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我企業(yè)屬一般納稅人,房地產(chǎn)企業(yè),前期進(jìn)稅有留抵,現(xiàn)進(jìn)行房屋預(yù)售,收到預(yù)收款, 如何填報(bào)申報(bào)表,前期的留抵可以抵預(yù)銷(xiāo)售的稅款嗎?報(bào)表如何填寫(xiě)
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2019-06-12
這里這里的雜項(xiàng)抵扣是能做進(jìn)項(xiàng)抵扣的還是不能做進(jìn)項(xiàng)抵扣的,還有期初庫(kù)存減去期末庫(kù)存不就是增加的庫(kù)存嗎,為什么前年還要加個(gè)銷(xiāo)售成本啊
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2019-05-26
老師,小規(guī)模企業(yè)現(xiàn)在都是免稅了,是不是開(kāi)出的專(zhuān)用發(fā)票稅率也是顯示免稅,我們?nèi)〉眠@樣的發(fā)票,也是沒(méi)辦法抵扣的,對(duì)不
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2022-06-21
抵減購(gòu)買(mǎi)金稅盤(pán)費(fèi)用,可以直接作,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款。貸:營(yíng)業(yè)外收入-增值稅減免收入。不通過(guò)“遞延收益”科目嗎?
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2017-01-15
老師,我們公司開(kāi)出去的蔬菜是免稅發(fā)票,那我們收到的進(jìn)項(xiàng)蔬菜是不是也得是免稅的,就是自產(chǎn)自銷(xiāo)的可以抵扣的那種
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2025-03-27
金稅的專(zhuān)用設(shè)備抵減稅款是,如果當(dāng)年無(wú)銷(xiāo)項(xiàng)稅不能抵減,是不是增值稅納稅申報(bào)表中不用填例減免稅?如果跨年抵扣,抵扣前是否需要報(bào)備,還是直接填表就可以了?
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2016-05-25
籌建期計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的過(guò)路費(fèi)可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?怎么做分錄
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2017-05-04
申報(bào)時(shí)前期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣 是在什么情況下需要填寫(xiě)
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2019-02-18
假如當(dāng)月取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票30份 50萬(wàn) 稅額 8.5萬(wàn) 進(jìn)項(xiàng)稅無(wú)法區(qū)分 這里的意思是我當(dāng)月取得的全部進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嗎? 然后不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=當(dāng)期無(wú)法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額 乘 (當(dāng)期簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目銷(xiāo)售額+免征增值稅項(xiàng)目銷(xiāo)售額)/當(dāng)期全部銷(xiāo)售額
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2017-12-07
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的不含稅金額需要分期攤銷(xiāo),那這張發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額認(rèn)證之后是一次性可以抵扣還是也要分期抵扣呢?
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2018-09-06
期初留抵進(jìn)項(xiàng)稅0.5萬(wàn)元,當(dāng)期取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票(含貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專(zhuān)用發(fā)票)已經(jīng)通過(guò)認(rèn)證并申報(bào)抵扣。
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2022-11-15
老師,我增值稅做了更正申報(bào)后,怎么報(bào)稅?系統(tǒng)還是原來(lái)的數(shù)據(jù),然后上期留抵的抵扣本期需要做分錄嗎?是什么?
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2018-11-14
請(qǐng)問(wèn)老師當(dāng)月開(kāi)的進(jìn)項(xiàng)票能認(rèn)證抵扣到上月稅款所屬期嗎,就是比如4月23號(hào)開(kāi)的能抵扣到稅款所屬期3月嗎
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2020-04-24
上期的進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有抵扣的,本期申報(bào)的時(shí)候在哪一欄填啊?會(huì)自動(dòng)顯示在主表留抵稅額這一欄嗎?在附表二怎么填?
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2018-08-09
出口退稅系統(tǒng),系統(tǒng)企業(yè)申報(bào)的期末留抵額與征管系統(tǒng)中不符,這個(gè)是什么情況,那所屬期增值稅真的是有留抵稅
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2019-06-04
我公司2018年銷(xiāo)售無(wú)形資產(chǎn),稅率6%,能否抵扣2015年前增值稅期末留抵額?
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2019-08-05
上期有留抵扣稅余額沒(méi)扣完的情況,增值稅加計(jì)抵減是不是就不能用
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2021-08-06
請(qǐng)問(wèn)老師,進(jìn)項(xiàng)稅抵扣已經(jīng)跳轉(zhuǎn)所屬期了,還能再撤銷(xiāo)加張抵扣發(fā)票嗎?
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2022-04-15
老師,我1、2月份餐飲納稅了,現(xiàn)在說(shuō)免稅到3月份,這個(gè)月怎么申報(bào)抵減?
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2021-04-15
合作社開(kāi)具的免稅的苗木用到工程上,可以抵扣吧,如果能,怎么做分錄呀
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2018-06-23
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