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稅控盤稅費全額抵稅是按照這樣入賬的么,年末結賬 應交稅費——應交增值稅——減免稅款 這個科目余額需要調整嗎 借:管理費用 貸:銀行存款 借:應交稅費——應交增值稅——減免稅款 貸:管理費用
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2022-04-18
老師,您好!我們是生產型企業,出口部分核定的是外貿性質 現在以下兩個問題請教: 1.出口的收入是否要在金稅盤或是稅控盤里開具0稅率的發票? 2.若未開0稅額的發票,出口的收入增值稅申報里時填寫在哪里? 以上謝謝老師,盼回復!
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2019-10-17
老師,問一下我們公司購買了稅控盤,我做了借:應交稅金--應交增值稅--減免稅款480元,我應該填在哪一欄呢
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2020-01-09
10月我公司應交增值稅179,但是正好有稅控盤技術維護費280,就給抵了179,等于沒交款,現在我要報11月的稅,那主表第30行本期繳納上期稅額應填寫0還是179,請老師指教
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2021-12-08
個體工商戶 增值稅和城建稅系統自動零申報了,但是本季度需要繳納增值稅,如何撤銷之前的零申報
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2020-07-12
你好鄒老師,我們稅控設備維護費280,減免怎么做分錄?而且我們適用稅率期末沒有未交增值稅,但是我們期末應交稅費-簡易計稅是10000
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2019-10-17
我想購買增值稅專用發票都需要做什么,原來的發票都要用完嗎?稅控盤要清盤嗎?如何清盤?上月己報完稅了,清盤前要抄稅嗎?
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2019-09-18
一般納稅人,問題1每月初插入稅控盤自動進行的是上報匯總還是清卡?問題2是不是要先申報完增值稅后才能清卡?問題3如果先清卡了會影響申報增值稅嗎?
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2020-06-01
老師,稅控盤服務費抵減稅款的會計分錄是不是借:管理費用貸:銀行存款 借:銀行存款 貸:應交稅費-應交增值稅(抵減稅款)?
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2023-08-23
請問一下老師,暫時沒有安裝稅控盤的企業,能對增值稅專用發票進行網上認證嗎?
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2019-08-28
老師,請問我認證增值稅專用發票,可以在不插稅控盤的電腦上操作嗎,怎么操作呢
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2020-05-23
請教一下 購買稅控盤分錄借管理費用 貸銀行存款,小規模超過30要交增值稅抵扣時,借應交稅費 減免稅款 貸管理費用 同一時間抵減管理費用平了 為什么等下月再抵減管理費用明細賬就在貸方了
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2020-09-29
判斷題 復利終值系數×復利現值系數=1
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2019-10-07
請問增值稅電子普通發票開具時,所使用的的稅控盤跟軟件都是跟增值稅專票普票相同的嗎,還是設備不同,參考國稅總局2017,232號問
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2020-03-01
問題一:第一次購買稅控盤做分錄 借:固定資產 1130 貸:銀行存款 1130 抵稅時 借:應交稅費-應交增值稅(減免稅額)1130 貸:管理費用 1130 那么固定資產如何不是掛有余額1130??
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2022-08-27
公司去年9月份購買的稅控盤,因為是小微企業也沒有超過增值稅起征點,就一直沒有抵減過,它是可以跨年留抵嗎?
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2019-04-10
請問做完稅控盤減名的分錄后,在應交稅費-應交增值稅-減免稅額,這個科目有借方余額280元,應該怎么處理。
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2021-08-15
2022年12月交了稅控盤服務旨280元,做分錄如下:借:管理費用,貸:銀行存款,借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款),貸:管理費用,請問老師:1、分錄是否正確?2、應交增值稅借方余額280元怎么調平?3、如果調平,2023年1月調平可以嗎?
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2023-02-01
開辦期將購買的稅控設備費用計入“管理費用-開辦費”,進入經營期要進行結轉,分錄不應該是”借:應交稅費-應交增值稅-減免稅款 貸:管理費用-開辦費“嗎?為什么在填制記賬憑證的時候是要把管理費用-開辦費紅字填在借方?我知道是紅字沖銷的意思,要是不用紅字就填在貸方對嗎?
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2021-10-10
一般納稅人8月購買的稅控盤取得的專票(現在未認證)申報增值稅的時候怎么申報
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2018-09-07
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