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老師,建筑企業(yè)一般納稅人,收到預(yù)收款未開發(fā)票,已經(jīng)預(yù)繳增值稅,可以在增值稅申報時抵減增值稅后的余額繳納增值稅嗎
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2018-12-05
銷賬>進(jìn)賬 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借 :應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷賬稅額 貸 :應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)賬稅額 貸: 應(yīng)交稅費-未交增值稅 分錄對嗎?
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2018-10-11
小規(guī)模納稅人3%增值稅,政策優(yōu)惠1%繳納增值稅 請問:小規(guī)模納稅人做停車費,按照多少繳納增值?對此增值稅優(yōu)惠政策嗎?
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2021-08-18
月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅5萬,貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅5萬,可借方預(yù)交增值稅有50萬,月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)的?
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2019-02-27
小規(guī)模如酒店計提增值稅和繳納增值稅怎么做分錄,一般納稅人如房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)計提增值稅和繳納增值稅怎么做分錄
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2017-07-30
借,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,(進(jìn)項稅額) 貸,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅。 摘要怎么寫
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2020-07-28
?物業(yè)公司收取的自來水水費,如何繳納增值稅?是差額開具增值稅發(fā)/票還是全額開具增值稅發(fā)/票?增值稅納稅申報如何填寫?
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2017-06-07
建筑施工老項目簡易計稅征收增值稅的,其增值稅稅負(fù)是3%嗎 申報納稅的增值稅金額是 開票金額/1.03*0.03-預(yù)繳的增值稅嗎
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2018-01-04
老師,期末需要交納增值稅,這個科目是要轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅嗎?
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2021-09-07
增值稅預(yù)繳申報里沒有表,點出來就是增值稅已經(jīng)申報,增值稅預(yù)繳還需要申報嗎?
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2018-09-14
預(yù)繳土地增值稅怎么計算,預(yù)收50萬房款,預(yù)繳增值稅13761.47;應(yīng)該預(yù)繳多少土地增值稅
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2022-04-14
你好,企業(yè)既有簡易征收的增值稅也有一般計稅的增值稅時,增值稅賬務(wù)如何處理?
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2019-10-12
應(yīng)交稅費為負(fù)數(shù),增值稅專用發(fā)票稅費為繳納,負(fù)數(shù)大于增值稅,還用繳納增值稅嗎?
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2022-04-08
就是我有一個問題:一家上市公司董事會提出了股息分配方案嘛,然后決定每持有100股的登記股東可以申請公司分配自產(chǎn)產(chǎn)品,物流費自己承擔(dān)。然后問的是對案件增值稅待遇作出分析;我沒懂什么叫增值稅待遇作出分析呀,然后股息分配不是所得稅嗎和增值稅又有什么關(guān)系啊
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2022-03-05
一、增值稅一般納稅人提供貨物運輸服務(wù),使用增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票,開具發(fā)票時應(yīng)將起運地、到達(dá)地、車種車號以及運輸貨物信息等內(nèi)容填寫在發(fā)票備注欄中,如內(nèi)容較多可另附清單。如內(nèi)容較多可另附清單。該清單必須從開票系統(tǒng)清單中打印,還是自行列表打印即可。
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2018-05-30
發(fā)票沖紅怎么做賬呢?借:主營業(yè)務(wù)收入借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額或者貸:主營業(yè)務(wù)收入(紅字)貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅(紅字) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交稅費銷項稅額。這樣做一樣嗎?跟資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表取數(shù)有關(guān)系嗎?
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2019-01-06
請問老師:月末,進(jìn)項稅額大于銷項稅額,月末不需要結(jié)轉(zhuǎn); 問題一:發(fā)票系統(tǒng)里的進(jìn)項稅發(fā)票怎么選擇呢? 問題二:那么本月如何進(jìn)行增值稅納稅申報呢? 問題三:進(jìn)行本月增值稅申報的時候,會計的賬務(wù)處理怎么做?
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2019-10-22
請教老師,我們是私募基金管理人,資管產(chǎn)品是契約型基金,需要繳納所得稅嘛?如果不繳納,財稅政策是哪個 管理人代基金產(chǎn)品繳納的增值稅后,那么管理人的財務(wù)報表是不是要和增值稅系統(tǒng)申報的收入一致?
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2023-07-20
某工廠系增值稅一般納稅人,2018年12月份銷售自己使用過的設(shè)備一臺,取得含稅銷售額9.5萬元,已知該設(shè)備于2017年6月購入時已抵扣進(jìn)項,已計提折舊2萬元,側(cè)該工廠銷售設(shè)備應(yīng)繳納的增值稅為多少萬元。
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2019-06-04
某建筑公司系一般納稅人。2021年6月16日銷售一輛運輸用卡車,取得銷售收入60000元,并享受了減稅政策。該卡車為2014年5月購入,則該項銷售行為應(yīng)納增值稅為( )元。 應(yīng)納增值稅=60000/(1+3%)×2%=1165.05(元) 為什么不是銷售二手車
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2023-07-12
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