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我有預交的增值稅 我把預交的結轉到了預交增值稅里 借:應交稅費-未交增值稅3161.39 貸:應交稅費-預交增值稅3161.39 月末把該交的增值稅轉到轉出未交增值稅稅了 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅3161.4 貸 我有交了稅:借:應交稅費-未交增值3161.4 貸:銀行存款 期末余額不該是0嗎 為啥是我用箭頭標的數啊 麻煩老師給說下
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2018-11-21
老師您好,小規模納稅人,分期付款,應該按照合同收款進度確定增值稅,本月確定銷項稅額,不開票,但是報稅得報未開票收入,下月開票,肯定稅控系統顯示上銷項稅額,賬務不做處理,報稅怎么辦?
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2019-06-20
如果遇到季度所得稅申報的月份,開票系統的清卡是報完增值稅之后就可以完成清卡了,還是必須同時完成所得稅的申報之后才可以清卡
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2017-07-03
老師,公司基本信息是顯示小規模納稅人的,但是稅種認定查詢顯示增值稅那里稅率或單位稅額是0.06,開票系統也只有3%和5%的稅率,為什么會這樣呢
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2020-01-14
去年有一單開錯的發票忘記作廢了,現在才發現,年報信息都已經公布完了,去年沒有確認收入,但是增值稅季度報的時候有報進去,屬于小規模納稅人,這個要怎么處理?按照入賬的金額去稅務系統申報,比對不通過
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2019-05-29
稅控系統基數服務費280元未抵減,前面的會計計入,借:其他應付款 貸:銀行存款 現在我需要抵減增值稅應納稅額時應該怎么做分錄
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2021-09-26
您好,請教一下,小規模納稅人上季度的發票這個季度沖紅了,上季度的稅咋報,沖紅前還沒報上季度增值稅呢,現在才報呀。每次報稅系統會自動帶出開票金額,這次出來的卻是紅沖后的數據,請問是自己手動改成紅沖前的金額嗎
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2021-07-12
老師,購買金稅盤和系統維護費一起820元,我在增值稅報表中填了,申報表主表中這筆錢沒體現在進項稅中,資產負債表中體現了,這是怎么回事? 增值稅這個月已經申報成功了,下個月再加還行不行的? 那我現在沒有銷項,我第23欄沒填,但附表四填了 這要不要緊
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2016-12-04
我司是出口退稅生產型新成立企業,一般貿易方式的,請問一下:1、10月份有3張出口報關單,當月報關單信息已收齊的,因沒開到發票,所以沒申請退稅,但增值稅已申報,退稅發票已勾選,現在我想跟著11月的一起申報退稅,那填退稅申報明細表時,10月份那3張報關單的所屬期填多少?因為匯率不一樣,不知道能不能一起申報;2、一張報關單里有些商品可以退稅,有些是0退稅率的,不能退稅的商品,是不是就不用錄入到退稅系統里?
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2022-11-18
老師,請問下,我5月份開票需預繳增值稅1萬,因為是計提,在6月初申報5月份的賬時,增值稅申報表填寫期末未交1萬,本期應補1萬。 等7月初申報6月賬時,會有期初未交1萬,填寫本期繳納上期1萬,這樣對吧?
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2019-07-10
11月份發生簡易計稅469987元,外地預繳增值稅3834.36元,請問增值稅申報表如何填寫。
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2019-12-15
建筑工程異地預繳增值稅附加稅分錄? 異地預繳的城建稅是5%,注冊地城建稅7%,差額部分賬務要表現嗎
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2021-02-25
老師 我們是民辦學校,增值稅是免稅的。但是我們開票的時候還是按正常稅率來開票,我做賬也是按正常稅率做,到時候結轉的時候減免增值稅做一筆,但是我申報的時候怎么申報?如果直接填在免稅欄,增值稅申報表算出的稅額是0跟我賬上對不上。但如果我按正常稅率報,雖然填了減免稅明細表,但實際算出的稅額雖然和賬上對上了,但又要交稅,怎么處理比較好?
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2021-06-16
工程預繳增值稅算不算在增值稅稅負率里面
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2019-08-15
跨區域 預繳增值稅申報表所屬期選成上月,并且已審核通過也過了作廢的期限,但是稅款還未繳納,有什么辦法進行更正報表所屬期嘛? 或者說不更正有什么影響?本地申報表會不會預繳數據跳不出來?
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2021-11-02
老師,我們捐贈口罩有減免增值稅附加稅,那我們賬上要怎么體現,如何做分錄?
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2020-03-19
在項目預繳增值稅時, 扣除分包款后預繳增值稅為0, 那么對應的增值稅附加稅也是0嗎?
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2019-01-15
稅盤費用抵減增值稅(為什么交完稅后未交增值稅會有借方余額900) (1)購入借管理費用900,貸現金900 (2)抵減借應交增值稅-減免稅款900 貸管理費用900 (3)結轉未交增值稅借轉出未交增值稅,貸未交增值稅 (4)交稅,借未交增值稅 貸銀行存款
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2021-12-17
月末轉出未交增值稅需要寫2個分錄?不是只寫借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅?,還需要寫下面那個分錄?借:應交稅費應交增值稅銷項稅額 貸:應交稅費應交增值稅進項稅額和應交稅費轉出未交增值稅?
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2021-07-29
提一個一般納稅人的稅控盤維護費抵減增值稅問題,我先結轉增值稅,然后再抵減嗎,借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,貸應交增值稅-未交增值稅,然后稅控盤維護費抵減,借應交稅費-未交增值稅 ,貸 營業外收入,這樣行嗎,如果不對,應該怎么做
1/2213
2018-01-11
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