報(bào)表是不是要和增值稅系統(tǒng)申報(bào)的收入一致?
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2023-07-20
某工廠系增值稅一般納稅人,2018年12月份銷售自己使用過(guò)的設(shè)備一臺(tái),取得含稅銷售額9.5萬(wàn)元,已知該設(shè)備于2017年6月購(gòu)入時(shí)已抵扣進(jìn)項(xiàng),已計(jì)提折舊2萬(wàn)元,側(cè)該工廠銷售設(shè)備應(yīng)繳納的增值稅為多少萬(wàn)元。
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2019-06-04
某建筑公司系一般納稅人。2021年6月16日銷售一輛運(yùn)輸用卡車,取得銷售收入60000元,并享受了減稅政策。該卡車為2014年5月購(gòu)入,則該項(xiàng)銷售行為應(yīng)納增值稅為( )元。 應(yīng)納增值稅=60000/(1+3%)×2%=1165.05(元) 為什么不是銷售二手車
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2023-07-12
一,某生產(chǎn)企業(yè),系增值稅一般納稅人,納稅期限為一個(gè)月,當(dāng)年3月份發(fā)生業(yè)務(wù)如下 (1)10日,除銷其產(chǎn)品一批,開出增值稅專用發(fā)果一張,價(jià)稅會(huì)計(jì)金額為1469000元。 (2)20日,購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)用原料A一批,貨值價(jià)稅合計(jì)1040000萬(wàn)元,依法取得了增值稅 專用發(fā)票 (3)25日,因部分貨物質(zhì)量與合同約定不符該企業(yè)收到購(gòu)貨方退回的產(chǎn)品(該產(chǎn)品 為1月份賒銷)若干,貨值22600元(含稅價(jià),根據(jù)退貨證明單開具了紅字增值稅專用發(fā)票。 要求:計(jì)算該企業(yè)3月份應(yīng)當(dāng)繳納的增值稅額?該企業(yè)應(yīng)當(dāng)在什么期間向其主管稅務(wù)機(jī) 關(guān)中報(bào)并繳納增值稅款?
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2022-04-21
小規(guī)模納稅人,湖北武漢市的增值稅目前減征到1%,且銷售額沒(méi)超過(guò)季報(bào)45萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)報(bào)稅的增值稅納稅申報(bào)表怎么填寫?1.需填增值減免申報(bào)明細(xì)表?2.增值稅納稅申報(bào)表里頭沒(méi)有1%的稅率怎么填?3.未達(dá)到起征點(diǎn)銷售額是系統(tǒng)自動(dòng)生成,我在哪填報(bào)?4.附列資料表需要填寫嗎?填的話,是填應(yīng)稅行為3%扣除數(shù)計(jì)算?還是應(yīng)稅行為3%計(jì)稅銷售額計(jì)算?
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2021-10-09
19年底以含稅價(jià)計(jì)入固定資產(chǎn)的購(gòu)車款(公司在20年以前做的是國(guó)外業(yè)務(wù)免稅,所以沒(méi)有抵扣當(dāng)時(shí)也未認(rèn)證,以前未涉及到交增值稅業(yè)務(wù)),21年開始涉及國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù),需要交增值稅,但是增值稅發(fā)票認(rèn)證系統(tǒng)顯示19年購(gòu)車的進(jìn)項(xiàng)稅現(xiàn)在還能抵扣,這個(gè)計(jì)入固定資產(chǎn)的金額,可以做賬 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:固定資產(chǎn)可以嗎
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2021-04-28
老師您好,這個(gè)題目怎么計(jì)算的?甲公司系增值稅一般納稅人,2×20年12月31日,甲公司出售一臺(tái)原價(jià)為 452萬(wàn)元,已提折舊 364 萬(wàn)元的生產(chǎn)設(shè)備,開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為 150 萬(wàn)元,增值稅稅額為 19.5 萬(wàn)元。出售該生產(chǎn)設(shè)備發(fā)生不含增值稅的清理費(fèi)用 8 萬(wàn)元,不考慮其他因素,甲公司出售該生產(chǎn)設(shè)備的利得為( )萬(wàn)元。 A.54 B.73.5 C.62 D.81.5
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2022-04-12
當(dāng)納稅人填寫增值稅減免稅明細(xì)表減稅性質(zhì)代碼及名稱為“3減1”項(xiàng)目時(shí),《減免稅明細(xì)表》第2列本期發(fā)生額=稅控系統(tǒng)開具征收率為1%的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷售額合計(jì)*2%。 比對(duì)結(jié)果:不通過(guò) 本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于 開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額49235.64的2%,請(qǐng)確認(rèn)填寫是否正確。
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2023-04-03
現(xiàn)在不是營(yíng)改增了嗎?我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在公司不買稅控系統(tǒng),那我們以前的開票系統(tǒng)還能用嗎
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2016-04-28
老師,月末要做借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅差額應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎
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2020-05-07
12月在異地預(yù)交了增值稅及附加費(fèi),本月申報(bào)增值稅時(shí)抵扣了預(yù)交的增值稅后不用交增值稅,那么附加費(fèi)申報(bào)是零申報(bào)嗎?
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2019-01-12
老師,當(dāng)月計(jì)提增值稅是不是應(yīng)該借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。次月繳費(fèi)借:未交增值稅,貸:銀行存款?
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2018-07-31
老師,你好!請(qǐng)問(wèn)城建稅是根據(jù)增值稅的7%繳納是嗎?這里的增值稅是指按銷項(xiàng)的增值稅嗎?還是按應(yīng)交增值稅的7%呢?謝謝!
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2019-06-19
老師您好,結(jié)轉(zhuǎn)12月未交增值稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 這個(gè)分錄是什么意思呢
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2021-06-30
月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候會(huì)計(jì)分錄直接是:借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅這個(gè)分錄對(duì)嗎
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2019-03-06
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 期末多交增值稅為什么從借方余額轉(zhuǎn)出?不是可以留抵嗎?
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2020-06-29
老師,期末需要交納增值稅,這個(gè)科目是要轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅嗎?
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2021-09-07
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