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老師您好,跨年多計提的銷售費用,本月在做調整,通過以前年度損益調整,請問在電子稅務局如何申報,是要修改2021年的企業所得稅申報表嗎,怎么修改呢,謝謝您
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2022-07-13
老師,我公司2018年11月開的,小規模建筑安裝企業,18年12月稅種都是月報。19年1月增值稅及附加稅,企業所得稅都改為了季報。我想問的是18年12月我零申報的,企業所得稅也零申報的。我公司還要申報企業所得稅匯算清繳嗎?
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2019-04-12
營業執照已備案,請勿重新備案
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2022-04-13
老師,我已經去稅務局修改了2022年第四季度所得稅申報表,前面我們已經交了58.72元所得稅,修改報表后是不需要繳稅的,我截圖標記這個位置為啥不可以填寫已預繳的所得稅額
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2023-03-27
老師怎么理解:已將貨物移送對方并暫估銷售收入入賬,但并不作為增值稅的納稅義務發生時間?能舉例說明一下嗎? 1.會計上要做會計分錄入賬嗎? 2.如果不作為增值稅的納稅義務發生時間是不是就不用申報增值稅,那會計上確認收入,季度企業所得稅申報時,利潤表中的收入跟增值稅申報表的累計銷售額不就不一致了嗎?
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2021-04-27
深圳的單位,小規模,建筑公司,按季度申報,項目所在地已經預繳千分之二的企業所得稅,那現在第二季度還沒申報,企業所得稅要如何申報?預繳的稅如何扣除?計稅依據是什么?比例是多少?
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2017-07-20
請問用本年利潤可以先彌補部分的以前年度虧損額,然后計算本年應納稅所得額,以沖減以前多繳的企業所得稅嗎?納稅申報表上又如何填寫呢
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2019-10-30
企業所得稅納稅調整:8、收到不符合不征稅收入條件的財政補助、補貼、貸款貼息,以及直接減免、返還的各種稅收(不包括企業按規定取得的出口退稅款),通過"以前年度損益調整"科目結轉至"利潤分配--未分配利潤"科目,或者計入"其他應付款"科目,應調增應納稅所得額. 這條我沒太理解,計入利潤分配-未分配利潤,不就是已經計入利潤總額了嗎?調整時怎么還要調增?這樣不就收了兩次企稅?
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2021-05-30
累計12月份利潤總額3088641.03,則12月份計提所得稅為3088641.03-1739277.64(2017年度匯算清繳后的虧損金額)-0(本年度預繳企業所得稅)=1349363.39元,1349363.39*25%=337340.85元12月份做分錄計提所得稅借:所得稅費用 337340.85 貸:應交稅費-企業所得稅337340.85這計提的所得稅是否正確?
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2019-01-07
符合條件享受稅收優惠三免三減半,前三年免稅和后三年減半是對該項目計算的企業所得稅嗎?不是企業所有當年度的企業所得稅吧?
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2020-04-20
以前年度都為虧損,本年度預繳有企業所得稅,且本年度為虧損,不想退稅,匯算清繳怎么填報
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2022-05-11
老師,企業所得稅中關聯業務往來報告沒有是不是不用管?也不用申報,本身它也提示申報屬期不存在年度申報記錄
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2022-05-06
企業零申報,國稅注銷時要求提供年度所得稅申報表,是否只需提供申報表,收入明細表,支出明細表,期間費用明細表,
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2017-10-25
請問年度企業所得稅應納稅所得額是1080000元,那實際應納所得稅額是多少需要怎么計算呢?
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2023-05-26
19年的虧損跟20年第一季度的企業所得稅繳納有關系嗎?
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2020-04-20
請問老師,我上年虧損,今年1季度盈利,要繳企業所得稅不?
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2020-04-14
年度企業所得稅匯算清繳時都要注意哪些問題?
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2017-02-21
企業所得稅季初總額是當季度,還是累計全年的
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2019-11-20
老師,請問這個是不是企業所得稅年度匯算清繳
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2020-05-13
年度企業所得稅匯算清繳的那個表該怎么填???
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2019-05-24
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