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我們是一家建筑工程公司,去年有一個項目還沒有開發票,今年5月份營改增以后,總包要求我們開增值稅專用發票,發票開具有沒有最晚期限?
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2016-09-19
老師您好,我想請問下。之前因為我們開給我們客戶的發票,對方未入賬退給我們,我們這邊又入賬了,現產生差額。我們去國稅局開了丟失增值稅專用發票已報稅證明單。請問這個憑證怎么做
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2016-09-02
)移送煙葉一批委托某縣城加工廠加工煙絲1.2噸,煙葉成本20萬元。該加工廠提供輔料,加工后直接發給大連白云卷煙有限公司,共收取輔料及加工費8萬元,開具增值稅專用發票給大連白云卷煙有限公司(受托方沒有同類產品售價)。大連白云卷煙有限公司收到加工廠的消費稅代收代繳稅款憑證,憑證上注明的消費稅為12萬元((20+8)÷(1-30%)×30%)。大連白云卷煙有限公司生產車間本月領用該批委托加工收回煙絲的60%用于繼續生產白云牌卷煙。大連白云卷煙有限公司期初庫存無委托加工收回的煙絲。(2)外購已稅煙絲,取得增值稅專用發票,注明金
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2022-04-20
生產的200輛小汽車用于換取生產資料,互相開具增值稅專用發票,平均售價是13.75,計算增值稅怎么算
1/2019
2021-12-26
本月銷售產品,開增值稅專用發票價稅合計232萬,增值稅負稅率5%,本月需回發票價稅合計?
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2019-09-19
老師,我們公司是雜糧公司給別人銷售了一批紙箱子,非主營業務,我們可以給開增值稅專用發票嗎?
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2020-08-04
銷售費用開了6點的增值稅發票應該怎么做賬
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2015-11-10
這是個啥意思銷售方開具專用發票尚未交付購買方,以及購買方未用于申報抵扣并將發票聯及抵扣聯退回的,銷售方可在新系統中填開并上傳《信息表》。銷售方填開《信息表》時應填寫相對應的藍字專用發票信息。(二)主管稅務機關通過網絡接收納稅人上傳的《信息表》,系統自動校驗通過后,生成帶有“紅字發票信息表編號”的《信息表》,并將信息同步至納稅人端系統中。(三)銷售方憑稅務機關系統校驗通過的《信息表》開具紅字專用發票,在新系統中以銷項負數開具。紅字專用發票應與《信息表》一一對應。
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2017-07-24
您好老師,增值稅申報表,開具增值稅專用發票,銷售額是填開票總額還是只填金額?
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2022-02-09
(2)購進生產用零配件,取得增值稅專用發票注明稅額1.12萬元;購進生產車間用電,取得增值稅專用發票注明稅額16萬元:購進辦公用品,取得增值稅專用發票注明稅額0.56萬元;購進職工食堂用餐具,取得增值稅專用發票注明稅額0.32萬元。
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2020-12-15
購買電腦、文具等辦公用品取得的增值稅專用發票能抵扣嗎?這個不算不能抵扣項目里的吧?
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2018-11-07
老師,同事為公司購買辦公用品取得增值稅專用發票一張,因出差晚歸,錯過了報賬時間,財務已經結賬報稅。請問,這個專票能否做進2020年1月份費用里??或者還有其他什么方法可以處理這張專票進費用??謝謝
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2020-01-10
老師,您好,我想問下:我在京東購買了3臺考勤機,對方給我開的增值稅專用發票地址只寫了一半,沒有寫全,而且內容寫的辦公用品,而不是如實寫考勤機,這張發票能否報銷?
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2016-10-26
購買辦公用品的增值稅專用發票可以抵扣嗎
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2016-05-13
公司收到的增值稅專用發票是否都需要盡快去認證?比如購買辦公用品拿到的專票,有認證期限嗎?
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2017-03-20
公司在外給員工租了員工宿舍,開過來的發票是增值稅專用發票,發票能認證嗎?能做到制造費用嗎?
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2017-08-05
.2018年5月1日,乙公司購入B公司發行的公司債券,支付價款26 000 000元(其中包含已到期但尚未領取的債券利息500 000元),另支付交易費用300 000元,取得增值稅專用發票上注明稅額18 000元。該筆B公司債券面值為25 000 000元。乙公司將其作為金融資產管理。2018年5月10日,乙公司收到該筆債券利息500 000元。不考慮其他相關稅費和因素,寫出購入、支付交易費、收到債券利息分錄。
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2020-06-26
增值稅普通發票和專用發票,運輸費繳納的增值稅分別如何計算?
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2018-03-31
老師:公司二手車賣出后,我們基本戶收到車輛保險退款比如2976,然后對方開了紅字發票8903.34另外開了藍字發票5927.34,我是如下做分錄:銀行收到退款借:銀行存款2976,貸:管理費用2976 。收到紅字發票:借:管理費用-車輛費用-8059.75,借:管理費用-車船稅-360 借:應交稅金-應交增值稅-進項稅額-283.02,貸:銀行存款-8903.34,收到新開專票:借:管理費用-車輛費用 5252.21借:管理費用-車船稅360,借:應交稅金-應交增值稅-進項稅額315.13,貸:銀行存款5927.34,怎么最后科目余額表比銀行對賬單多了2976
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2019-07-05
小規模企業2021年第四季度增值稅減免 借:應交稅費/增值稅3442.65 貸:營業外收入:3442.65 但2022年此稅要沖回635.72元。分錄這樣做可不可以?借:應交稅費/增值 (紅字635.72) 貸營業外收入(紅字635.72)
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2022-04-06
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