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王老師,算增值稅的稅負的時候,是1-12月的已申報增值稅還是算已經繳納的增值稅呢? 如果算已經繳納的增值稅,那今年的稅負要算到11月份為止了。
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2016-10-06
房開公司有應交稅額-----預繳增值稅,預繳是增值稅已交抵扣,年底調整應交稅額----應交增值稅進項稅額和應交增值稅銷售稅額是的會計分錄怎么寫?
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2024-06-18
老師,申報增值稅的時候按照扣減分包款的金額計算繳納增值稅,肯定比我開票出去的時候的增值稅款要少,那我少交的這部分增值稅怎么做憑證
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2024-05-30
老師好,我這邊結轉稅金,應交增值稅-未交增值稅是貸方余額12萬,但是有留抵的稅額30萬,請問應交增值稅-未交增值稅是貸方余額12萬怎么結平呢?
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2022-03-07
31日,經計算,本月企業發生的增值稅進項稅額為58500元,發生的增值稅銷項稅額為84500元,已交本月的增值稅為20000元,結轉本月增值稅(無其他相關業務)
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2021-06-05
"(6)25日,支付增值稅稅控系統技術護費用合計500元,取得增值稅專用發票 方法) 注明價款471.70元、增值稅28.30元,這個的增值稅是多少啊,是進項還是銷項啊?"
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2023-03-20
老師,應交稅費應交增值稅月末借方余額,需要結轉分錄借銷項稅,借應交稅費應交增值稅(轉出未交增值稅),貸進項稅?然后再轉入未交增值稅科目嗎
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2019-07-01
既不屬于交增值稅的,也不是營改增的企業類型有嗎?是哪些?為什么有些是交增值,而那些交營業稅的又要改過來交 增值稅?
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2016-11-06
問題一,商服增值率低于百分之20也是不用繳納土增稅的嗎?問題二,比方增值率在百分之250,則增值稅是分四段計算的嗎?
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2019-09-06
增值稅專用發票增票怎么做
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2019-09-20
老師,小規模納稅的申報第四季度增值稅時,比如應交增值稅1000,稅控盤抵減280,需繳納720的稅,在申報附加稅的時候,是按1000增值稅還是720的增值說?
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2021-01-15
增值稅加計抵減政策,抵扣10% 納增值稅時 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益/營業外收入 -----這部份的營業外收入,需要交增值稅及附加的嗎?
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2021-02-05
你好老師,一般納稅人月末,銷項和進項是怎么結轉的?增值稅銷項稅額,增值稅進項稅額,轉出未交增值稅,未交增值稅這四個到底是怎么結轉的?凌亂了
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2016-11-11
針對于這個我做結轉的時候借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)4137.93 貸:應交稅費-未交增值稅4137.93 繳納時:借:應交稅費-未交增值稅 4137.93 貸:銀行存款就平了?
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2022-03-01
2月進項稅額比銷項稅額多15000 請問分錄:借:應交稅金--未交增值稅 15000 貸:應交稅金--應交增值稅(轉出多交增值稅) 15000 嗎?是要用轉出多交增值稅 這個分錄嗎
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2022-03-01
購進一批原材料,取得增值稅專用發票注明的金額為50萬元,增值稅為6.5萬元。支付運費,取得增值稅普通發票注明的金額為2萬元,增值稅為0.18萬元;
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2022-03-29
4.購進煙葉- -批,價款60萬元,增值稅7.8萬元,取得增值稅專用發票.委托遠東加工廠把該煙葉加工成煙絲,加工費10萬元,增值稅13萬元,取得增值稅專用發票.
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2024-07-02
1.12月1日,向一般納稅人采購A設備一臺,取得增值稅專用發票,注明金額23萬元,支付運費,取得增值稅普通發票,注明增值稅稅額0.3萬元。計算增值稅
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2022-03-13
為什么不把銷項和進項的 差額直接記入應交稅費-末交增值稅,而要先差額記入應交稅費-應交增值稅-轉出末交增值稅,再把它轉到應交稅費-未交增值稅?
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2019-11-22
從22年4月份開始小規模納稅人增值稅普通發票增值稅全免。請問,做帳時帳務處理上是否需要先計提3%的增值稅,然后再將增值稅轉入營業外收入嗎?
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2022-04-07
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