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某公司計算第三季度應(yīng)預(yù)繳企業(yè)所得稅,企業(yè)所得稅率為25%。第三季度的相關(guān)業(yè)務(wù)信息如下: (1)實現(xiàn)利潤總額為90萬元; (2)取得國債利息收入10萬元; (3)可抵扣以前年度未彌補虧損15萬元; (4)計提減值準(zhǔn)備8萬元。 注:減值準(zhǔn)備在年底匯算清繳進行調(diào)整。請?zhí)盍邢卤?答案單位為元,例10萬元寫作100000 項目 利潤總額 第一空 免稅收入 第二空 彌補以前年度虧損 第三空 計提減值準(zhǔn)備 第四空 應(yīng)納稅所得額 第五空 企業(yè)所得稅稅率(%) 第六空 應(yīng)納所得稅額 第七空
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2022-10-23
請問所得稅年報這個數(shù)據(jù)是這樣填的嗎?19年沒有攤銷,只有以前年度攤銷的數(shù)據(jù)
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2020-04-27
以前年度退稅,在所得稅年報A表如何填列
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2021-05-05
本月有扣除2014年度補交的增值稅和企業(yè)所得稅,那本月的增值稅申報、附加稅和印花稅申報有什么不同嗎?
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2017-11-02
老師,企業(yè)所得稅B類申報表,收入總額就填寫這個季度開票總額,就是增值稅申報表上本年累計金額是吧
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2020-10-22
請問老師企業(yè)所得稅匯算清繳 有一《關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來年度報告申報》,如果沒有關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)這份報表還用申報嗎
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2020-04-11
企業(yè)所得稅的季報與年度匯繳是什么關(guān)系?又說所得稅是預(yù)繳 什么意思?
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2019-10-10
在申報所得稅的時候,有彌補虧損,需要減掉利潤表中受以前年度損益影響的這一部分嗎?如果沒有減已經(jīng)申報了該怎么處理?
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2024-07-15
請問老師,股東分紅和企業(yè)所得稅年報補交稅額是否都要計入企業(yè)的年報表中?即修正企業(yè)上年度的利潤表(加企業(yè)所得稅年報稅額),修正資產(chǎn)負債表(加分紅金額以及企業(yè)所得稅年報稅額)
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2020-04-16
請問二季度交了企業(yè)所得稅,但是現(xiàn)在企業(yè)沒有利潤下降了,年終交不到那么多企業(yè)所得稅了,那多交的企業(yè)所得稅怎么退回呢
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2020-01-02
老師,還想請問下,以前年度應(yīng)繳未繳在本年入庫所得稅額,包括以前年度納稅調(diào)整所補繳的所得稅和上一年度第四季度預(yù)繳的所得稅嗎
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2018-04-12
利潤表的利潤是300萬元,但是我們企業(yè)現(xiàn)在沒錢交所得稅,所以企業(yè)所得稅申報表的利潤是50萬元,現(xiàn)在交稅12.5萬元,老板說到所得稅匯算清繳時再按300萬元利潤交所得稅,這樣月度利潤表和所得稅月度申報表的利潤不一致可以嗎?
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2021-01-18
老師,公司正準(zhǔn)備注銷,需要填寫當(dāng)月的增值稅一般增值稅申報表,老師還需要填寫這個季度的所得稅申報表嗎?還有2019年的企業(yè)所得稅匯算清繳表,是正常申報時一樣填寫1~9月份的企業(yè)所得稅匯算清繳表,還是有專門的清算企業(yè)所得稅的匯算清繳表?
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2019-09-17
如下圖利潤表季度申報,請老師幫我看看,19年第三季度利潤和所得稅是正數(shù)、19年第四季度和20第一季度利潤是負數(shù)所得稅是正數(shù),這樣有什么問題嗎?那么19第四季度20第一季度和需要交所得稅嗎?
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2020-04-13
5,某企業(yè)適用的所得稅稅率為25%。2015年度該企業(yè)實現(xiàn)利潤總額500萬元,應(yīng)納稅所得額為480萬元,影響所得稅費用的遞延所得稅資產(chǎn)增加8萬元。不考慮其他因素,該企業(yè)2015年度利潤表“所得稅費用”項目本期金額為( )萬元。
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2017-04-24
在企業(yè)所得稅年報申報里面有個彌補虧損明細表,本年度的數(shù)額那欄是灰色的,怎么填報不了數(shù)字呢
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2018-05-09
去年股東換了一個 企業(yè)所得年度納稅申報基礎(chǔ)信息表里應(yīng)該填換之前的還是之后的還是兩個都填?
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2020-05-15
你好,請問填四季度所得稅季報申報表本年累計數(shù)是1-11月全年累計數(shù)還是10-12月累計數(shù)
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2019-11-20
稅務(wù)局未核定工資薪金個人所得稅期間,企業(yè)也未申報個稅,稅務(wù)局現(xiàn)在能否以此對以前年度未申報個稅進行處罰
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2021-08-18
在報年度所得稅申報時,期間費用表里沒有會務(wù)費,那么會務(wù)費放到哪里?
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2017-05-14
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