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針對于這個我做結轉的時候借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)4137.93 貸:應交稅費-未交增值稅4137.93 繳納時:借:應交稅費-未交增值稅 4137.93 貸:銀行存款就平了?
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2022-03-01
2月進項稅額比銷項稅額多15000 請問分錄:借:應交稅金--未交增值稅 15000 貸:應交稅金--應交增值稅(轉出多交增值稅) 15000 嗎?是要用轉出多交增值稅 這個分錄嗎
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2022-03-01
購進一批原材料,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為50萬元,增值稅為6.5萬元。支付運費,取得增值稅普通發(fā)票注明的金額為2萬元,增值稅為0.18萬元;
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2022-03-29
4.購進煙葉- -批,價款60萬元,增值稅7.8萬元,取得增值稅專用發(fā)票.委托遠東加工廠把該煙葉加工成煙絲,加工費10萬元,增值稅13萬元,取得增值稅專用發(fā)票.
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2024-07-02
1.12月1日,向一般納稅人采購A設備一臺,取得增值稅專用發(fā)票,注明金額23萬元,支付運費,取得增值稅普通發(fā)票,注明增值稅稅額0.3萬元。計算增值稅
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2022-03-13
為什么不把銷項和進項的 差額直接記入應交稅費-末交增值稅,而要先差額記入應交稅費-應交增值稅-轉出末交增值稅,再把它轉到應交稅費-未交增值稅?
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2019-11-22
從22年4月份開始小規(guī)模納稅人增值稅普通發(fā)票增值稅全免。請問,做帳時帳務處理上是否需要先計提3%的增值稅,然后再將增值稅轉入營業(yè)外收入嗎?
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2022-04-07
在電子稅局申報增值稅,導入進銷項后,下一步。點申報時提示:您屬于非營改增納稅人,不能填寫本欄次,如需填寫本欄次,請先進行對應稅費種認定。,這寫什么問題,怎么解決?
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2021-01-16
工業(yè)企業(yè)轉讓土地及廠房,如何計算土地增值稅?是2021年建的,營改增之后的,購買土地自己建設的廠房
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2022-04-06
這道題里的房產(chǎn)不是營改增之前買的,計算應交增值稅時,也能扣除購入時原值,我想確認的問題是:銷售房產(chǎn)時只要時提供了可靠證據(jù)證明購入原值,那就都能從出售售價里抵減購入成本價,跟2016年4月30日的節(jié)點時間沒有關系嗎?我一直以為:只有營改增之前購入的房產(chǎn)能按照差額計征
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2022-10-11
老師,小規(guī)模納稅月不超過三萬,季不超過9萬,說是免增值稅,這話是不是矛盾的?因為,小規(guī)模代開增值稅發(fā)票是要交款的,領購的增值稅普票是按百分之三計算,也不免稅 這個該怎么理解呢?
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2016-10-11
在結轉增值稅的時候,計提增值稅:借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅572.18 元, 貸:應交稅費-未交增值稅572.18元。交納時:借:應交稅費-未交增值稅572.18元,貸:銀行存款572.18元。這筆做完后,我的資產(chǎn)負債表中的應交稅費項的期末余額留有572.18元。老師我想問的是,資產(chǎn)負債表中的應交稅費期末中的余款572.18元留到年末是正確的嗎?
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2018-04-07
老師,6月份的時候增值稅結轉是這么做的:借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅5,貸方是應交稅費-應交稅費-轉出未交增值稅5,然后現(xiàn)在7月份拉的銀行回單,增值稅實際扣了3,其中扣除的2是稅控盤服務費全額抵扣的,那我7月全額抵扣分錄是不是要這么做一步,借應交稅費-增值稅-減免稅費,貸營業(yè)外收入-減免稅額,那么繳納增值稅的分錄,借應交稅費-未交增值稅3,貸銀行存款3,,這樣對嗎?
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2019-08-10
1月異地A預繳增值稅2萬,但實際異地A 2月才繳款,本地B2月申報1月增值稅時將1月未交的2萬同時申報交款了。相當于1月多交了2萬的增值稅,請問A如何填增值稅申報表抵稅。
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2019-07-10
房地產(chǎn)企業(yè)項目土地增值稅清算采用核定征收,現(xiàn)要開具增值稅發(fā)票確認收入,成本怎么做賬
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2024-04-02
老師,異地工程預繳增值稅會計分錄怎么做,預繳的時候我可以這樣做嗎?:借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)貸:銀行存款,然后月末再結轉增值稅未交的增值稅。如果這個月多預繳了的話,會計分錄要怎么做?
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2020-02-28
調增應交增值稅分錄怎么做
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2020-09-24
土地增值稅的預增率是多少?
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2020-03-24
請問 個體戶增值稅免稅 老板去稅務局代開了增值稅專用發(fā)票 我給他報增值稅時把這個專票報上嗎
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2020-01-03
你好,老師,有沒有一套從收到進項發(fā)票、月末結轉增值稅、月末計提增值稅、下月初繳納增值稅的分錄流程。
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2020-04-20
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