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老師我有一個消費稅問題,就是一般性的商貿企業(yè)出口不免稅也不退稅,這是不是意思是出口這個環(huán)節(jié)也要征稅,也就是意味著 理論上生產、委托、進口、批發(fā)、零售、出口 六個環(huán)節(jié)都可能要征消費稅是吧
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2023-06-21
自然人稅收管理系統(tǒng)扣繳客戶端登錄顯示請求參數(shù)非法djxh為空是什么原因導致的?
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2019-11-15
老師,學注會的話,會計,稅法,經濟法, 財管,這四門一年同時學習,合理嗎
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2019-10-08
公司沒有管理部門,只有銷售部門,發(fā)生的印鑒,開戶許可證法人變更費能記入管理部門嗎?
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2016-06-24
公司是基金管理人,現(xiàn)在有一個項目是幫別人管理資金。該公司委托我公司管理100萬元的資金,現(xiàn)在這100萬元經過管理后已達150萬元,公司把這150萬元還給該公司后,這個賬怎么平呢
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2019-01-11
我們是珠寶公司,一般納稅人,和商場簽合同在商場設柜臺零售賣鉆戒、金類首飾,每天賣的錢是由商場收,由商場給顧客開票,月底商場采取扣點扣除各種費用之后,把剩余款打給我們,請問這種情況我們公司需要交納消費稅嗎?還是由商場交消費稅?
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2019-06-27
2018年12月有一筆賬,借:其他應收款-法人 104536 其他應收款-甲職工 13518.01 貸:銀行存款 118054.01。這筆賬的實際情況是,10萬元是還給法人的,4536是給法人報銷的管理費用,13518.01是給甲職工報銷的管理費用,現(xiàn)在調賬需要怎么調?想知道具體的會計分錄怎么做。
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2019-01-21
老師,高新、穩(wěn)崗、留工補助、精細化管理獎勵(77萬多)這些都是不征稅收入,是吧,匯算清繳我需要填在哪張表里?
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2023-02-24
物業(yè)公司,開發(fā)票,申報增值稅的時候要填征稅項目,征稅項目有三個(應稅勞務,應稅服務不動產無形資產,應稅貨物),辦公室租金和管理費征稅屬于哪個?水電費屬于哪個?裝飾工程屬于哪個?
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2017-09-07
收到首付款需要預繳增值稅嗎
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2018-06-14
你好老師,1.公司購買商業(yè)樓由法人轉錢進來付首付款應該怎么記賬2.錢轉進來在付給個人首付款應該怎么記賬
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2021-11-09
職工從會計那兒支走6120,這塊怎么做分錄,借:其他應收款。某某人 貸:現(xiàn)金?那他拿走錢之后去外出學習,然后買了一些原材料,又坐車,還有一些吃飯,以及其他費用。并且這些都沒有發(fā)票。只有收據(jù)。這塊怎么做賬?直接掛預付還是管理費用
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2019-03-28
職工從會計那兒支走6120,這塊怎么做分錄,借:其他應收款。某某人 貸:現(xiàn)金?那他拿走錢之后去外出學習,然后買了一些原材料,又坐車,還有一些吃飯,以及其他費用。并且這些都沒有發(fā)票。只有收據(jù)。這塊怎么做賬?直接掛預付還是管理費用
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2019-03-28
老師,制造業(yè)的管理費用占不含稅收入的百分之幾在合理范圍?
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2016-04-13
老師我想問一下,審計費用為什么不是計入管理費用,而是計入成本?還有如果計入成本了,那營業(yè)外收入80,可不可以寫成投資收益80
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2020-02-21
.某公司2022年1~4月份的預計銷售收入分別為300萬元、350萬元、320萬元、2280萬元 其他有關資料如下: (1)收賬政策:當月銷售當月收現(xiàn)60%,下月收現(xiàn)30%,其余部分下下月收回。 (2)當中材料按下月銷售收入的80%采購。付款政策:當月全部付現(xiàn)。 (3)該企業(yè)3月支付的直接人工為82.7萬元,制造費用和銷售管理費用共計68.5萬元(其 中包含折日15萬元) (4)假設每季度末現(xiàn)金余額不得低于2萬元,現(xiàn)金余缺通#過銀行借款來調整。 (5)該企業(yè)2021年末存在長期貸款10萬元,借款年利率為15%,每季度償還利息;現(xiàn)金籌 措時的借款利率12%,借款的本金必須是1萬元的整倍數(shù),每月支付利息,借款在期初,還款 在期末。假設2月末無現(xiàn)金余額。 (6)假設涉及賒銷業(yè)務均通過“應收賬款”核算。 要求: 根據(jù)以上資料計算確定該企業(yè)3月末的現(xiàn)金余額。
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2023-03-16
你好,2020年借管理費用貸銀行存款讓我記錯科目為借其他應收賬款貸銀行存款應該怎么調整
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2021-05-25
給采購餐費備用金2000,還剩100塊,然后又給了他2000餐費備用金,這個第一次給剩下的100元可不可以當做退回來的,分錄這樣做借管理費用1900 現(xiàn)金100 貸其他應收款2000 不過事實上這100塊是沒有退回來,而是作為下次給的2000餐費一起用。那這樣做分錄可不可以
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2017-07-25
新公司成立員工買東西做借:管理費用,貸:其他應收款,銀行還沒有投入資金,這樣做后資產總額就成了負數(shù),那應該怎么做分錄呢
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2020-07-11
你好,我9月份計提了咨詢費用50萬: 借:管理費用-咨詢費 500000 貸:其他應收款 500000 現(xiàn)在我取得了咨詢費80萬發(fā)票,應該怎么入賬做分錄?
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2017-11-30
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