小規模季度報增值稅申報主表,1,2,3行,我的數據是開票不含稅收入50000,不開票收入不含稅300,1行應填寫50300,三行填50000嗎?為何提示不對啊
無岸魚
于2018-10-15 23:09 發布 ??701次瀏覽
- 送心意
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
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申報的是不含稅收入
2018-12-20 15:38:40

你好,是不含稅金額呢
2019-10-14 20:14:16

你好!按照主營業務收入不含稅。
2018-07-10 14:44:00

你好,按照《財政部?稅務總局關于支持個體工商戶復工復業增值稅政策的公告》(2020年第13號,以下簡稱“13號公告”)有關規定,減按1%征收率征收增值稅的,按下列公式計算銷售額:
銷售額=含稅銷售額/(1%2B1%) 你3月之前發生的業務是按3% 正常按3%申報繳納稅費的。 如果是季報的話 是的 但是也是一起填寫的。 三、增值稅小規模納稅人在辦理增值稅納稅申報時,按照13號公告有關規定,免征增值稅的銷售額等項目應當填寫在《增值稅納稅申報表(小規模納稅人適用)》及《增值稅減免稅申報明細表》免稅項目相應欄次;減按1%征收率征收增值稅的銷售額應當填寫在《增值稅納稅申報表(小規模納稅人適用)》“應征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”相應欄次,對應減征的增值稅應納稅額按銷售額的2%計算填寫在《增值稅納稅申報表(小規模納稅人適用)》“本期應納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報明細表》減稅項目相應欄次。
《增值稅納稅申報表(小規模納稅人適用)附列資料》第8欄“不含稅銷售額”計算公式調整為:第8欄=第7欄÷(1%2B征收率)。
2020-04-02 13:34:14

您好,是的,未開票收入申報的時候要換算成不含稅收入填寫在申報表中。
2019-08-02 18:50:35
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