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11月做賬長期待攤費用有進項稅,把進項稅像做在建工程一樣分期抵扣,長期待攤費用不是不能分期嗎,我12月做賬把它調出來,是不是借應交稅費_進項稅8000,借待抵扣-8000還是待抵扣直接計入貸方我報稅又怎么調出來
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2019-01-02
從余額表或者賬上怎么看得出上期留抵數還有多少呢?比如我們期初留抵有90473.73,本期銷項有64707.41,進項為0,已交稅金有14034.18,其中14034.18里面有按簡易征收交完的,有工程代開預交的。可是這樣從賬上怎么算出本期留抵的呢?
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2018-06-21
籌備期發票都認證了,但當期沒抵扣,就全都只能做到開辦費了吧
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2018-07-03
申報表期末留抵78598.67 資產負債表期末正數18894.46,調整完后。摘要寫什么??
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2021-10-07
籌備期發票都認證了,但當期沒抵扣,就全都只能做到開辦費了吧
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2018-07-04
本期銷項稅額10萬,進項稅額1萬,上期留抵稅額13萬,怎么做分錄
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2020-04-28
上一期申報的時候沒有減預繳可以在下一期申報的時候抵減嗎?
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2017-10-11
4,5月份有認證進項稅額,沒有收入,所以沒有抵扣。6月有銷項稅額,申報的時候附表二中只顯示本期認證相符的抵扣額,前期認證相符的抵扣額沒有,是否可以抵扣?要在哪里填寫?
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2018-07-05
老師本期應納稅減征額,要手動填寫嗎?應納稅減征額是不是和下一欄 本期免稅額一樣的
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2020-04-11
老師您好:我不太明白課程中的這句話“建議使用“長期待攤費用—開辦費”這 樣可以避免開辦期的利潤表為負數(虧損)”?放到費用科目,為什么還能避免利潤表為負數,開辦期不是都沒有利潤嗎。
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2022-12-11
我想問下,我給米廠買米,他們開給我們的是專票,是免稅的,我們再拿去賣,給對方開專票有免稅嗎 是不是不能免稅 取得免稅發票是一般納稅人按照9%計算抵扣 給對方開具專票按照正常的稅率是嗎
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2023-03-10
期初留抵進項稅0.5萬元,當期取得的增值稅專用發票(含貨物運輸業增值稅專用發票)已經通過認證并申報抵扣。
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2022-11-15
假如當月取得進項發票30份 50萬 稅額 8.5萬 進項稅無法區分 這里的意思是我當月取得的全部進項發票嗎? 然后不得抵扣的進項稅額=當期無法劃分的全部進項稅額 乘 (當期簡易計稅方法計稅項目銷售額+免征增值稅項目銷售額)/當期全部銷售額
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2017-12-07
老師好!問下本期應交增值稅是等于本期銷項稅額減去本期認證的進項稅額減去上期留抵稅額嗎?
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2019-11-22
金融企業根據財稅2017 77號文,對小微企業減免稅收的政策減免的增值稅,是直接抵扣交,還是要在增值稅納稅申報表上反映
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2019-09-10
我公司本月有280元金稅盤的減免稅款,但本月無銷項,可否將此減免稅款做轉出待有銷項時再抵扣?納稅申報表應怎么填?
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2018-05-07
小規模企業購買稅控盤裝置,160和280服務費,280服務費是可以減免稅款的吧?是可以留抵一年吧?這個280減免填在申報表哪里?
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2020-04-14
?老師,關于三免三減半政策,當年度會計上和稅法上因為折舊不同形成可抵扣差異,但是免征企業所得稅,還用確認遞延嗎?
1/1206
2021-07-08
老師,我想請問一下,我們公司季度銷售額在30萬以下,免征增值稅。那4月份的賬務該如何沖抵一季度的稅費。?免征如何做賬。
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2019-04-11
老師,做賬的時候,進項按正常的分錄做。但是有的進項這期沒抵扣,下期抵。那這期賬上的銷項減進項就和當期實際銷項減進項不一致了?是不是賬目上的要和實際的要一致
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2016-05-31
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