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老師,您好,請(qǐng)問(wèn)本月產(chǎn)生利潤(rùn)20萬(wàn),但年度虧損21萬(wàn),下月15號(hào)前季報(bào)要交企業(yè)所得稅嗎?如預(yù)繳了企業(yè)所得稅,是不是在年度匯算清繳彌補(bǔ)虧損后,預(yù)繳的企業(yè)所得稅就會(huì)退還?
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2020-12-26
我是小規(guī)模企業(yè),這個(gè)季度有盈利,季度末是不是要計(jì)提企業(yè)所得稅,季度申報(bào)的時(shí)候是不是可以彌補(bǔ)虧損,彌補(bǔ)虧損賬務(wù)上怎么處理
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2019-06-21
企業(yè)所得稅征收方式由核定征收改為查賬征收是第四個(gè)季度變更的,這種情況怎么申報(bào)第四個(gè)季度所得稅?
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2021-01-11
老師您好,居民企業(yè)所得稅月季度預(yù)繳納稅申報(bào)A類(lèi)中的 應(yīng)納稅所得額按什么來(lái)填?每個(gè)季度按什么來(lái)計(jì)提?
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2024-04-08
小規(guī)模納稅人,是季度預(yù)交申報(bào)所得稅,2020年第二季度申報(bào)時(shí),需要預(yù)交所得稅900元,賬務(wù)處理時(shí),借:所得稅 900貸:應(yīng)交所得稅900,2020年政策不是可以延遲到2021年1月申報(bào)時(shí)繳納嗎,一直掛賬沒(méi)有繳納,假如2020年年末時(shí),2020年累計(jì)利潤(rùn)總額成了負(fù)數(shù),所得稅不需要預(yù)交了,問(wèn)一下,第二季度預(yù)交計(jì)提的所得稅會(huì)計(jì)處理是不是可以紅沖掉,就不用預(yù)交了,因?yàn)閰R算清繳后是不需要交所得稅的。
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2020-11-15
二、匯算清繳 (企業(yè)應(yīng)補(bǔ)繳稅額) 1.計(jì)提年度企業(yè)所得稅時(shí),借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅(用全年應(yīng)交所得稅-已預(yù)交稅額=正數(shù)<代表企業(yè)應(yīng)補(bǔ)繳稅額> 2.繳納匯算清繳稅款時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款 3.調(diào)整未分配利潤(rùn)時(shí),借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整 假設(shè)匯算清繳2019年度的企業(yè)所得稅,上面計(jì)提、繳納和調(diào)整是在2020年度做的分錄嗎?
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2020-03-02
#提問(wèn)#老師小規(guī)模公司,就代開(kāi)了兩份專(zhuān)用發(fā)票沒(méi)有其他收入,但是他去年季報(bào)的時(shí)候資產(chǎn)負(fù)債表上的數(shù)字全都是零,第四季度的企業(yè)所得稅申報(bào)有收入,增值稅正常申報(bào),第四季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表是0,現(xiàn)在年報(bào)我按照正常數(shù)據(jù)申報(bào),他之前的那些零申報(bào)的對(duì)年報(bào)有沒(méi)有影響,
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2019-05-20
以前年度都為虧損,本年度預(yù)繳有企業(yè)所得稅,且本年度為虧損,不想退稅,匯算清繳怎么填報(bào)
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2022-05-11
小規(guī)模物業(yè)公司,收取水費(fèi)按1%申報(bào)收入(水費(fèi)是簡(jiǎn)易計(jì)征),還需要如何填
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2021-04-22
老師,第二季度企業(yè)所得稅季度預(yù)繳申報(bào)表A類(lèi)中資產(chǎn)總額怎么樣計(jì)算,還有利潤(rùn)總額怎么算
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2020-07-04
19年11月成立的新公司,12月辦理了稅務(wù)登記,20年1月需要申報(bào)第四季度企業(yè)所得稅,在此期間公司未發(fā)生任何業(yè)務(wù),是需要零申報(bào)嗎?
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2020-01-08
某企業(yè)適用的所得稅稅率為25%,2019年度,該企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額500萬(wàn)元,應(yīng)納稅所得額為480萬(wàn)元,影響所得稅費(fèi)用的遞延所得稅資產(chǎn)增加8萬(wàn)元,不考慮其他因素,該企業(yè)2019年度利潤(rùn)表所得稅費(fèi)用項(xiàng)目本期金額是多少萬(wàn)元?
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2020-04-08
某企業(yè)適用的所得稅稅率為25%。2021年度該企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額500萬(wàn)元,應(yīng)納稅所得額為480萬(wàn)元,影響所得稅費(fèi)用的遞延所得稅資產(chǎn)增加8萬(wàn)元。不考慮其他因素,該企業(yè)2021年度利潤(rùn)表“所得稅費(fèi)用”項(xiàng)目本期金額為( )萬(wàn)元。會(huì)計(jì)分錄
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2022-04-21
老師:年度所得稅匯算時(shí),會(huì)因招待費(fèi)調(diào)整,而退所得稅,可否在12月做分錄調(diào),如何做,如果現(xiàn)招待費(fèi)10000元,未超收入的千分之五。
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2020-12-24
老師,您好,個(gè)體戶(hù)登錄電子稅務(wù)局,有個(gè)個(gè)人所得稅(生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得)我每季度都申報(bào),但是今天去稅務(wù)局說(shuō),他說(shuō)去年一整年的個(gè)人所得稅(生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得)都沒(méi)申報(bào),是我申報(bào)錯(cuò)了嗎?
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2020-06-08
19年的虧損跟20年第一季度的企業(yè)所得稅繳納有關(guān)系嗎?
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2020-04-20
請(qǐng)問(wèn)老師,我上年虧損,今年1季度盈利,要繳企業(yè)所得稅不?
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2020-04-14
老師,請(qǐng)問(wèn)申報(bào)年度企業(yè)所得稅,因上年變更了股東,一人股東的,要新增,這次這里要填100%還是直接寫(xiě)1?
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2022-05-25
年度超過(guò)多少營(yíng)業(yè)額 不算小微企業(yè)享受企業(yè)所得稅政策
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2016-07-20
請(qǐng)問(wèn)老師企業(yè)退以前年度的多交的企業(yè)所得稅怎么做賬
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2018-04-28
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