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老師,您好!企業(yè)招收退伍士兵,可以減免增值稅附加稅,是財(cái)稅的哪年哪個(gè)文件呀
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2022-05-09
建筑工程異地預(yù)繳增值稅附加稅分錄? 異地預(yù)繳的城建稅是5%,注冊(cè)地城建稅7%,差額部分賬務(wù)要表現(xiàn)嗎
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2021-02-25
跨區(qū)域預(yù)繳增值稅附加稅是不是也減半征收
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2022-08-23
簡(jiǎn)答題 酒廠賣白酒10噸,不含增值稅銷售額200萬,稅率20%,每千克1元,計(jì)算消費(fèi)稅
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2023-10-20
老師請(qǐng)問下我預(yù)繳增值稅是在這個(gè)報(bào)表里面申報(bào)嗎 還是在增值稅申報(bào)表里面申報(bào)呢
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2019-05-13
月末轉(zhuǎn)出未交增值稅時(shí) 借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 那月末的三級(jí)明細(xì)科目應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)和轉(zhuǎn)出未交增值稅就等于互抵了嗎?意思是三級(jí)明細(xì)沒有平賬啊
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2017-05-06
如本月無銷項(xiàng),只有進(jìn)項(xiàng)。月末是不是借:應(yīng)交稅法-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅9434·99貸:應(yīng)交稅法-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)9434·99 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅9434.99貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅9434·99
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2021-05-21
本月應(yīng)交增值稅1776元,期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的稅的會(huì)計(jì)分錄是不是這樣。借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1776 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1776下月 繳納的會(huì)計(jì)分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1776 貸:銀行存款1776
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2018-02-01
一般納稅人借方:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 5000 貸方:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 6000那么計(jì)提增值稅是以下做法正確嗎?如:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 1000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 1000
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2018-01-06
增值額未超過扣除項(xiàng)目金額50% 土地增值稅稅額=增值額×30% 能不能解答一下第一句話什么意思。 增值額未超過。 超過什么? 增值額我可以理解是 買的時(shí)候20w,賣的時(shí)候22w。然后 增值稅的30%就是 2w里面的30%嗎
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2021-05-31
這月進(jìn)項(xiàng)稅是20000 銷項(xiàng)是30000 月末需要做這樣的分錄嗎 ?借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--銷項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅 ;然后借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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2018-09-19
1.先結(jié)轉(zhuǎn) 銷項(xiàng)/進(jìn)項(xiàng)等三級(jí)科目 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 2. 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 3.支付增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款 老師,請(qǐng)問進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),不用交稅,也需要做這一步嗎?
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2020-10-21
老師好,問一下結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,進(jìn)項(xiàng)稅70926.26,轉(zhuǎn)出26.08, 銷項(xiàng)稅:95956.74, 應(yīng)交增值稅=95956.74-70926.26-26.08=25030.48, 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅 95956.74 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅70926.26,轉(zhuǎn)出26.08,這里的進(jìn)項(xiàng)稅是寫轉(zhuǎn)出之前的金額還是轉(zhuǎn)出之后的金額? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 25030.48 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 79095.44 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 79095.44
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2018-12-06
老師 您好,2020年未做增值稅結(jié)轉(zhuǎn),年末一次性增值稅結(jié)轉(zhuǎn), 請(qǐng)問是這樣結(jié)轉(zhuǎn)地么? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額, 11, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)項(xiàng)稅額 10 ,應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 1 計(jì)提當(dāng)月增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 1.5,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1.5 這兩筆分錄的應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅,金額是不是不會(huì)一樣
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2021-01-03
老師你好,我是個(gè)體戶小規(guī)模納稅人,上月銷售了一輛汽車,是非稅控具開具的發(fā)票,那么本月要季報(bào)增值稅,這個(gè)非稅控系統(tǒng)開的發(fā)票金額應(yīng)該填哪里
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2021-07-15
汽車檢測(cè)公司,小規(guī)模納稅企業(yè)季度申報(bào)表,國(guó)稅代開增值稅7000元,自已開票系統(tǒng)開了不含稅銷售額82034.52元,為什么我填的季度報(bào)表老是通不過,我想請(qǐng)問下是什么原因
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2016-07-11
應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額10 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額3 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額18 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)5   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅5 這些數(shù)據(jù)在財(cái)務(wù)報(bào)表的應(yīng)交稅費(fèi)和其他流動(dòng)資產(chǎn)中分別填寫的數(shù)據(jù)是什么?
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2020-12-31
注:假設(shè)本月沒有發(fā)生其他涉及增值稅的事項(xiàng),貸方應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”在月未時(shí)應(yīng)轉(zhuǎn)入“應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅”。分錄如下:借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅這個(gè)看不懂,為什么不用進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出三級(jí)明細(xì),而是用的應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目。
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2018-09-27
我有預(yù)交的增值稅 我把預(yù)交的結(jié)轉(zhuǎn)到了預(yù)交增值稅里 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅3161.39 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅3161.39 月末把該交的增值稅轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅稅了 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅3161.4 貸 我有交了稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值3161.4 貸:銀行存款 期末余額不該是0嗎 為啥是我用箭頭標(biāo)的數(shù)啊 麻煩老師給說下
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2018-11-21
上期有預(yù)繳增值稅,本期怎么抵扣?我看增值稅申報(bào)表沒有預(yù)繳這一項(xiàng)
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2018-10-15
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