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工業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)讓土地及廠房,如何計算土地增值稅?是2021年建的,營改增之后的,購買土地自己建設(shè)的廠房
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2022-04-06
這道題里的房產(chǎn)不是營改增之前買的,計算應(yīng)交增值稅時,也能扣除購入時原值,我想確認(rèn)的問題是:銷售房產(chǎn)時只要時提供了可靠證據(jù)證明購入原值,那就都能從出售售價里抵減購入成本價,跟2016年4月30日的節(jié)點(diǎn)時間沒有關(guān)系嗎?我一直以為:只有營改增之前購入的房產(chǎn)能按照差額計征
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2022-10-11
三月份開始小規(guī)模增值稅按1%開具,而我們5月份按3%開一回,6月按1%開的,怎么填增值稅申報表
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2020-07-11
1月份增值稅專票稅率16%錯開成3%了,現(xiàn)增值稅申報表附表1上銷售額 及稅額該怎樣填報啊?
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2019-02-18
老師,8月份有一份火車票報銷計入了待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,8月未抵扣。現(xiàn)在申報增值稅申報表附表2還需要填寫這一筆嗎?還是等要抵扣那個月再填寫申報
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2023-09-05
賣的是鮮活肉蛋類的產(chǎn)品,免征增值稅,在填寫增值稅申報表時,增值稅減免稅申報表怎么填寫。怎么計算,那個免稅銷售額對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額,怎么算,
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2018-08-20
老師,小規(guī)模納稅的申報第四季度增值稅時,比如應(yīng)交增值稅1000,稅控盤抵減280,需繳納720的稅,在申報附加稅的時候,是按1000增值稅還是720的增值說?
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2021-01-15
增值稅加計抵減政策,抵扣10% 納增值稅時 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益/營業(yè)外收入 -----這部份的營業(yè)外收入,需要交增值稅及附加的嗎?
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2021-02-05
你好老師,一般納稅人月末,銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)是怎么結(jié)轉(zhuǎn)的?增值稅銷項(xiàng)稅額,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅,未交增值稅這四個到底是怎么結(jié)轉(zhuǎn)的?凌亂了
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2016-11-11
針對于這個我做結(jié)轉(zhuǎn)的時候借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)4137.93 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅4137.93 繳納時:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 4137.93 貸:銀行存款就平了?
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2022-03-01
2月進(jìn)項(xiàng)稅額比銷項(xiàng)稅額多15000 請問分錄:借:應(yīng)交稅金--未交增值稅 15000 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 15000 嗎?是要用轉(zhuǎn)出多交增值稅 這個分錄嗎
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2022-03-01
購進(jìn)一批原材料,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為50萬元,增值稅為6.5萬元。支付運(yùn)費(fèi),取得增值稅普通發(fā)票注明的金額為2萬元,增值稅為0.18萬元;
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2022-03-29
4.購進(jìn)煙葉- -批,價款60萬元,增值稅7.8萬元,取得增值稅專用發(fā)票.委托遠(yuǎn)東加工廠把該煙葉加工成煙絲,加工費(fèi)10萬元,增值稅13萬元,取得增值稅專用發(fā)票.
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2024-07-02
為什么不把銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的 差額直接記入應(yīng)交稅費(fèi)-末交增值稅,而要先差額記入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出末交增值稅,再把它轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅?
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2019-11-22
1.12月1日,向一般納稅人采購A設(shè)備一臺,取得增值稅專用發(fā)票,注明金額23萬元,支付運(yùn)費(fèi),取得增值稅普通發(fā)票,注明增值稅稅額0.3萬元。計算增值稅
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2022-03-13
從22年4月份開始小規(guī)模納稅人增值稅普通發(fā)票增值稅全免。請問,做帳時帳務(wù)處理上是否需要先計提3%的增值稅,然后再將增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎?
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2022-04-07
老師好!請問結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄怎么做?我覺得應(yīng)該是,借銷項(xiàng)2,貸進(jìn)項(xiàng)1,貸應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅1。而我看到新公司,計提增值稅:借:應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1,貸應(yīng)交稅金-未交增值稅1(進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)沒有結(jié)轉(zhuǎn)導(dǎo)致科目余額表期初數(shù)很大)
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2019-10-06
12月份時候銷售房子,開發(fā)票出去1830175元,稅額87151.19元,12月份未做增值稅稅費(fèi)計提,2019年1月份繳納增值稅稅款87151.19元,兩筆分錄怎么做?貸:主營業(yè)務(wù)收入143023.81 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-應(yīng)交增值稅87151.19 借:銀行存款1830175借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-已交增值稅87151.19 貸:銀行存款87151.19 對嗎?
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2019-02-15
老師,請問一下,月末實(shí)現(xiàn)增值稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。交的時候,是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款。。。 這樣做分錄沒錯吧? 這樣做,轉(zhuǎn)出未交增值稅科目 期末就會一直有個借方余額。 是不是這樣?
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2020-11-28
轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額對嗎?上月計提,次月繳納,計提借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,次月繳納后借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸銀行存款,這樣未交增值稅借方就有余額了,一直這樣掛著嗎?借方有余額對嗎?
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2020-04-09
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