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老師,我代帳的企業(yè)是做足療的,剛剛裝修完,都是自己買(mǎi)材料找工人干活,全是白條子 該怎么入帳呀? 所有的費(fèi)用都?xì)w集在長(zhǎng)期待攤費(fèi)用科目對(duì)不? 需要買(mǎi)稅控系統(tǒng)嗎? 主要稅種是增值稅 要是不開(kāi)發(fā)票,我拿什么入收入呀?
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2015-12-30
我想請(qǐng)問(wèn)一下個(gè)體工商戶(hù)要注銷(xiāo)啦,報(bào)稅系統(tǒng)是不是所有稅額都要申報(bào)呢?例如增值稅及附加稅,環(huán)境保護(hù)稅及車(chē)輛購(gòu)置稅需要申報(bào)嗎?
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2020-05-11
老師,你好。我今天上午在稅務(wù)大廳更改了6月份的增值稅報(bào)表(一般納稅人)附表四,原來(lái)沒(méi)有填,實(shí)際是補(bǔ)充申報(bào),其中第一項(xiàng)稅控系統(tǒng)和技術(shù)維護(hù)費(fèi),在6月期末余額為480;今天下午回來(lái)自己電腦上申報(bào)7月份的報(bào)表,附表四同樣內(nèi)容的期初余額沒(méi)有鏈上6月份的期末余額,不能手動(dòng)更改,該怎么辦?如果需要去稅務(wù)局報(bào)七月份的話,那每次都鏈接不上,豈不是每個(gè)月都得去稅務(wù)局報(bào)?
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2019-08-07
問(wèn)下哦,我們是一般納稅人,房租發(fā)票按開(kāi)票系統(tǒng)里面默認(rèn)的點(diǎn)開(kāi)?系統(tǒng)默認(rèn)10個(gè)點(diǎn),簡(jiǎn)易增收是5個(gè)點(diǎn)
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2018-12-13
中山增值稅普通發(fā)票能否出具營(yíng)改增[裝修費(fèi)]增值稅發(fā)票的?
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2015-10-27
營(yíng)改增5月1日是收入改增值稅還是四月份收入改增值稅
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2016-04-05
上期有預(yù)繳增值稅,本期怎么抵扣?我看增值稅申報(bào)表沒(méi)有預(yù)繳這一項(xiàng)
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2018-10-15
老師,請(qǐng)問(wèn)辦外經(jīng)證有預(yù)繳增值稅附加稅,月底附加稅怎么計(jì)提呢?
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2019-11-08
客戶(hù)購(gòu)房的首付款和按揭款都還在監(jiān)管賬戶(hù),還沒(méi)能劃入一般戶(hù),需要預(yù)繳增值稅附加稅和土增稅嗎
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2023-02-02
外地預(yù)繳增值稅附加稅時(shí),如果彈出累計(jì)銷(xiāo)售額可能大于合同金額,不過(guò)又繼續(xù)稅款的繳納,這種會(huì)有什么后果?
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2020-06-28
老師,個(gè)稅系統(tǒng)本月我新增三人,收入都是三千左右,都達(dá)不到起征點(diǎn),為什么系統(tǒng)算有應(yīng)補(bǔ)退稅出來(lái)呢
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2020-07-06
1.甲建筑企業(yè)為增值稅一般納稅人,本年10月取得新項(xiàng)目(適用一 般計(jì)稅方法)的建筑收入110萬(wàn)元(含增值稅);當(dāng)月外購(gòu)汽油10萬(wàn) 元(不含增值稅)且取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票;購(gòu)入運(yùn)輸車(chē)輛30萬(wàn)元(不 含增值稅)且取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票;取得分包建筑放開(kāi)具的增值稅專(zhuān) 用發(fā)票50萬(wàn)元(不含增值稅)。上述增值稅專(zhuān)用發(fā)票均已認(rèn)證。 求:計(jì)算甲建筑企業(yè)本年10月可抵扣的增值稅。
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2022-04-04
純地稅營(yíng)改增后為什么一正統(tǒng)登國(guó)稅系統(tǒng)說(shuō)未開(kāi)通審批業(yè)務(wù)
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2016-05-13
請(qǐng)問(wèn)今年6月?tīng)I(yíng)改增后是不是全國(guó)都用e-Tax3.0系統(tǒng)進(jìn)行納稅報(bào)稅申報(bào)?
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2016-12-14
稅盤(pán)費(fèi)用抵減增值稅(為什么交完稅后未交增值稅會(huì)有借方余額900) (1)購(gòu)入借管理費(fèi)用900,貸現(xiàn)金900 (2)抵減借應(yīng)交增值稅-減免稅款900 貸管理費(fèi)用900 (3)結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅借轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸未交增值稅 (4)交稅,借未交增值稅 貸銀行存款
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2021-12-17
月末轉(zhuǎn)出未交增值稅需要寫(xiě)2個(gè)分錄?不是只寫(xiě)借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅?,還需要寫(xiě)下面那個(gè)分錄?借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額和應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅?
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2021-07-29
提一個(gè)一般納稅人的稅控盤(pán)維護(hù)費(fèi)抵減增值稅問(wèn)題,我先結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,然后再抵減嗎,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交增值稅-未交增值稅,然后稅控盤(pán)維護(hù)費(fèi)抵減,借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ,貸 營(yíng)業(yè)外收入,這樣行嗎,如果不對(duì),應(yīng)該怎么做
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2018-01-11
1. 陜西**商貿(mào)有限公司一般納稅人,3月份開(kāi)出 4 張票 1,增值稅專(zhuān)票 65000 元2,增值稅普票 32000 元 3.增值稅專(zhuān)票 325000 4,增值稅專(zhuān)票 12500 。當(dāng)月月份收到了3張發(fā)票,增值稅普通發(fā)票 7500g元,代開(kāi)增值稅專(zhuān)票235000,增值稅專(zhuān)票 175000.計(jì)算 4月份報(bào)稅期一共要交多錢(qián)的稅款?
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2022-10-27
到年底,應(yīng)交增值稅-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未出交增值稅,這個(gè)科目到年底時(shí)需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
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2021-03-04
代開(kāi)的增值稅發(fā)票已繳納增值稅了,在計(jì)算附加稅時(shí)是不是要加上代開(kāi)票增值稅
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2017-04-13
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