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小蘭
于2019-01-21 17:39 發布 ??715次瀏覽
答疑郭老師
職稱: 初級會計師
2019-01-21 17:41
之前有掛賬其他應付款嗎
小蘭 追問
2019-01-21 17:43
有掛賬其他應付款,金額是20萬
答疑郭老師 解答
2019-01-21 17:48
借其他應付款貸其他應收款對沖
2019-01-21 17:57
那我之前那筆賬怎么處理?摘要:沖18年12月憑證,借:其他應收款-法人 -104536 其他應收款-甲職工 -13518.01 貸:銀行存款 -118054.01,這樣嗎?
然后再記,借:其他應付款-法人 100000 管理費用-法人 4536 管理費用-甲職工 13518.01 貸:銀行存款 118054.01,這樣嗎?
2019-01-21 18:00
可以的
2019-01-21 18:01
管理費用-法人 4536 管理費用-甲職工 13518.01之前沒有如費用是嗎?費用二級科目不對
2019-01-21 18:18
借:其他應付款-法人 100000 管理費用-辦公費 4536 管理費用-辦公費 13518.01 貸:銀行存款 118054.01,這樣是正確的嗎?
2019-01-21 18:20
對的
2019-01-21 18:23
那對2018年出的所有的表有沒有影響?還需要做什么調整嗎?
2019-01-21 18:30
你這個分錄做到了那年?
2019-01-21 18:42
這個分錄在2018年12月做的,2018年所有的表已經出完了,現在2019年1月想要調2018年12月的賬
2019-01-21 19:11
你費用發票是幾月份的?
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答疑郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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小蘭 追問
2019-01-21 17:43
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2019-01-21 17:48
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2019-01-21 17:57
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2019-01-21 17:57
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2019-01-21 18:00
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2019-01-21 18:01
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2019-01-21 18:18
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2019-01-21 18:20
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2019-01-21 18:23
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2019-01-21 18:30
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2019-01-21 18:42
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2019-01-21 19:11