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出口退稅企業,8月份有勾選認證一張發票,但是增值稅主表里面并沒有統計,現在還能補填進去嗎?要是可以,填在哪里呢?退稅系統顯示還有這筆退稅在辦理,沒有申報會有影響嗎?
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2019-11-13
我問下出口退稅的問題 子公司生產貨物,轉銷給母公司,母公司再賣給客戶,客戶拿母公司開具的增值稅發票能去出口退稅嗎?
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2021-06-18
2、甲進出口公司的記帳本位幣為人民出口公司發生的以下業務編制必要會計 幣,對外幣交易采用交易日的即期匯率折算,根據甲進 價為160000美元(FOB)。 計分錄。甲進出口公司從韓國進口冰箱200臺,國外進 (1)接到銀行轉來的國外單據,經審相核無誤支付國外貨款,當日外匯牌價為1:6.58。(2分)(2)根據有關運保費結算清單和付款集憑證支付上批進口冰箱國外運保費10000美元。當日外匯牌價為1:6.59。(2分) (3)收到進口傭金8200美元,當日外匯牌價1:6.59。(2分) (4)計算確定交納進口關稅、消費稅。 (關稅率20%,消費稅率10%。(7) (5)交納稅款(關稅、消費稅及增值和說)(增值稅率13%)。(6分)(6)支付進口冰箱港務費12000元,夕補運勞務費8700元。(2分)(7)進口冰箱到貨,驗收入庫。(2分
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2023-06-20
老師您好,我司有一張進項發票當初做的退稅認證,還未申報出口退稅,后面發現發票有誤需重開已跨月,在出紅字信息表時誤選了已抵扣,導致本月需繳納增值稅,這個需怎樣修改呢?
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2020-06-11
甲方是在海外注冊的公司。 但我們跟他合作的建筑地在國內。跟這樣的公司合作還要不要給他開發票? 注冊地在海外的,我們能給他開發票嗎? 還是說海外公司我們是給他開不了發票的,只能做無票收入,自行繳納增值稅附加稅申報收入?
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2020-03-05
老師,進口一般用到岸價,出口是用離岸價嗎
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2020-03-22
某進出口公司某月進口一批小汽車120輛,每輛關稅完稅價格80000元,每輛已納關稅20000元。(小汽車消費稅稅率為5%) 試計算:該公司本月應納的進口環節應納的增值稅、進口環節應納的消費稅
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2022-01-02
您好,我們剛注冊的公司,從國外進口餐飲機器設備,請問進口設備,進口貨物方為什么交增值稅,關稅完稅價包含什么?減消費稅,那進口的設備都有消費稅嗎?如果沒有消費稅的貨物如何計算。
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2019-12-22
海關的報關專用繳款書的賬務處理?
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2019-06-28
分期付款方式購入一批原材料,合同約定的購買價款為500萬元,增值稅進項額為85萬元。根據合同約定,星海公司應于購貨時支付全部增值稅稅額和20%的貨款,其余貨款于每年年末等額支付,分4年付清。該項購貨具有融資性質,星海公司選擇7%作為折現率。答案
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2023-03-14
我提問:老師你好:我是建筑業老項目,外帳,涉及增值稅計算,取得收入2030萬元,開增值稅專用發票。支付分包方1000萬元敢得增值稅普票,采取簡易計稅,稅款計算應納稅為30萬元,賬面不含稅稍售額2000萬元,而申報表上的不含稅銷售額則是1970.87萬元,應納增值稅59.13萬元,老師為什么帳面金額和申報表所填寫不一致? 注要提問是帳面不含稅銷售和申報表的不含稅銷售額不一致?
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2016-06-07
A工廠為增值稅一般納稅人,2018年9月銷售產品一批,取得不含稅收入140萬元,送貨上門收取運費6萬元、裝卸費20萬元(運費和裝卸費為不含稅金額)。采取折扣方式銷售商品一批,不含稅銷售額為290萬元,折扣30%,按折扣后70%收取貨款,銷售額和折扣額在同一張發票上分別注明。本期購進材料取得增值稅專用發票,注明增值稅13.8萬元。則A工廠9月份應納增值稅稅額是多少?
