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施工企業(yè)工程款收入,申報稅時,按不含稅價填寫嗎?
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2017-02-14
按利潤總額250000元和25%的所得稅率計算應(yīng)交所得稅。
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2023-03-02
新規(guī)后的個稅要怎麼來申報,扣除項目要什麼依據(jù)
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2018-10-10
老師好,請問代扣代繳的個人對的稅怎么做分錄呢?
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2019-05-05
老師現(xiàn)在沒有10%的增值稅稅率,那對方跟我們簽的合同是按10%算的,是為什么呀 ?對方是工廠,生產(chǎn)制造東西的 技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù);貨物進出口、代理進出口、技術(shù)進出口;銷售計算機軟硬件;基礎(chǔ)軟件服務(wù);應(yīng)用軟件服務(wù);計算機系統(tǒng)集成
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2016-08-24
進口增值稅認證抵扣流程是?是直接在山東省國家稅務(wù)局網(wǎng)上辦稅平臺上申報抵扣,還是需要到稅務(wù)大廳認證?或者還需要在電子口岸卡操作?
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2017-06-29
出口退稅企業(yè) 材料都是國內(nèi)購進 請問應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅的幾個明細科目年底怎么結(jié)轉(zhuǎn),還是就這樣一直掛著
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2022-03-26
老師您好,貨物正常報關(guān)出口,有收匯,但是供應(yīng)商開來的是普通發(fā)票,我們可以做增值稅免稅申報嗎?我們不進行出口退稅,但是報關(guān)單一直在那我們需要做什么操作?
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2022-05-30
代理報關(guān)企業(yè)代繳納的進口增值稅怎么入賬,委托方已把稅款和代理服務(wù)費一起全部給代理報關(guān)企業(yè)
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2020-04-22
你好,我們進口外貿(mào)公司,11月6日,A公司預(yù)付B公司貨款56448歐,匯率6.9289,合計人民幣391122.55,12月28日B公司的貨到港支付進口消費稅11541.66(完稅價格384216,匯率6.7862),進口增值稅67278.80(完稅價格384216,稅率0.17,匯率6.7862)請問完整的憑證如何做,謝謝!
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2015-12-31
出口退稅企業(yè),8月份有勾選認證一張發(fā)票,但是增值稅主表里面并沒有統(tǒng)計,現(xiàn)在還能補填進去嗎?要是可以,填在哪里呢?退稅系統(tǒng)顯示還有這筆退稅在辦理,沒有申報會有影響嗎?
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2019-11-13
我問下出口退稅的問題 子公司生產(chǎn)貨物,轉(zhuǎn)銷給母公司,母公司再賣給客戶,客戶拿母公司開具的增值稅發(fā)票能去出口退稅嗎?
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2021-06-18
2、甲進出口公司的記帳本位幣為人民出口公司發(fā)生的以下業(yè)務(wù)編制必要會計 幣,對外幣交易采用交易日的即期匯率折算,根據(jù)甲進 價為160000美元(FOB)。 計分錄。甲進出口公司從韓國進口冰箱200臺,國外進 (1)接到銀行轉(zhuǎn)來的國外單據(jù),經(jīng)審相核無誤支付國外貨款,當日外匯牌價為1:6.58。(2分)(2)根據(jù)有關(guān)運保費結(jié)算清單和付款集憑證支付上批進口冰箱國外運保費10000美元。當日外匯牌價為1:6.59。(2分) (3)收到進口傭金8200美元,當日外匯牌價1:6.59。(2分) (4)計算確定交納進口關(guān)稅、消費稅。 (關(guān)稅率20%,消費稅率10%。(7) (5)交納稅款(關(guān)稅、消費稅及增值和說)(增值稅率13%)。(6分)(6)支付進口冰箱港務(wù)費12000元,夕補運勞務(wù)費8700元。(2分)(7)進口冰箱到貨,驗收入庫。(2分
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2023-06-20
老師您好,我司有一張進項發(fā)票當初做的退稅認證,還未申報出口退稅,后面發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤需重開已跨月,在出紅字信息表時誤選了已抵扣,導致本月需繳納增值稅,這個需怎樣修改呢?
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2020-06-11
老師我剛剛調(diào)了公司的一筆賬,借:應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~進項稅-42439.28應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~出口退稅172000.9貸:應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~進項稅轉(zhuǎn)出129561.62能不能幫我看一下對不對?謝謝!
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2018-11-30
視同銷售中:委托方讓受托方賣東西,受托方要征收增值稅,(委托方會給受托方手續(xù)費),委托方會給受托方開具進項稅發(fā)票,這樣的話,受托方就不會虧損,還會賺到手續(xù)費
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2019-01-27
甲方是在海外注冊的公司。 但我們跟他合作的建筑地在國內(nèi)。跟這樣的公司合作還要不要給他開發(fā)票? 注冊地在海外的,我們能給他開發(fā)票嗎? 還是說海外公司我們是給他開不了發(fā)票的,只能做無票收入,自行繳納增值稅附加稅申報收入?
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2020-03-05
我提問:老師你好:我是建筑業(yè)老項目,外帳,涉及增值稅計算,取得收入2030萬元,開增值稅專用發(fā)票。支付分包方1000萬元敢得增值稅普票,采取簡易計稅,稅款計算應(yīng)納稅為30萬元,賬面不含稅稍售額2000萬元,而申報表上的不含稅銷售額則是1970.87萬元,應(yīng)納增值稅59.13萬元,老師為什么帳面金額和申報表所填寫不一致? 注要提問是帳面不含稅銷售和申報表的不含稅銷售額不一致?
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2016-06-07
A工廠為增值稅一般納稅人,2018年9月銷售產(chǎn)品一批,取得不含稅收入140萬元,送貨上門收取運費6萬元、裝卸費20萬元(運費和裝卸費為不含稅金額)。采取折扣方式銷售商品一批,不含稅銷售額為290萬元,折扣30%,按折扣后70%收取貨款,銷售額和折扣額在同一張發(fā)票上分別注明。本期購進材料取得增值稅專用發(fā)票,注明增值稅13.8萬元。則A工廠9月份應(yīng)納增值稅稅額是多少?
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2020-01-03
我公司有一筆業(yè)務(wù)是出口退稅的,開具的增值稅普通發(fā)票稅額應(yīng)該是0%,但是開票人員將稅率開成了13%,10月開具的發(fā)票,現(xiàn)在已經(jīng)隔月了,請問要怎么處理?誤開的13%的稅需要繳納嗎?不繳納的話怎么申報增值稅?
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2019-11-14
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