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增值稅未報(bào),可以買(mǎi)增值稅發(fā)票嗎
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2015-10-12
你好,老師,咨詢一下增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備和技術(shù)維護(hù)費(fèi)用是280元,問(wèn)一下在填寫(xiě)納稅申報(bào)表的時(shí)候,我是填寫(xiě)“增值稅減免稅申報(bào)表”和“增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)稅額抵減情況表”嗎,我都填寫(xiě)了,為什么“增值稅納稅申報(bào)表主表”怎么沒(méi)有提取前面兩個(gè)表的數(shù)據(jù)呢,還是我在主表里手動(dòng)填寫(xiě)-280元
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2019-06-11
我們酒店免稅期人家開(kāi)來(lái)的專票可以抵稅嗎?如果不能抵的話,是不是稅額直接做費(fèi)用?
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2020-05-30
做了簡(jiǎn)易征收還可以開(kāi)13個(gè)點(diǎn)的稅?因?yàn)橛袀€(gè)別工地需要13個(gè)點(diǎn)的票。不能開(kāi)要怎么辦
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2020-05-27
老師你好,我司有跨境物流免增值稅,申報(bào)增值稅是需要在增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表里二、免稅項(xiàng)目中出口免稅那里填寫(xiě)嗎?
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2019-05-08
"我單位是增值稅一般納稅人,因商品質(zhì)量問(wèn)題購(gòu)買(mǎi)方要求全額退貨,由于該發(fā)/票已認(rèn)證抵扣,購(gòu)買(mǎi)方按規(guī)定填開(kāi)了《開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)/票信息表》,但后經(jīng)協(xié)商最終確認(rèn)為部分退貨,請(qǐng)問(wèn)是否可依舊購(gòu)買(mǎi)方按全額填開(kāi)的《信息表》開(kāi)具小于該《信息表》金額的紅字增值稅專用發(fā)/票? "
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2017-06-01
老師,增值稅申報(bào)表怎么填啊[圖片]老師,您能幫我看看我這個(gè)該怎么填嗎
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2022-04-11
要填高新報(bào)表,應(yīng)交稅費(fèi)和應(yīng)交增值稅我應(yīng)該填借方金額還是貸方金額
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2019-03-06
填A(yù)類企業(yè)所得稅申報(bào)表,企業(yè)減免增值稅(營(yíng)業(yè)外收入)填寫(xiě)在哪個(gè)行次
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2019-04-12
資產(chǎn)表的應(yīng)交稅金(進(jìn)項(xiàng)待抵扣),現(xiàn)在申報(bào)增值稅怎么填報(bào)?填寫(xiě)什么附表?
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2017-03-13
商場(chǎng)整體招租,公司投標(biāo)文件的總報(bào)價(jià)中需要填增值稅稅率,應(yīng)該填多少
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2019-03-02
老師你好,單位銷(xiāo)售房屋。增值稅收入按5%填了。企業(yè)所得稅收入填在哪里
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2023-03-09
老師您好!減免稅申報(bào)表這里怎么填?是不是填免得增值稅,代碼該選那個(gè)
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2020-01-12
增值稅附表三,什么條件才能填,建筑單位簡(jiǎn)易征收可以填免稅銷(xiāo)售額嗎
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2019-09-08
請(qǐng)教,我司4月開(kāi)100w地稅發(fā)票已交營(yíng)業(yè)稅,6月開(kāi)1w國(guó)稅發(fā)票,現(xiàn)在營(yíng)改增是交季度稅,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)月報(bào)4-6月增值稅如何填
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2016-07-14
增值稅發(fā)票增量怎樣才能快速由萬(wàn)元版變成十萬(wàn)元版
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2019-07-26
假設(shè)金麓公司2022年發(fā)生了以下機(jī)器設(shè)備、原材料的采購(gòu)業(yè)務(wù),請(qǐng)編制相應(yīng)會(huì)計(jì)分錄。 (14月20日,購(gòu)進(jìn)一臺(tái)機(jī)器設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為200 000元,增值稅稅額為26000元;從物流公司取得的專用發(fā)票上 注明的運(yùn)輸費(fèi)用為3000元,增值稅稅額為 270元。所有款項(xiàng)均以銀行存款支付,該機(jī)器設(shè)備 經(jīng)驗(yàn)收合格后直接投入使用。 (2) 5月10日,購(gòu)入一臺(tái)需要安裝的設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為250 000,增值稅稅額為32 500元;從物流公司取得的專用發(fā)票上注明的運(yùn)輸費(fèi)用為15 000元,增值稅稅額為1350元。所有款項(xiàng)均以銀行存款支付,該機(jī)
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2023-10-13
老師,通行費(fèi)的電子發(fā)票,申報(bào)表是填寫(xiě)在附表二,本期認(rèn)證抵扣,注明旅客身份信息的增值稅電子發(fā)票是填寫(xiě)在附表二,第8b行,對(duì)吧?
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2020-03-29
老師 我們是建筑公司然后收到勞務(wù)發(fā)票去預(yù)繳稅款的時(shí)候已經(jīng)抵減了,現(xiàn)在填寫(xiě)增值稅申報(bào)表,這個(gè)勞務(wù)發(fā)票抵稅的要填在哪里呢
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2019-06-05
小規(guī)模季度報(bào)增值稅申報(bào)主表,1,2,3行,我的數(shù)據(jù)是開(kāi)票不含稅收入50000,不開(kāi)票收入不含稅300,1行應(yīng)填寫(xiě)50300,三行填50000嗎?為何提示不對(duì)啊
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2018-10-15
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