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齊老師,您好! 9月份我補(bǔ)開(kāi)了去年對(duì)方公司因?qū)F眰渥趦?nèi)容未填而作廢的7張紅字專票和對(duì)應(yīng)的藍(lán)字專票,稅率原來(lái)都是10%,可是有一張誤填了9%,導(dǎo)致這個(gè)月的實(shí)際增值稅減少。請(qǐng)問(wèn)這月增值稅如何正確申報(bào)?謝謝您!
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2019-10-04
小規(guī)模納稅人,不開(kāi)票收入也計(jì)提增值稅,不是不開(kāi)票季度不超9萬(wàn)不納稅嗎,稅務(wù)局給扣稅了,是和我填的增值稅納稅申報(bào)表有關(guān)嗎,本期免稅額284.33,開(kāi)的專票繳納稅款是127.06,預(yù)交稅款是127.06,本期補(bǔ)退稅款是157.27,這樣填的,
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2018-07-08
老師你好,大概情況是這樣:?jiǎn)挝蛔夥浚獾膫€(gè)人住宅區(qū)房屋,增值稅專用稅率4.44%,個(gè)人代開(kāi)發(fā)票稅率1.5%,月租金2800,領(lǐng)導(dǎo)讓我開(kāi)三個(gè)月的,也就是金額8400,但是開(kāi)票上的金額填多少我不會(huì)呀,增值稅征稅率0.05,請(qǐng)問(wèn)我開(kāi)票金額該填多少?
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2021-12-13
假設(shè)金麓公司2022年發(fā)生了以下機(jī)器設(shè)備、原材料的采購(gòu)業(yè)務(wù),請(qǐng)編制相應(yīng)會(huì)計(jì)分錄。 (14月20日,購(gòu)進(jìn)一臺(tái)機(jī)器設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為200 000元,增值稅稅額為26000元;從物流公司取得的專用發(fā)票上 注明的運(yùn)輸費(fèi)用為3000元,增值稅稅額為 270元。所有款項(xiàng)均以銀行存款支付,該機(jī)器設(shè)備 經(jīng)驗(yàn)收合格后直接投入使用。 (2) 5月10日,購(gòu)入一臺(tái)需要安裝的設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為250 000,增值稅稅額為32 500元;從物流公司取得的專用發(fā)票上注明的運(yùn)輸費(fèi)用為15 000元,增值稅稅額為1350元。所有款項(xiàng)均以銀行存款支付,該機(jī)
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2023-10-13
小規(guī)模納稅人1一2月按3%計(jì)提增值稅,3月份按1%計(jì)提增值稅,一季度收入未超30萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)申請(qǐng)?jiān)鲋刀悤r(shí)怎樣填表?謝謝
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2020-04-22
老師 我想問(wèn)一下當(dāng)月的發(fā)票 還沒(méi)有開(kāi)完 可以去辦理增值稅發(fā)票增量嗎?
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2019-04-23
增值稅發(fā)票增量是什么意思呢?
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2019-03-18
個(gè)人的運(yùn)費(fèi)能不能開(kāi)增值稅發(fā)票(不是增值稅普票)稅局代開(kāi)的
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2018-08-24
小規(guī)模納稅人,上個(gè)季度發(fā)票含稅30萬(wàn)元,不含稅為291262.14元,都是開(kāi)票后馬上扣稅的。增值稅申報(bào)表是不是這樣填呢,另外增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料,增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表,應(yīng)稅服務(wù)減除項(xiàng)目清單(差額征收資格納稅人適用)這幾個(gè)表需要填嗎
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2018-04-08
老師,我們是一般納稅人按簡(jiǎn)易辦法,增值稅納稅申報(bào)表怎么填,先填哪張表,后填哪張表,要填幾張附表
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2019-07-01
你好老師,請(qǐng)問(wèn)小微企業(yè)在第二個(gè)季度的3個(gè)月收入超過(guò)10萬(wàn),但是按半年計(jì)算月收入又不到10萬(wàn),這種情況怎么填報(bào)增值稅?
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2019-07-11
請(qǐng)問(wèn)公司車輛賣出賬務(wù)處理及增值稅報(bào)表如何填報(bào),這是否需要備案
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2016-11-10
建筑行業(yè)一般納稅人,在申報(bào)增值稅時(shí)已經(jīng)在項(xiàng)目所在地預(yù)繳的2%的增值稅數(shù)字要填在增值稅申報(bào)表的哪幾個(gè)表里面?
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2018-05-07
存在不得免抵稅額合計(jì)與增值稅納稅表差,增值稅5323.1填了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了,要改增值稅納稅表還是免抵申報(bào),要怎樣申報(bào)?
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2021-06-09
中山增值稅普通發(fā)票能否出具營(yíng)改增[裝修費(fèi)]增值稅發(fā)票的?
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2015-10-27
七月零申報(bào),報(bào)完稅后才勾選抵扣認(rèn)證的發(fā)票(發(fā)票是5月份開(kāi)的)在下個(gè)月填的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅抵扣欄那應(yīng)該填前期認(rèn)證相符的還是填本期認(rèn)證相符的欄次。
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2017-07-18
老師,多交的增值稅,,這個(gè)月要抵扣的話,主表是填在28欄里,附表要怎么填?
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2021-01-07
請(qǐng)問(wèn)上月增值稅申報(bào)進(jìn)項(xiàng)數(shù)據(jù)填錯(cuò)了,少報(bào)了,這月我怎么在申報(bào)時(shí)填報(bào)
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2022-05-16
你好,我問(wèn)一下填寫增值稅及附加稅費(fèi)預(yù)繳表,金額是填含稅還是不含稅
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2021-09-13
一般納稅人增值稅填報(bào),本期繳納上期應(yīng)納稅額,此欄是什么意思?怎么填?
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2019-06-18
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