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老師,現(xiàn)金流量表中的現(xiàn)金凈增加額是負(fù)數(shù)有問題嗎?
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2019-08-12
二、借 銀行存款 85000 貸:工程結(jié)算 82524.27 貸:應(yīng)交稅金---應(yīng)交增值稅 2475.73 三、借:工程結(jié)算 82524.27 貸:工程施工--合同毛利 50016.27 貸:工程施工---合同成本 32508 四、借:主營業(yè)務(wù)稅金及附加 247.57 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交城建稅 123.79 --應(yīng)交教育費(fèi)附加74.27--應(yīng)交地方教育附加49.51
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2017-03-04
期初應(yīng)收115500,本月收款115500,如何分錄呀,(現(xiàn)金是增加,應(yīng)付減少,主營業(yè)務(wù)增加),借 現(xiàn)金,貸 應(yīng)收,那主營業(yè)務(wù)如何體現(xiàn)呢?
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2016-06-05
老師您好,請(qǐng)問怎么在金稅盤上增加票種啊?我們是稅局核定的已經(jīng)增加了電子發(fā)票票種,但在金稅盤上看不到
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2019-08-09
老師,我們公司8月的公積金已經(jīng)繳納了,現(xiàn)在8月又要增加人員,我能補(bǔ)繳增加人員8月的公積金嗎?怎么補(bǔ)繳呢?
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2022-08-11
買固定資產(chǎn)開的增值稅專用發(fā)票,上面不是有稅額么?那我我在統(tǒng)計(jì)固定資產(chǎn)的時(shí)候,固定資產(chǎn)金額是加稅的還是不加稅的呢
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2018-08-20
老師,小規(guī)模要自開專票,季度末如沒有超30萬,增值稅全額繳納,那水利建設(shè)基金,城建稅,教育費(fèi)附加,地方教育附加,也都全額繳嗎?
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2019-05-06
現(xiàn)在每月領(lǐng)5張普通增值發(fā)票不夠用增加張數(shù)需要什么手續(xù)
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2019-03-22
增值稅加計(jì)抵減計(jì)入營業(yè)外收入需要調(diào)增企業(yè)所得稅匯算嗎
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2024-05-11
是房地產(chǎn)企業(yè),現(xiàn)在還沒有收入,成本的費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)負(fù)債表的那個(gè)科目里?發(fā)生成本費(fèi)用時(shí)計(jì)入到哪個(gè)科目
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2017-04-08
建筑行業(yè)的預(yù)繳的增值稅及附加稅,比如我當(dāng)月應(yīng)該交10萬增值稅,我預(yù)繳了4萬增值稅,抵扣掉預(yù)繳的4萬,實(shí)繳6萬增值稅,我后面需要交城建稅4200元,這時(shí)候我預(yù)繳的附加稅可以在4200上抵扣一部分嗎?
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2021-11-22
審計(jì)寫的分錄是,借 營業(yè)稅金及附加 1500 貸 :應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅及相關(guān)附加 1500 然后調(diào)整了 借:以前年度損益調(diào)整-稅金及附加 1500 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅及相關(guān)附加 1500 也結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 但是實(shí)際上有留抵進(jìn)項(xiàng)稅,是不需要交增值稅的,所以也不用交增值稅附加這一塊。?!,F(xiàn)在過到18年去了,19年要怎么反沖回來呢???
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2019-04-08
老師您好,我公司是一般納稅人,可以按10%加計(jì)抵扣增值稅,但是本月我們的進(jìn)項(xiàng)票>銷項(xiàng)票的金額。用不到加計(jì)抵扣的計(jì)提數(shù),那么申報(bào)的時(shí)候,表四還需要填數(shù)值嗎?
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2020-04-02
老師好,那車子加油增值稅普通發(fā)票能不能抵扣稅,老師好。
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2023-08-05
咨詢個(gè)問題,公司給個(gè)人代繳個(gè)稅,個(gè)人每個(gè)月給公司提供客戶資源費(fèi)。這個(gè)是按照勞務(wù)報(bào)酬的20交個(gè)稅,還是按照個(gè)體戶生產(chǎn)經(jīng)營所得交個(gè)稅?去幫個(gè)人代開增值稅發(fā)票的時(shí)候,柜臺(tái)扣了附加稅和個(gè)稅,個(gè)稅按照個(gè)體戶生產(chǎn)經(jīng)營所得1.2%扣的,是不是不正確?
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2017-07-10
小規(guī)模納稅人,如果同時(shí)有自開發(fā)票和稅局代開發(fā)票,請(qǐng)問如圖所示的附加稅申報(bào)表中紅框處應(yīng)該填寫自開票和代開票的增值稅合計(jì)金額?還是只填寫自開票的增值稅金額?
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2020-03-07
國稅稽查局對(duì)D公司上年度增值稅進(jìn)行檢查時(shí)發(fā)現(xiàn),該企業(yè)存在偷漏稅情況。據(jù)此稽查局作出補(bǔ)繳增值稅2450元,加收滯納金和罰款4900元的決定。公司上繳了。上述稅款,滯納金和罰款。
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2020-05-24
老師問一下,進(jìn)料加工海關(guān)核銷殘次品 397KG ,物流公司代扣代繳的增值稅和關(guān)稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做? 借:原材料(進(jìn)口關(guān)稅稅金) 應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅 (進(jìn)口增值稅稅額) 貸:應(yīng)付賬款 (物流公司)
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2019-12-25
小規(guī)模沒有達(dá)到應(yīng)增額的增值稅,月末的時(shí)候怎么處理呢?比如本期我開票是2萬,我計(jì)提的增值稅600。但是由于我是小規(guī)模,沒有交稅,這樣的話,我原來計(jì)提的稅金現(xiàn)在怎么處理呢
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2021-07-14
為什么果汁0.02押金不算增值稅呢
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2021-08-16
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