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2020-01-03
老師我剛剛調了公司的一筆賬,借:應交稅費~應交增值稅~進項稅-42439.28應交稅費~應交增值稅~出口退稅172000.9貸:應交稅費~應交增值稅~進項稅轉出129561.62能不能幫我看一下對不對?謝謝!
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2018-11-30
銷售給HXT公司的50件產品到貨后,發現質量有問題協商在價格上優惠10%,并按規定開取了紅字增值稅專用發票
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2023-06-08
請問生產型企業出口退稅已申報過的報關單,未能收匯,稅管員說在免抵退系統中做貨物沖減,請問國稅增值稅申報表如何填列?
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2020-06-03
為什么增值稅專用發票是3%的稅率,卻要收13%的稅點
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2024-01-13
客人到我們酒店住宿,開了住宿費增值稅專票,要求我們在備注欄備注:建筑服務發生地:海南省定安縣,項目名稱:海南中鐵諾德麗湖半島酒店工程 請問可以這樣備注嗎?我們酒店跟客人要求備注的地點不在同一市縣,但同屬于海南省
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2016-09-26
某自營出口貨物的生產企業為增值稅一般納稅人,增值稅征稅率17%,退稅率13%。2015年6月和7月的生產經營情況如下:6月份業務:(1)外購原材料取得增值稅專用發票,注明價款400萬元、增值稅稅額68萬元,本月生產領用80%,企業不動產在建工程領用5%;外購動力取得增值稅專用發票,注明價款200萬元、增值稅稅額34萬元;為生產出口貨物從國內購進免稅材料(非免稅農產品),支付價款20萬元,并且當期全部領用且生產的貨物全部出口。(2)采用分期收款方式內銷貨物,合同規定的不含稅金額共計300萬元,本月應收回60%貨款,其余貨款于7月10日前收回;出口貨物離岸價折合人民幣500萬元。(3)將自產的新產品分配給投資者,該批產品成本3萬元,成本利潤率10%。7月份業務:(1)本月在國內購進各種原材料,取得增值稅專用發票,注明增值稅稅額共計26萬元。(2)內銷貨物1200件,開具普通發票,取得不含稅銷售額300萬元;將與內銷貨物相同的自產貨物400件用于本企業招待所,貨物已移送。(3)收回6月份采用分期收款方式內銷貨物剩余40%的貨款。假定上述相關票據均在取得的當月通過認證并允許抵
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2017-11-15
某自營出口貨物的生產企業為增值稅一般納稅人,增值稅征稅率17%,退稅率13%。2015年6月和7月的生產經營情況如下:6月份業務:(1)外購原材料取得增值稅專用發票,注明價款400萬元、增值稅稅額68萬元,本月生產領用80%,企業不動產在建工程領用5%;外購動力取得增值稅專用發票,注明價款200萬元、增值稅稅額34萬元;為生產出口貨物從國內購進免稅材料(非免稅農產品),支付價款20萬元,并且當期全部領用且生產的貨物全部出口。(2)采用分期收款方式內銷貨物,合同規定的不含稅金額共計300萬元,本月應收回60%貨款,其余貨款于7月10日前收回;出口貨物離岸價折合人民幣500萬元。(3)將自產的新產品分配給投資者,該批產品成本3萬元,成本利潤率10%。7月份業務:(1)本月在國內購進各種原材料,取得增值稅專用發票,注明增值稅稅額共計26萬元。(2)內銷貨物1200件,開具普通發票,取得不含稅銷售額300萬元;將與內銷貨物相同的自產貨物400件用于本企業招待所,貨物已移送。(3)收回6月份采用分期收款方式內銷貨物剩余40%的貨款。假定上述相關票據均在取得的當月通過認證并允許抵
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2017-11-29
我公司有一筆業務是出口退稅的,開具的增值稅普通發票稅額應該是0%,但是開票人員將稅率開成了13%,10月開具的發票,現在已經隔月了,請問要怎么處理?誤開的13%的稅需要繳納嗎?不繳納的話怎么申報增值稅?
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2019-11-14
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