
齊老師,您好!9月份我補(bǔ)開(kāi)了去年對(duì)方公司因?qū)F眰渥趦?nèi)容未填而作廢的7張紅字專(zhuān)票和對(duì)應(yīng)的藍(lán)字專(zhuān)票,稅率原來(lái)都是10%,可是有一張誤填了9%,導(dǎo)致這個(gè)月的實(shí)際增值稅減少。請(qǐng)問(wèn)這月增值稅如何正確申報(bào)?謝謝您!
答: 在9%的稅率里面申報(bào) 你可以這個(gè)月紅沖下月開(kāi)正確的
跨月作廢的紅字信息表如何申報(bào)增值稅
答: 你是購(gòu)買(mǎi)方的嗎 是的話附表二進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,紅字信息表開(kāi)具的發(fā)票里面
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,晚上好,紅字信息表跨月作廢,增值稅申報(bào)表怎么報(bào)?如:12月開(kāi)具紅字信息表,1月作廢。
答: 你好 信息表不影響報(bào)稅 按實(shí)際的 銷(xiāo)售額申報(bào)

