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虛開(kāi)增值稅發(fā)票和銷(xiāo)售增值稅發(fā)票的區(qū)別
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2016-03-25
增值稅是季報(bào),我這個(gè)月增值稅需要計(jì)提嗎
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2018-11-09
增值稅發(fā)票進(jìn)銷(xiāo)價(jià)倒掛 補(bǔ)交增值稅可以不?
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2017-02-25
小規(guī)模企業(yè)增值稅能用未交增值稅科目嗎
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2023-02-20
這個(gè)結(jié)構(gòu)能不能分析講一下他的增減關(guān)系?不理解明白?
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2018-12-06
個(gè)稅系統(tǒng)新增人員報(bào)送成功,但工資表沒(méi)有顯示該員工
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2021-11-05
汽車(chē)檢測(cè)公司,小規(guī)模納稅企業(yè)季度申報(bào)表,國(guó)稅代開(kāi)增值稅7000元,自已開(kāi)票系統(tǒng)開(kāi)了不含稅銷(xiāo)售額82034.52元,為什么我填的季度報(bào)表老是通不過(guò),我想請(qǐng)問(wèn)下是什么原因
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2016-07-11
老師你好,我是個(gè)體戶(hù)小規(guī)模納稅人,上月銷(xiāo)售了一輛汽車(chē),是非稅控具開(kāi)具的發(fā)票,那么本月要季報(bào)增值稅,這個(gè)非稅控系統(tǒng)開(kāi)的發(fā)票金額應(yīng)該填哪里
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2021-07-15
請(qǐng)問(wèn)老師,自然人系統(tǒng)里每個(gè)人最多可以扣60000元,是不是就意味著賬上增加一個(gè)人,可以增加60000元的費(fèi)用?
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2019-12-12
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,這個(gè)科目怎么運(yùn)用,交增值稅和不交增值稅月份怎么用?我們目前有的會(huì)計(jì)科目是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅一般計(jì)稅,我看他們做賬都不銷(xiāo)項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn),直接用實(shí)際交的增值稅做借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅一般計(jì)稅,這樣可以嗎?不交稅月度是不是就不用做這個(gè)科目
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2021-02-08
稅盤(pán)費(fèi)用抵減增值稅(為什么交完稅后未交增值稅會(huì)有借方余額900) (1)購(gòu)入借管理費(fèi)用900,貸現(xiàn)金900 (2)抵減借應(yīng)交增值稅-減免稅款900 貸管理費(fèi)用900 (3)結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅借轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸未交增值稅 (4)交稅,借未交增值稅 貸銀行存款
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2021-12-17
月末轉(zhuǎn)出未交增值稅需要寫(xiě)2個(gè)分錄?不是只寫(xiě)借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅?,還需要寫(xiě)下面那個(gè)分錄?借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額和應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅?
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2021-07-29
提一個(gè)一般納稅人的稅控盤(pán)維護(hù)費(fèi)抵減增值稅問(wèn)題,我先結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,然后再抵減嗎,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交增值稅-未交增值稅,然后稅控盤(pán)維護(hù)費(fèi)抵減,借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ,貸 營(yíng)業(yè)外收入,這樣行嗎,如果不對(duì),應(yīng)該怎么做
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2018-01-11
1. 陜西**商貿(mào)有限公司一般納稅人,3月份開(kāi)出 4 張票 1,增值稅專(zhuān)票 65000 元2,增值稅普票 32000 元 3.增值稅專(zhuān)票 325000 4,增值稅專(zhuān)票 12500 。當(dāng)月月份收到了3張發(fā)票,增值稅普通發(fā)票 7500g元,代開(kāi)增值稅專(zhuān)票235000,增值稅專(zhuān)票 175000.計(jì)算 4月份報(bào)稅期一共要交多錢(qián)的稅款?
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2022-10-27
公司賬戶(hù)轉(zhuǎn)到法人賬戶(hù)一個(gè)月很頻繁,因?yàn)橐玫椒ㄈ速~戶(hù)充值系統(tǒng),我們是快遞行業(yè),快遞系統(tǒng)要充值,這個(gè)怎么做賬 可以用別的方式操作嗎
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2018-06-08
老師,請(qǐng)問(wèn)下,我5月份開(kāi)票需預(yù)繳增值稅1萬(wàn),因?yàn)槭怯?jì)提,在6月初申報(bào)5月份的賬時(shí),增值稅申報(bào)表填寫(xiě)期末未交1萬(wàn),本期應(yīng)補(bǔ)1萬(wàn)。 等7月初申報(bào)6月賬時(shí),會(huì)有期初未交1萬(wàn),填寫(xiě)本期繳納上期1萬(wàn),這樣對(duì)吧?
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2019-07-10
11月份發(fā)生簡(jiǎn)易計(jì)稅469987元,外地預(yù)繳增值稅3834.36元,請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表如何填寫(xiě)。
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2019-12-15
建筑工程異地預(yù)繳增值稅附加稅分錄? 異地預(yù)繳的城建稅是5%,注冊(cè)地城建稅7%,差額部分賬務(wù)要表現(xiàn)嗎
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2021-02-25
老師 我們是民辦學(xué)校,增值稅是免稅的。但是我們開(kāi)票的時(shí)候還是按正常稅率來(lái)開(kāi)票,我做賬也是按正常稅率做,到時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候減免增值稅做一筆,但是我申報(bào)的時(shí)候怎么申報(bào)?如果直接填在免稅欄,增值稅申報(bào)表算出的稅額是0跟我賬上對(duì)不上。但如果我按正常稅率報(bào),雖然填了減免稅明細(xì)表,但實(shí)際算出的稅額雖然和賬上對(duì)上了,但又要交稅,怎么處理比較好?
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2021-06-16
工程預(yù)繳增值稅算不算在增值稅稅負(fù)率里面
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2019-08-15
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