老師,因誤勾選發(fā)票不抵扣,讓對方紅沖發(fā)票重新開具。那紅字發(fā)票信息表填寫的時(shí)候申請理由怎么寫?發(fā)票還用寄回去嗎?
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2021-07-13
發(fā)票紅沖,紅字發(fā)票信息表已上傳通過,能取消嗎?
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2019-11-04
填寫紅字發(fā)票信息表后保存上傳后,顯示審核通過后,再下載紅字信息表,后來再開具負(fù)數(shù)發(fā)票,發(fā)票打印出來也有紅字信息表編號了,這樣的紅字發(fā)票算成功了嗎?但是在紅字信息表查詢里面顯示發(fā)票已經(jīng)上傳,未審核?有關(guān)系嗎,
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2021-03-30
你好,我想問一下,我是銷售方,購買方申請的紅字發(fā)票信息表與我原來開具發(fā)票的名稱不一致,原來發(fā)票上的名稱是分散深藍(lán)EX-SF 液,規(guī)格是150%,現(xiàn)在紅字信息表上的名稱是分散深藍(lán),規(guī)格是EX-SF 液,150%,對方說就只能這樣開,EX-SF 液自動(dòng)到規(guī)格上了,想問可以用嗎?
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2018-12-18
由于賬號錯(cuò)誤對方開具了紅字發(fā)票信息表并把之前錯(cuò)誤的第二聯(lián)第三聯(lián)寄給,開了負(fù)數(shù)發(fā)票和藍(lán)字發(fā)票,現(xiàn)在要給對方哪些發(fā)票
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2019-04-03
UK開票系統(tǒng)中導(dǎo)出的紅字發(fā)票信息表在導(dǎo)入好出現(xiàn)解析失敗啥問題
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2022-03-25
銷售方讓開銷售折讓的紅字發(fā)票信息表,我收到的進(jìn)項(xiàng)票是對應(yīng)產(chǎn)品的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,即使開紅字發(fā)票信息表也是對應(yīng)產(chǎn)品的負(fù)數(shù),怎么開品名是銷售折讓的紅字發(fā)票信息表呢?
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2021-03-15
電子專用發(fā)票也是只開具負(fù)數(shù)發(fā)票沖紅用填寫紅字發(fā)票信息表嗎?
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2022-11-23
在紅字發(fā)票信息表里選擇紅字增值稅..填開,然后點(diǎn)購買方申請,最下面的發(fā)票代碼填不起,是灰色的,怎么辦?
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2018-09-21
我是銷售方,購買方申請的紅字發(fā)票信息表與我原來開具發(fā)票的名稱不一致,可以用嗎?
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2018-11-27
紅字發(fā)票信息表,審核通過后為啥沒有對應(yīng)的籃子發(fā)票代碼和號碼
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2021-10-28
紅字發(fā)票信息表填好,但是對應(yīng)的負(fù)數(shù)發(fā)票打印不了
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2019-10-07
這個(gè)相差1.42的稅額,是我一張紅字發(fā)票信息表上的數(shù)額,該紅字發(fā)票是我作為購買方選擇未抵扣開出來的。當(dāng)時(shí)對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有抵扣,但在月底又進(jìn)行了抵扣。這種情況該如何操作呢
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2017-01-05
老師,我想問一下:關(guān)于銷售折扣由購方填開紅字發(fā)票信息表的時(shí)候,是完全按照之前取得的進(jìn)項(xiàng)票上面的內(nèi)容(數(shù)量、金額、單價(jià))填寫數(shù)據(jù),金額填負(fù)數(shù),數(shù)量填負(fù)數(shù),單價(jià)填正數(shù),把原來的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票完全紅沖,再由銷售方重新開一張新的進(jìn)項(xiàng)票過來?還是按照折扣的金額填寫紅字發(fā)票信息表,生成紅字信息表編號后由銷售方開具折扣那一部分的紅字發(fā)票
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2016-11-04
老師,紅字發(fā)票信息表 中 信息表的編號是多少位?
,我看到的是24位,??墒窃诩t字發(fā)票填開的過程中,信息表編號只能輸進(jìn)去16位,為什么
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2017-11-27
老師,我們開的負(fù)數(shù)發(fā)票,購買方要負(fù)數(shù)發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)原件,要寄給他們嗎,是購買方開的紅字發(fā)票信息表,藍(lán)字已經(jīng)寄給他們了,紅字發(fā)票也要寄嗎,負(fù)數(shù)發(fā)票要蓋發(fā)票章嗎
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2021-02-02
7月開具普通發(fā)票,8月要作廢,是直接開紅字發(fā)票還要要填寫紅字發(fā)票信息表?
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2018-08-22
老師:銷售方開出的專票,跨月,購方已抵扣,且購買方已申請紅字發(fā)票信息表,銷售方根據(jù)信息表給購買方開負(fù)數(shù)發(fā)票,要不要收回購買方已抵扣的發(fā)票?開負(fù)數(shù)發(fā)票把進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出后,要不要在開張正確的發(fā)票給購買方?
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2021-10-09
商貿(mào)公司,收到運(yùn)輸費(fèi)專票,由于對方開錯(cuò),我方已經(jīng)認(rèn)證抵扣。因此本月我方開具了紅字信息表給銷售方。銷售方開具了紅字負(fù)數(shù)專票和正確的藍(lán)字專票一張。請問會計(jì)分錄如何做呢。當(dāng)時(shí)的分錄是借:銷售費(fèi)用—運(yùn)費(fèi) 應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款 。那么現(xiàn)在紅字發(fā)票和正確的藍(lán)字都收到了,會計(jì)分錄怎么做呀。不需要退款。
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2022-02-21
11日,上海慶豐商貿(mào)有限公司發(fā)來沐浴露,附來專專用發(fā)票(發(fā)貨聯(lián))911號,驗(yàn)收時(shí)實(shí)收96箱,短缺4箱,是供貨方少發(fā)貨,經(jīng)聯(lián)系供方已開來退貨的紅字專用發(fā)票,應(yīng)退貨款7520元,增值稅額977.60元,但所退貨款項(xiàng)尚未收到。191143045211111
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2023-09-27
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