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增值稅課稅對(duì)象的增值額,v+m是什么意思?
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2021-07-01
我上期申報(bào)時(shí),增值稅增控系統(tǒng)專用設(shè)備及技術(shù)維護(hù)費(fèi)17%的稅作為留底在申報(bào)時(shí)反應(yīng),本期由于申報(bào)表改變,剩余的在申報(bào)表中沒(méi)有提示出來(lái),本月怎樣在報(bào)表中填寫(xiě)呢?
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2016-07-10
2019年已經(jīng)殺賬,出完報(bào)表了,但是這個(gè)月檢查發(fā)現(xiàn)去年有很多月份,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)里有記錯(cuò)賬的,賬面上銷項(xiàng)比申報(bào)系統(tǒng)中銷項(xiàng)大,同時(shí)應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)里有部分進(jìn)項(xiàng)票沒(méi)有入賬的,所以現(xiàn)在申報(bào)系統(tǒng)中有留抵稅額,而賬面上應(yīng)交稅金有貸方余額,這種情況該怎么調(diào)整?
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2020-03-08
老師,個(gè)稅系統(tǒng)本月我新增三人,收入都是三千左右,都達(dá)不到起征點(diǎn),為什么系統(tǒng)算有應(yīng)補(bǔ)退稅出來(lái)呢
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2020-07-06
古舊圖書(shū)免征增值稅,是在收購(gòu)的環(huán)節(jié)免征增值稅還是在銷售的時(shí)候免征增值稅
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2019-02-18
什么是增值稅抄報(bào)稅,什么情況下要增值稅抄報(bào)稅,每個(gè)月幾號(hào)需要增值稅抄報(bào)稅?
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2019-05-15
月末需不需要把 交稅費(fèi)-增值稅(銷項(xiàng)或進(jìn)項(xiàng))轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅
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2021-07-08
老師您好,小規(guī)模納稅人增值稅是哪幾個(gè)月報(bào)增值稅呢?報(bào)增值稅是下載哪個(gè)平臺(tái)?
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2018-12-05
增值稅月底需要將進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目嗎?
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2018-11-25
一般納稅人月末增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額用不用轉(zhuǎn)到增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅?
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2020-04-07
年末應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額,需不需結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅??
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2023-03-14
,以銀行存款支付廣告費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票,價(jià)款20000元,增值稅稅率6%,增值稅1200元。
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2022-11-21
月末轉(zhuǎn)出未交增值稅時(shí) 借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 那月末的三級(jí)明細(xì)科目應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)和轉(zhuǎn)出未交增值稅就等于互抵了嗎?意思是三級(jí)明細(xì)沒(méi)有平賬啊
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2017-05-06
如本月無(wú)銷項(xiàng),只有進(jìn)項(xiàng)。月末是不是借:應(yīng)交稅法-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅9434·99貸:應(yīng)交稅法-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)9434·99 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅9434.99貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅9434·99
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2021-05-21
本月應(yīng)交增值稅1776元,期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的稅的會(huì)計(jì)分錄是不是這樣。借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1776 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1776下月 繳納的會(huì)計(jì)分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1776 貸:銀行存款1776
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2018-02-01
一般納稅人借方:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 5000 貸方:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 6000那么計(jì)提增值稅是以下做法正確嗎?如:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 1000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 1000
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2018-01-06
增值額未超過(guò)扣除項(xiàng)目金額50% 土地增值稅稅額=增值額×30% 能不能解答一下第一句話什么意思。 增值額未超過(guò)。 超過(guò)什么? 增值額我可以理解是 買(mǎi)的時(shí)候20w,賣(mài)的時(shí)候22w。然后 增值稅的30%就是 2w里面的30%嗎
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2021-05-31
這月進(jìn)項(xiàng)稅是20000 銷項(xiàng)是30000 月末需要做這樣的分錄嗎 ?借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--銷項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅 ;然后借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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2018-09-19
請(qǐng)問(wèn)建筑項(xiàng)目預(yù)繳增值稅申報(bào)表這個(gè)月因稅務(wù)問(wèn)題申報(bào)不了,下個(gè)月我可以進(jìn)電子稅務(wù)局選擇上個(gè)月所屬期申報(bào)預(yù)繳增值稅申報(bào)表嗎?
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2021-09-24
老師,您好!企業(yè)招收退伍士兵,可以減免增值稅附加稅,是財(cái)稅的哪年哪個(gè)文件呀
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2022-05-09
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