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"(6)25日,支付增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)護(hù)費用合計500元,取得增值稅專用發(fā)票 方法) 注明價款471.70元、增值稅28.30元,這個的增值稅是多少啊,是進(jìn)項還是銷項啊?"
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2023-03-20
老師,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅月末借方余額,需要結(jié)轉(zhuǎn)分錄借銷項稅,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸進(jìn)項稅?然后再轉(zhuǎn)入未交增值稅科目嗎
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2019-07-01
老師,小規(guī)模納稅的申報第四季度增值稅時,比如應(yīng)交增值稅1000,稅控盤抵減280,需繳納720的稅,在申報附加稅的時候,是按1000增值稅還是720的增值說?
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2021-01-15
增值稅加計抵減政策,抵扣10% 納增值稅時 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益/營業(yè)外收入 -----這部份的營業(yè)外收入,需要交增值稅及附加的嗎?
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2021-02-05
你好老師,一般納稅人月末,銷項和進(jìn)項是怎么結(jié)轉(zhuǎn)的?增值稅銷項稅額,增值稅進(jìn)項稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅,未交增值稅這四個到底是怎么結(jié)轉(zhuǎn)的?凌亂了
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2016-11-11
針對于這個我做結(jié)轉(zhuǎn)的時候借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)4137.93 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅4137.93 繳納時:借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 4137.93 貸:銀行存款就平了?
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2022-03-01
2月進(jìn)項稅額比銷項稅額多15000 請問分錄:借:應(yīng)交稅金--未交增值稅 15000 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 15000 嗎?是要用轉(zhuǎn)出多交增值稅 這個分錄嗎
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2022-03-01
購進(jìn)一批原材料,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為50萬元,增值稅為6.5萬元。支付運費,取得增值稅普通發(fā)票注明的金額為2萬元,增值稅為0.18萬元;
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2022-03-29
4.購進(jìn)煙葉- -批,價款60萬元,增值稅7.8萬元,取得增值稅專用發(fā)票.委托遠(yuǎn)東加工廠把該煙葉加工成煙絲,加工費10萬元,增值稅13萬元,取得增值稅專用發(fā)票.
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2024-07-02
1.12月1日,向一般納稅人采購A設(shè)備一臺,取得增值稅專用發(fā)票,注明金額23萬元,支付運費,取得增值稅普通發(fā)票,注明增值稅稅額0.3萬元。計算增值稅
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2022-03-13
為什么不把銷項和進(jìn)項的 差額直接記入應(yīng)交稅費-末交增值稅,而要先差額記入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出末交增值稅,再把它轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅?
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2019-11-22
從22年4月份開始小規(guī)模納稅人增值稅普通發(fā)票增值稅全免。請問,做帳時帳務(wù)處理上是否需要先計提3%的增值稅,然后再將增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎?
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2022-04-07
老師,小規(guī)模納稅月不超過三萬,季不超過9萬,說是免增值稅,這話是不是矛盾的?因為,小規(guī)模代開增值稅發(fā)票是要交款的,領(lǐng)購的增值稅普票是按百分之三計算,也不免稅 這個該怎么理解呢?
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2016-10-11
在結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候,計提增值稅:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅572.18 元, 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅572.18元。交納時:借:應(yīng)交稅費-未交增值稅572.18元,貸:銀行存款572.18元。這筆做完后,我的資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)交稅費項的期末余額留有572.18元。老師我想問的是,資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)交稅費期末中的余款572.18元留到年末是正確的嗎?
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2018-04-07
老師,6月份的時候增值稅結(jié)轉(zhuǎn)是這么做的:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅5,貸方是應(yīng)交稅費-應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅5,然后現(xiàn)在7月份拉的銀行回單,增值稅實際扣了3,其中扣除的2是稅控盤服務(wù)費全額抵扣的,那我7月全額抵扣分錄是不是要這么做一步,借應(yīng)交稅費-增值稅-減免稅費,貸營業(yè)外收入-減免稅額,那么繳納增值稅的分錄,借應(yīng)交稅費-未交增值稅3,貸銀行存款3,,這樣對嗎?
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2019-08-10
1月異地A預(yù)繳增值稅2萬,但實際異地A 2月才繳款,本地B2月申報1月增值稅時將1月未交的2萬同時申報交款了。相當(dāng)于1月多交了2萬的增值稅,請問A如何填增值稅申報表抵稅。
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2019-07-10
房地產(chǎn)企業(yè)項目土地增值稅清算采用核定征收,現(xiàn)要開具增值稅發(fā)票確認(rèn)收入,成本怎么做賬
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2024-04-02
老師,異地工程預(yù)繳增值稅會計分錄怎么做,預(yù)繳的時候我可以這樣做嗎?:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:銀行存款,然后月末再結(jié)轉(zhuǎn)增值稅未交的增值稅。如果這個月多預(yù)繳了的話,會計分錄要怎么做?
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2020-02-28
在電子稅局申報增值稅,導(dǎo)入進(jìn)銷項后,下一步。點申報時提示:您屬于非營改增納稅人,不能填寫本欄次,如需填寫本欄次,請先進(jìn)行對應(yīng)稅費種認(rèn)定。,這寫什么問題,怎么解決?
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2021-01-16
工業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)讓土地及廠房,如何計算土地增值稅?是2021年建的,營改增之后的,購買土地自己建設(shè)的廠房
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2022-04-06
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