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建筑企業(yè)投保保證涵開增值稅專用發(fā)票的商品名稱大類是什么,是金融服務(wù)還是現(xiàn)代服務(wù)
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2020-07-15
律師事務(wù)所向消費(fèi)者個(gè)人提供咨詢服務(wù),不得開具增值稅專用發(fā)票!那開什么稅票呀!
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2022-02-21
老板自己的車,不是公司的固定資產(chǎn),因?yàn)槭且蚬珓?wù)出去,車壞掉了而產(chǎn)生的修理費(fèi)。這個(gè)可以開增值稅專用發(fā)票抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?
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2017-01-11
公司替員工購(gòu)買商業(yè)保險(xiǎn),由公司支付相應(yīng)的保險(xiǎn)費(fèi)給保險(xiǎn)公司,保險(xiǎn)公司是否可以給公司開具增值稅專用發(fā)票?
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2018-11-21
增值稅一般計(jì)稅方法納稅人銷售適用征收率的貨物,能否開具增值稅專用發(fā)票?
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2022-04-07
網(wǎng)上買的財(cái)稅培訓(xùn)課程,公司給報(bào)銷,如果開增值稅專用發(fā)票,內(nèi)容是培訓(xùn)費(fèi),進(jìn)項(xiàng)稅額能抵扣增值稅嗎?記入什么科目呢?
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2020-07-17
如果購(gòu)買方為消費(fèi)者個(gè)人,納稅人不得為其開具增值稅專用發(fā)票。這句怎么理解?買方為消費(fèi)者個(gè)人,那就不需開票?交易車不用征收增值稅?
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2020-05-09
零售企業(yè)可以開增值稅專用發(fā)票嗎
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2016-05-16
我們是一家建筑工程公司,去年有一個(gè)項(xiàng)目還沒有開發(fā)票,今年5月份營(yíng)改增以后,總包要求我們開增值稅專用發(fā)票,發(fā)票開具有沒有最晚期限?
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2016-09-19
高速公路通行費(fèi)(3%)可以抵扣增值稅銷項(xiàng)稅,也是要額外的開增值稅專用發(fā)票嗎?
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2017-01-10
生產(chǎn)的200輛小汽車用于換取生產(chǎn)資料,互相開具增值稅專用發(fā)票,平均售價(jià)是13.75,計(jì)算增值稅怎么算
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2021-12-26
)移送煙葉一批委托某縣城加工廠加工煙絲1.2噸,煙葉成本20萬(wàn)元。該加工廠提供輔料,加工后直接發(fā)給大連白云卷煙有限公司,共收取輔料及加工費(fèi)8萬(wàn)元,開具增值稅專用發(fā)票給大連白云卷煙有限公司(受托方?jīng)]有同類產(chǎn)品售價(jià))。大連白云卷煙有限公司收到加工廠的消費(fèi)稅代收代繳稅款憑證,憑證上注明的消費(fèi)稅為12萬(wàn)元((20+8)÷(1-30%)×30%)。大連白云卷煙有限公司生產(chǎn)車間本月領(lǐng)用該批委托加工收回?zé)熃z的60%用于繼續(xù)生產(chǎn)白云牌卷煙。大連白云卷煙有限公司期初庫(kù)存無(wú)委托加工收回的煙絲。(2)外購(gòu)已稅煙絲,取得增值稅專用發(fā)票,注明金
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2022-04-20
老師,我們公司是雜糧公司給別人銷售了一批紙箱子,非主營(yíng)業(yè)務(wù),我們可以給開增值稅專用發(fā)票嗎?
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2020-08-04
本月銷售產(chǎn)品,開增值稅專用發(fā)票價(jià)稅合計(jì)232萬(wàn),增值稅負(fù)稅率5%,本月需回發(fā)票價(jià)稅合計(jì)?
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2019-09-19
老師您好,我想請(qǐng)問(wèn)下。之前因?yàn)槲覀冮_給我們客戶的發(fā)票,對(duì)方未入賬退給我們,我們這邊又入賬了,現(xiàn)產(chǎn)生差額。我們?nèi)?guó)稅局開了丟失增值稅專用發(fā)票已報(bào)稅證明單。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)憑證怎么做
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2016-09-02
收原材料品質(zhì)扣款,可以開具增值稅專用發(fā)票嗎?
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2019-08-26
,昨天去見了一份工作,看到那公司的會(huì)計(jì)在做應(yīng)交水費(fèi)的時(shí)候,那水費(fèi)和電費(fèi)都是開增值稅專用發(fā)票的,那進(jìn)項(xiàng)稅都沒有抵扣,到月底的會(huì)計(jì)分錄怎么處理?
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2019-03-31
老師,開具給客戶的增值稅專用發(fā)票,現(xiàn)在已經(jīng)跨月了,發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤要開紅字,因?yàn)閷?duì)方已經(jīng)勾選,那錯(cuò)誤發(fā)票是不是就不用退回給我們,我們開具好紅字以后也把發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)提供給客戶做進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出,對(duì)嗎
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2019-06-28
尊敬的老師,您好!我公司(小規(guī)模)去年完成了兩個(gè)標(biāo)段工程,在去年第四季度為第一個(gè)標(biāo)段開了普通增值稅發(fā)票30萬(wàn)元,同時(shí)去年第四季度也為第二標(biāo)段開了普通增值稅發(fā)票9.75萬(wàn)元,兩個(gè)標(biāo)段的發(fā)票金額都在今年1月交了增值稅后,基本賬戶收到第一標(biāo)段的30萬(wàn)元,由于某種原因,第二標(biāo)段的9.75萬(wàn)元的工程款沒進(jìn)賬,但是,在今年1月份對(duì)方把之前開據(jù)的9.75萬(wàn)元的發(fā)票退回給了我公司,我公司同時(shí)在今年1月份開出了9.75萬(wàn)元的紅字發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)老師,對(duì)應(yīng)已交的9.75萬(wàn)元的發(fā)票的增值稅2839.81元,在當(dāng)前第二季度申報(bào)時(shí),可以抵這2839.81元的增值稅嗎?假如能抵,釆取什么方法抵?
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2020-04-08
老師,小規(guī)模代開的增值稅專用發(fā)票,增值稅申報(bào)表上怎么填寫
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2019-10-20
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