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2021年結增值稅的時候,賬上做的是借應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅),貸應交稅費-應交增值稅進項稅,是表示留底到下年的進項稅的意思吧?
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2022-06-24
增值稅小規模納稅人,季度不超過9萬減免增值稅,如果增值稅減免后為0,那么請問老師增值稅附加稅如城建稅、地方教育費附加等是不是一同減免
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2018-07-11
老師,簡易計稅會計分入,異地預繳,借應交稅金預繳,貸其他應收款,,借未交增值稅,貸預繳增值稅,繳納時直接借,應交增值稅,簡易計稅,貸,未交增值稅
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2020-03-25
31日,經計算,本月企業發生的增值稅進項稅額為58 500元發生的增值稅銷項稅額為84 500元,已交本月的增值稅為20 000,結轉本月增值稅(無其他相關業務)。
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2022-10-03
為什么這兩個公式不一樣?應交增值稅=(關稅完稅價格?關稅?消費稅)??增值稅稅率 應交增值稅=(關稅完稅價格?關稅)\\(1-消費稅稅率)??增值稅稅率
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2022-03-02
建筑行業增值稅2.5%左右的稅負,是包括預繳增值稅那一部分加上一起算撒嗎?是不是這樣算增值稅稅負率=預繳增值稅+(銷項-進項=抵扣部分)/不含稅收入
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2019-06-28
老師我問一下,手工賬結轉增值稅 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 19366.96 貸:應交稅費-未交增值稅 19366.96 后面貸方應交稅費要怎么登賬,要登哪里
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2025-02-18
就上面您這個答案,月底時,減免稅款科目要抵減未交增值稅嗎? 借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 這樣對嗎?
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2017-03-31
賬上應交增值稅:17555.33,可是填增值稅報表是18168.70,相差-613.37是7月份時收到廣告費發票未認證,本月8月認證抵扣的,怎樣填增值稅報表和賬上應交增值稅一致?
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2018-09-10
某企業為增值稅一般納稅人,購入材料一批,增值稅專用發票上標明的價款為30 000元,增值稅稅率13%,發生運費2 000元,增值稅稅率9%,計算進項稅額為多少?
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2020-03-05
你好 是一般納稅人的話 : 全套分錄:購進:借庫存商品 進項稅 貸銀行存款 銷售借銀行存款或者應收賬款貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅 借主營業務成本 貸庫存商品 結轉進項時 借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額 結轉銷項時 借:應交稅費- 應交增值稅一 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅 結轉進項稅轉出時 借:應交稅費一應交增值稅一 進項稅額轉出 貸:應交稅費-一應交增值稅一轉出未交增值稅 1)如果轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;, 2)如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄: 借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅貸:應交稅費一未交增值稅 繳納時借:應交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款
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2020-07-08
老師好,銷項稅跟進項稅每個月月末的時候,每月底結轉增值稅的時候,一會是轉去應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,一會是應交稅費-未交增值稅,一個是需要繳納增值稅的情況,一會是有留底的情況,還是有點搞不懂,老師可以詳細說一下嗎?謝謝啦!
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2022-03-18
關于虛開增值稅發票,涉稅服務實務考試中,稅務處理如下∶ ①如能重新取得合法、有效的增值稅專用發票,準許其抵扣進項稅款; ②如不能重新取得合法、有效的增值稅專用發票,不準其抵扣進項稅款或追繳其已抵扣的進項稅款。 取得合法有效的專用發票,即然說與供應商的交易是真實的,然后發票又是虛開的,那重新開還是找這個匯款匯過去的公司嗎?如果是另有公司不就不是善意取得嗎?該怎么取得合法有效的發票?
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2023-10-24
應交增值稅明細賬中轉出未交增值稅數字是紅字是怎么回事?
1/2869
2017-07-01
公司員工出差取得的酒店專用增值稅發票可以用來抵扣海關進口增值稅嗎
1/852
2018-12-13
請問老師我公司的房產重新評估后價值增值了,請問增值的賬務處理,謝謝
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2020-07-24
《增值稅減免稅申報明細表》免稅項目第1列【免征增值稅項目銷售額]合計值
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2024-02-23
既不屬于交增值稅的,也不是營改增的企業類型有嗎?是哪些?為什么有些是交增值,而那些交營業稅的又要改過來交 增值稅?
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2016-11-06
問題一,商服增值率低于百分之20也是不用繳納土增稅的嗎?問題二,比方增值率在百分之250,則增值稅是分四段計算的嗎?
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2019-09-06
老師,麻煩幫忙看一下,我們上個月報稅,結轉增值稅分錄寫得有沒有問題,轉出未交增值稅余額在借方,代表留底,是不是就不用做借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅貸:應交稅費-未交增值稅了
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2019-08-13
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