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進項和銷項都結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅了,如果轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額,是不是表示賬上有留抵的增值稅?還要不要進一步結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅呢?
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2018-01-08
報銷:借:管理費用 貸:庫存現(xiàn)金 抵扣:借:應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費/未交增值稅 借:應(yīng)交稅費/未交增值稅 貸:管理費用(借方金額負(fù)數(shù))
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2019-07-09
建筑企業(yè)9月份沒有發(fā)生應(yīng)交增值稅-銷項稅,只有進項稅發(fā)票。月末需要將進項稅結(jié)轉(zhuǎn)嗎?借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
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2018-09-29
2024.12月末應(yīng)交稅費-未交增值稅 有借方余額,到了2025.2月申報1月的增值稅需要計提1月應(yīng)繳納的增值稅,怎樣處理應(yīng)交稅費-未交增值稅的借方余額?
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2025-02-10
公司是小規(guī)模三月份代開了一張發(fā)票,中途作廢了,增值稅已經(jīng)扣過了,第三季度增值稅超過9萬了,想抵扣,增值稅表抵扣三月份的增值稅填到那一欄呀
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2018-10-15
一般納稅人,本月進項大于銷項,做帳應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅,應(yīng)交增值稅—應(yīng)交稅費—轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅這樣可以嗎
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2019-04-10
老師,小規(guī)模 季度 沒有超過9萬是免增值稅的 平時在做賬的時候增值稅做了 后面免增值稅的時候怎么做呢 還是一開始做賬的時候就不做增值稅
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2018-10-31
老師 財務(wù)軟件中先要 繳納的增值稅時 先要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 才能做支付增值稅的賬務(wù)處理對吧?這個圖片是銀行對賬單增值稅付款 我怎么做會計分錄的呢???
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2020-04-14
收到一張餐飲的增值稅專用發(fā)票。先開始分錄:借:管理費用-福利費 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款。 然后轉(zhuǎn)出時:借:管理費用-福利費 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出。 我中間要不要做正常進項稅額結(jié)轉(zhuǎn):即借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)。借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
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2018-08-30
(3)外購一批化妝品對外贈送,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款40000元,增值稅5200元,支付不含稅運輸費1500元,取得運輸企業(yè)開具的增值稅專用發(fā)票。 (4)外購一批木制一次性筷子,用于本商場職工食堂,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款30000元,增值稅3900元,支付不含稅運輸費1400元,取得運輸企業(yè)開具的增值稅專用發(fā)票。計算本期增值稅銷項稅額、本期允許抵扣的增值稅進項稅額、本期應(yīng)交增值稅
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2023-11-01
老師,請問那個減免稅款一條龍下來的分錄具體是怎樣的呢? 借:管理費用 貸:現(xiàn)金 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-減免稅款 貸:管理費用 請問那個減免稅款的借方余額如何結(jié)轉(zhuǎn)了?月末是要把減免稅額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅抵扣銷項稅嗎?? 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-減免稅款 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅??
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2020-08-20
購入電腦18080元,收到增值稅發(fā)票當(dāng)月抵扣,預(yù)計使用壽命為3年,凈殘值率為5% 會計分錄
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2022-12-17
接受b公司投入設(shè)備一套價值100萬 增值稅專用發(fā)票增值稅17萬 怎么分錄
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2015-11-13
老師 深圳營改增后增值稅率?
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2019-09-23
增值稅的滾動收入怎樣增加?
1/593
2015-12-17
為什么增加增值稅的是4·08
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2021-05-02
增值稅專用發(fā)票增票怎么做
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2019-09-20
你好 是一般納稅人的話 : 全套分錄:購進:借庫存商品 進項稅 貸銀行存款 銷售借銀行存款或者應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品 結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅一 銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;, 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費一未交增值稅 繳納時借:應(yīng)交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款
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2020-07-08
既不屬于交增值稅的,也不是營改增的企業(yè)類型有嗎?是哪些?為什么有些是交增值,而那些交營業(yè)稅的又要改過來交 增值稅?
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2016-11-06
問題一,商服增值率低于百分之20也是不用繳納土增稅的嗎?問題二,比方增值率在百分之250,則增值稅是分四段計算的嗎?
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2019-09-06
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