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問題一,商服增值率低于百分之20也是不用繳納土增稅的嗎?問題二,比方增值率在百分之250,則增值稅是分四段計算的嗎?
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2019-09-06
老師,如果我2020年12份上了社保。本年1月交了2020年12月的社保,并交了上年12月份和本年1月共計二月的公積金。 報稅員在本年1月份報個稅時,沒有填社保和公積金,而且將個人工資10000按8000報了 請問我本月申報個稅時,是不是本月收入填10000, ?社保,公積金按實際扣的一個月的數填寫就好?
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2021-02-01
前提是應交稅費-應交增值稅余額在貸方,表示多交的,這時做分錄: 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅 明明貸方表示增加,怎么說法是轉出多交增值稅呢
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2023-09-27
老師,小規模納稅的申報第四季度增值稅時,比如應交增值稅1000,稅控盤抵減280,需繳納720的稅,在申報附加稅的時候,是按1000增值稅還是720的增值說?
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2021-01-15
增值稅加計抵減政策,抵扣10% 納增值稅時 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益/營業外收入 -----這部份的營業外收入,需要交增值稅及附加的嗎?
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2021-02-05
你好老師,一般納稅人月末,銷項和進項是怎么結轉的?增值稅銷項稅額,增值稅進項稅額,轉出未交增值稅,未交增值稅這四個到底是怎么結轉的?凌亂了
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2016-11-11
針對于這個我做結轉的時候借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)4137.93 貸:應交稅費-未交增值稅4137.93 繳納時:借:應交稅費-未交增值稅 4137.93 貸:銀行存款就平了?
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2022-03-01
2月進項稅額比銷項稅額多15000 請問分錄:借:應交稅金--未交增值稅 15000 貸:應交稅金--應交增值稅(轉出多交增值稅) 15000 嗎?是要用轉出多交增值稅 這個分錄嗎
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2022-03-01
購進一批原材料,取得增值稅專用發票注明的金額為50萬元,增值稅為6.5萬元。支付運費,取得增值稅普通發票注明的金額為2萬元,增值稅為0.18萬元;
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2022-03-29
4.購進煙葉- -批,價款60萬元,增值稅7.8萬元,取得增值稅專用發票.委托遠東加工廠把該煙葉加工成煙絲,加工費10萬元,增值稅13萬元,取得增值稅專用發票.
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2024-07-02
為什么不把銷項和進項的 差額直接記入應交稅費-末交增值稅,而要先差額記入應交稅費-應交增值稅-轉出末交增值稅,再把它轉到應交稅費-未交增值稅?
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2019-11-22
1.12月1日,向一般納稅人采購A設備一臺,取得增值稅專用發票,注明金額23萬元,支付運費,取得增值稅普通發票,注明增值稅稅額0.3萬元。計算增值稅
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2022-03-13
從22年4月份開始小規模納稅人增值稅普通發票增值稅全免。請問,做帳時帳務處理上是否需要先計提3%的增值稅,然后再將增值稅轉入營業外收入嗎?
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2022-04-07
3月去稅務大廳代開了增值稅專用發票,當時就把增值稅繳了,是小規模納稅人,按季申報增值稅。 3月的賬務怎么做?借:應交增值稅-已交增值稅 3000(比如) 貸:銀行存款1、增值稅貸方要確認嗎?2、附加稅要確認嗎?是按全額確認還是怎么楊
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2017-04-08
請問應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅是怎么用的,是把應交增值稅的下級科目全部轉到過去的意思嗎,如應交增值稅-已交稅金,月末是不是都要先轉到應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅? 這個科目是由哪些科目轉過去的呢
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2020-03-11
老師,月底有未交增值稅的時候做了 借:應交稅金--應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅金--未交增值稅 交稅的時候直接 借:應交稅金--未交增值稅 貸:銀行存款 現在應交稅費--銷項稅額 和應交稅費--轉出未交增值稅有余額 跨年了 怎么做平呀?
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2022-03-03
這個月預繳4000,銷項稅額20000。那分錄是不是。 借:應交稅費-預繳增值稅4000,貸銀行存款4000。月末借:應交稅費-未交增值稅 4000貸:應交稅費-預繳增值稅4000。月末銷項大與于進項,借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 16000貸:應交稅費-未交增值稅16000?
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2019-01-25
A公司為增值稅一般納稅人,其本月進口產品200000元,海關征收32000元增值稅,向農業生產者購入免稅產品30000元,購入原材料300000元,增值稅專用發票注明增值稅為48000元,本來銷售產品1000000元,適用的增值稅稅率為16%。提問,則該企業本來應納的增值稅稅額?
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2019-06-27
老師,小規模納稅月不超過三萬,季不超過9萬,說是免增值稅,這話是不是矛盾的?因為,小規模代開增值稅發票是要交款的,領購的增值稅普票是按百分之三計算,也不免稅 這個該怎么理解呢?
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2016-10-11
在結轉增值稅的時候,計提增值稅:借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅572.18 元, 貸:應交稅費-未交增值稅572.18元。交納時:借:應交稅費-未交增值稅572.18元,貸:銀行存款572.18元。這筆做完后,我的資產負債表中的應交稅費項的期末余額留有572.18元。老師我想問的是,資產負債表中的應交稅費期末中的余款572.18元留到年末是正確的嗎?
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2018-04-07
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