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請(qǐng)問(wèn),公司是建筑服務(wù)業(yè),2019年取得增值稅專用發(fā)票比較多 ,12月也有預(yù)繳增值稅,企業(yè)按稅負(fù)申報(bào),把抵扣+預(yù)繳的稅合計(jì)后,應(yīng)納稅無(wú)法達(dá)到我司稅負(fù),所以:我是選擇少認(rèn)證發(fā)票抵稅呢?多余票放到后續(xù)月份認(rèn)證抵扣(不想認(rèn)證留底待抵扣處理),還是在增值稅附表4中,預(yù)繳增值稅本期實(shí)際抵減稅額調(diào)整金額,哪個(gè)操作更合理不引起稅局關(guān)注?
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2020-01-10
老師紅字發(fā)票蓋發(fā)票專用章和蘭字發(fā)票一樣嗎
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2019-06-05
增值稅普通發(fā)票和專用發(fā)票,運(yùn)輸費(fèi)繳納的增值稅分別如何計(jì)算?
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2018-03-31
(2)購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)用零配件,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額1.12萬(wàn)元;購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)車間用電,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額16萬(wàn)元:購(gòu)進(jìn)辦公用品,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額0.56萬(wàn)元;購(gòu)進(jìn)職工食堂用餐具,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額0.32萬(wàn)元。
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2020-12-15
尊敬的老師,您好!我公司(小規(guī)模)去年完成了兩個(gè)標(biāo)段工程,在去年第四季度為第一個(gè)標(biāo)段開(kāi)了普通增值稅發(fā)票30萬(wàn)元,同時(shí)去年第四季度也為第二標(biāo)段開(kāi)了普通增值稅發(fā)票9.75萬(wàn)元,兩個(gè)標(biāo)段的發(fā)票金額都在今年1月交了增值稅后,基本賬戶收到第一標(biāo)段的30萬(wàn)元,由于某種原因,第二標(biāo)段的9.75萬(wàn)元的工程款沒(méi)進(jìn)賬,但是,在今年1月份對(duì)方把之前開(kāi)據(jù)的9.75萬(wàn)元的發(fā)票退回給了我公司,我公司同時(shí)在今年1月份開(kāi)出了9.75萬(wàn)元的紅字發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)老師,對(duì)應(yīng)已交的9.75萬(wàn)元的發(fā)票的增值稅2839.81元,在當(dāng)前第二季度申報(bào)時(shí),可以抵這2839.81元的增值稅嗎?假如能抵,釆取什么方法抵?
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2020-04-08
銷售費(fèi)用開(kāi)了6點(diǎn)的增值稅發(fā)票應(yīng)該怎么做賬
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2015-11-10
老師您好,本次統(tǒng)計(jì)進(jìn)項(xiàng)稅一共勾選了27份,其中一份是住宿費(fèi)不抵扣,那我填寫(xiě)增值稅申報(bào)表中的進(jìn)項(xiàng)稅“本期認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票”應(yīng)填寫(xiě)27張還是26張?
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2019-12-16
老師,增值稅申報(bào)表的表二的35行,增值稅專用發(fā)票的份數(shù),我這里有一張通行費(fèi)的發(fā)票,稅額是零,也要填寫(xiě)在這里嗎?
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2019-10-15
老師 我們是個(gè)體戶小規(guī)模增值稅免稅 老板不小心代開(kāi)了增值稅專用發(fā)票 這個(gè)報(bào)稅時(shí)報(bào)上嗎?還是忽略不管了
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2020-01-03
小規(guī)模企業(yè)2021年第四季度增值稅減免 借:應(yīng)交稅費(fèi)/增值稅3442.65 貸:營(yíng)業(yè)外收入:3442.65 但2022年此稅要沖回635.72元。分錄這樣做可不可以?借:應(yīng)交稅費(fèi)/增值 (紅字635.72) 貸營(yíng)業(yè)外收入(紅字635.72)
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2022-04-06
購(gòu)買辦公用品的費(fèi)用對(duì)方開(kāi)的增值稅發(fā)票怎么入賬
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2015-10-10
您好老師,增值稅申報(bào)表,開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,銷售額是填開(kāi)票總額還是只填金額?
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2022-02-09
老師,我們已經(jīng)送貨到對(duì)方公司,但是還未收到錢,我們還沒(méi)有給對(duì)方開(kāi)增值稅專用發(fā)票,這個(gè)會(huì)計(jì)科目應(yīng)該怎么走
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2016-11-30
是新注冊(cè)的建筑公司,現(xiàn)在還沒(méi)有資質(zhì),但是老板私下接了幾個(gè)小工程,需要開(kāi)增值稅專用發(fā)票。現(xiàn)在可以開(kāi)嗎?
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2017-07-20
剛?cè)肼氁患覄倓?chuàng)的的公司,是營(yíng)銷農(nóng)產(chǎn)品的,水果蔬菜等的,不知道要是開(kāi)具增值稅專用發(fā)票時(shí)稅率是多少
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2019-03-05
老師,購(gòu)買金稅盤(pán)時(shí)開(kāi)具增值稅專用發(fā)票可以不用抵扣,直接全額抵減嗎?
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2016-07-27
老師那個(gè),物業(yè)公司現(xiàn)在給一個(gè)客戶開(kāi)增值稅專用發(fā)票,之前客戶交費(fèi),開(kāi)的是收據(jù),現(xiàn)在開(kāi)發(fā)票了,那我這個(gè)月的銷售額就會(huì)增大,超過(guò)了10萬(wàn),我該怎么申報(bào)?
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2020-06-04
老師請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么填呢,我們是不享受即征即退,那個(gè)適用稅率銷售額是填多少什么意思,開(kāi)具增值稅專用發(fā)票銷售額怎么填
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2020-01-08
老師 我想咨詢一下啊,就是簡(jiǎn)易征稅建筑行業(yè)不是3%嗎,有些企業(yè)可以申請(qǐng)簡(jiǎn)易征稅。但是。如果是簡(jiǎn)易征稅的話,開(kāi)普票就行了,為什么還要開(kāi)增值稅專用發(fā)票呢,他又不可以抵扣?
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2018-12-28
現(xiàn)在上海市的廣告費(fèi)就算開(kāi)增值稅專用發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額也不能抵扣嗎?直接入費(fèi)用?
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2016-05-18
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