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甲廠為增值稅一般納稅人。2022 年4月發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù):①購進A 材料用于應(yīng)稅項目,稅控發(fā)票注明價款800000元,增值稅稅額104000元②購進B材料用于應(yīng)稅項目,稅控發(fā)票注明價款300000元,增值稅稅額39000元③從國外購進隔離工作服用于應(yīng)稅項目,關(guān)稅完稅價格1000000元,取得了海關(guān)開具的增值稅專用繳款書,關(guān)稅率20%。④委托小規(guī)模納稅人加工原配件用于應(yīng)稅項目,開出20600元支票用于支付全部加工費,取得了稅務(wù)代開的增值稅發(fā)票。⑤銷售車床20臺,取得不含稅收入4000000元
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2022-09-15
土增增值稅增值額未超過扣除項目20%的 是否免增土增使用稅?
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2018-07-05
收到進口繳款書如何計算產(chǎn)品入庫成本的匯率差?關(guān)稅完稅價格:9852.關(guān)稅稅款金額:492.65.然后增值稅完稅價格:10345.54.增值稅稅款金額:1344.92
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2021-11-03
老師,我想問下如果有外銷收入,但是沒有跟稅務(wù)局提前預(yù)申報,后來稅局的退稅計劃不足,不讓退的這種情況,該如何申報啊?出口退稅申報系統(tǒng)是不需要申報了吧?電子稅務(wù)局的增值稅表還需要填這筆外銷收入嗎?外銷已開發(fā)票。比如1月份的出口,在2月份沒有退回來,可以到3月份在申報嗎,3月份申報的話1月份開的發(fā)票還需要沖紅重新開具嗎
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2022-02-28
平時做出口退稅時,1.借:其他應(yīng)收款-廣德國稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-出口退稅 2.借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款-廣德國稅 還需要將出口退稅轉(zhuǎn)到進項稅額中去嗎?
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2018-10-09
你好!我是外貿(mào)企業(yè)的,我們進口了一批貨,做3月份與銀行扣款的方式繳納了進口關(guān)稅跟進口增值稅,這個怎么做會計分錄。(當月沒有認證發(fā)票)只是進行扣款而已。
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2016-10-09
老師,請教你幾個問題,1、生產(chǎn)企業(yè)2月出品的商品,什么時候可以做出口退稅申報呢?2、比如說這個月申報出口退稅,有退稅額和免抵稅額,請問這個退稅額用不用在下期的增值稅申報時,為什么沖減留抵稅額?3、還有那個免抵稅額如果交附加稅的話,在下期的增值稅申報時,怎么填表呢?
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2016-03-05
進出口企業(yè)來料加工有進項稅轉(zhuǎn)出填增值稅減免稅申報表,免征增值稅銷售額是什么收入,是內(nèi)外銷的總得主營業(yè)務(wù)收入嗎
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2018-10-13
老師早上好,請問生產(chǎn)型出口退稅,確認收入(開了五聯(lián)普通發(fā)票)后,外銷的數(shù)據(jù),次月先報增值稅還是報增值稅前要先做退稅申報
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2020-08-24
屏蔽樸老師 老師,申報增值稅出口貨物免增值稅的銷售額要在哪幾個地方填列?我記得是在附表一第18欄填列,還需要填哪個?
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2025-04-08
在上海,收到廣東省的通用機打發(fā)票,還能用嗎?
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2017-06-22
老師,跨境電商出口會涉及的哪些稅?去什么還有消費稅,出口某些國家有,某些國家沒有。我是不是還要交接國外的稅收政策? 我聽說跨境電商的所得稅是:年應(yīng)納稅所得額不超過100萬安3%征收所得稅,超過按10%。是嗎?
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2020-12-11
某自營出口貨物的生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,增值稅征稅率17%,退稅率13%。2015年6月和7月的生產(chǎn)經(jīng)營情況如下: 6月份業(yè)務(wù): (1)外購原材料取得增值稅專用發(fā)票,注明價款400萬元、增值稅稅額68萬元,本月生產(chǎn)領(lǐng)用80%,企業(yè)不動產(chǎn)在建工程領(lǐng)用5%;外購動力取得增值稅專用發(fā)票,注明價款200萬元、增值稅稅額34萬元;為生產(chǎn)出口貨物從國內(nèi)購進免稅材料(非免稅農(nóng)產(chǎn)品),支付價款20萬元,并且當期全部領(lǐng)用且生產(chǎn)的貨物全部出口。 (2)采用分期收款方式內(nèi)銷貨物,合同規(guī)定的不含稅金額共計300萬元,本月應(yīng)收回60%貨款,其余貨款于7月10日前收回;出口貨物離岸價折合人民幣500萬元。 (3)將自產(chǎn)的新產(chǎn)品分配給投資者,該批產(chǎn)品成本3萬元,成本利潤率10%。 7月份業(yè)務(wù): (1)本月在國內(nèi)購進各種原材料,取得增值稅專用發(fā)票,注明增值稅稅額共計26萬元。 (2)內(nèi)銷貨物1200件,開具普通發(fā)票,取得不含稅銷售額300萬元;將與內(nèi)銷貨物相同的自產(chǎn)貨物400件用于本企業(yè)招待所,貨物已移送。 (3)收回6月份采用分期收款方式內(nèi)銷貨物剩余40%的貨款。 假定上述相關(guān)票據(jù)均在取得的當月通過認證并允許抵
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2017-11-15
我們出口是免稅的,我報增值稅會將其做入未開票,現(xiàn)在就是在這個賬怎么做?
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2023-03-08
成品油進口關(guān)稅完稅價格是32.44元關(guān)稅1.95元,消費稅1.52元/L增值稅的怎么算呢
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2019-04-08
您好,老師,問一下就是進口貨物為什么應(yīng)付賬款和關(guān)稅增值稅單子上對不上
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2019-07-05
老師您好,我們這出口時交的增值稅按,13%交稅,退回來時退了11%,有這種情況嗎
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2021-02-03
貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票改增值稅專用發(fā)票怎么填
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2016-05-09
本月開具增值專用票下月有進項增值專用可以抵扣嗎
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2019-03-29
2015-01-31,1月31日收到上海人樂服裝廠給予本企業(yè)3.5萬元的通過稅務(wù)局認證的紅字折讓增值稅發(fā)票,(根據(jù)上海人樂服裝廠2014年和本企業(yè)簽訂的全年完成購貨300萬元以上,給予返利10%萬元的銷售合同規(guī)定)。根據(jù)通過稅務(wù)局認證的紅字折讓增值稅發(fā)票做賬。
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2016-10-31
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