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小規(guī)模納稅人按季度申報增值稅,月開票超過3萬,第三季度開增值稅專票8萬,可以免交增值稅嗎?
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2019-09-26
在報稅的時候增值稅的申報是不是就是根據(jù)我司開出去的增值稅票和收到的增值稅票來填寫的?
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2019-02-18
企業(yè)準備建房子賣,測算了下要交1400萬的稅(增值稅,土地增值稅,城建稅,教育費附加,所得稅),利潤才700萬,前提還要全部取的增值稅專票,房產(chǎn)企業(yè)的稅收真的這么高嗎?實際操作中這些稅真的要如實交嗎
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2017-06-07
個體戶稅務(wù)局自動申報了定期定額納稅申報表(里面?zhèn)€稅,地方教育附加,水利建設(shè)專項等),和增值稅,增值稅和開票稅額不符,要作廢重新申報嗎?未達起征點的增值稅要不要繳納?個稅和附加稅怎么繳納?
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2019-07-08
【2】2×19年3月,某科研事業(yè)單位(為增值稅一般納稅人) 對開展技術(shù)咨詢服務(wù)開具的增值稅專用發(fā)票上注明的勞務(wù)收入為200000元,增值稅稅額為12000元,全部款項已存入銀行。請為該事業(yè)單位作出賬務(wù)處理。
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2021-12-12
老師你好,我是小規(guī)模納稅人,2月份開增值稅發(fā)票不含稅收入¥435,3月份開增值稅發(fā)票不含稅收入14355元,4月份開增值稅發(fā)票不含稅收入¥66,352元,5月份開增值稅發(fā)票不含稅收入¥55,000元。2季度是否交增值稅?
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2018-05-24
內(nèi)賬,小規(guī)模納稅人,農(nóng)業(yè)合作社,免增值稅。那我們收到收入時,需要做應(yīng)該增值稅,再把應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入嗎? 還是可以不做應(yīng)交增值稅,直接,借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入。
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2020-04-10
小規(guī)模納稅人關(guān)于增值稅問題的處理;如果季度開的普通發(fā)票超過9萬,增值稅要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅-未交增值稅;如果季度不超過9萬,增值稅不需要結(jié)轉(zhuǎn);如果是代開的增值稅專用發(fā)票,在繳納增值稅的時候,不結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,直接繳納增值稅;上面的處理有問題嗎?
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2019-01-08
老師,我們銷售外購的免增值稅的有機肥,有機肥是外購,但是包裝物是我們自己購買的,發(fā)到工廠去包裝有機肥的,包裝物外購的時候?qū)Ψ介_給我們的增值稅專票,這個進項我們能抵扣嗎,還是都要算到包裝物的成本里
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2024-06-06
小規(guī)模代開增值稅發(fā)票稅率是多少呢
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2019-01-22
老師好,我有4張發(fā)票增值稅發(fā)票沒有進行認證。時間點為: (1)2018-12-06 (2)2019-02-01 (3)2019-02-11-這張發(fā)票錯開的,是給孩子買的尿不濕,不應(yīng)該開增值稅發(fā)票,錯點了。(4)2019-03-20 問題: 1、所有已經(jīng)開具的增值稅專用發(fā)票必須要進行認證嗎? 2、上面第3張發(fā)票,開錯了還能退回嗎?是京東發(fā)票 3、這幾張發(fā)票要是認證的話我怎么進行會計上的處理?怎么進行轉(zhuǎn)出?麻煩老師幫我寫下分錄。謝謝
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2019-08-09
開增值稅發(fā)票清單能開2種折扣么?
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2018-08-22
老師這是去稅務(wù)代開房租發(fā)票的稅費明細表,但是有幾個地方的稅率還是不太明白,代開增值稅發(fā)票下住宅下:月租金<31500,增值稅=租金/1.05*1.5% 這里租金/1.05不應(yīng)該就是增值稅稅率為5%,為什么后面又乘以1.5%不明白。
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2020-12-21
材料的入庫價值包括增值稅專用發(fā)票上的增值稅稅額嗎?
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2019-05-12
2018年12月份因購貨方有誤銷售發(fā)票未作廢也未入賬,與增值稅申報主表收入差額為未作廢發(fā)票金額,審計要求不入賬,因公司為商貿(mào)企業(yè),恐虛增收入及應(yīng)收款資產(chǎn),2019年沖紅該如何入賬。
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2019-02-06
我們公司的增值稅稅負率,是按什么計算的,我們開增值稅發(fā)票是開差額發(fā)票征稅的,增值稅率為5%
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2018-04-25
增值稅專用發(fā)票票種增加和增值稅專用發(fā)票最高開票限額可以同時在電子稅務(wù)局上面申請嗎
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2021-07-23
各位老師早上好:單位鋪面出租給個體戶,我是負責給出租戶們,代開增值稅發(fā)票,一戶年租費是32560元,稅金才租費里繳,發(fā)票應(yīng)該開多少錢
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2021-04-07
20×9年5月20日,甲公司委托乙公司銷售A商品1500件,乙公司按每件400元的價格出售給客戶,甲公司按照售價的10%不含增值稅支付給乙公司手續(xù)費(不含增值 稅率為6%)。該商品成本240元/件,增值稅率為13%,乙公司實際銷售時,向買方開出一張增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明A商品的售價600000元,增值稅額78000元209年8月18日,甲公司收到乙公司交來的代銷清單時,向乙公司開具一張相同金額的增值稅發(fā)票 20×9年8月25日,甲公司收到乙公司在扣除手續(xù)費后的銷售款項,并已將其存入銀行:同時收到乙公司開具的增值稅專用發(fā)票,手續(xù)費60000元,增值稅3600元.
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2021-06-16
老師,你好,請問單位購買的工作服,增值稅稅金可以抵扣嗎
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2021-05-11
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