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機械設備租賃,帶操作手和不帶,增值稅稅率分別是多少呢?
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2021-01-13
企業注銷前的應交增值稅有借方余額我應該怎么操作呢?
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2018-08-01
請問在電子稅務局可以下載代開增值稅發票繳納款申報單嗎??公司租賃個人房產,代開發票填寫的表單
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2022-06-08
1,小規模公司進了一批貨,進海關的時候開了張進口增值稅稅款金額一萬多,稅率16%。這個發票可以抵扣稅率嗎?2,這批貨現在賣出,客戶要求開發票,能開增值稅發票還是普通發票呢?哪一種發票可以抵扣稅率的?
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2018-09-06
收到一張增值稅普通發票,金額不大182元,票號和稅額少了一點點沒打印出來,但根據原來發票上的票號在國家稅務總局增值稅發票查驗平臺能查到這張發票,客服那邊說能查到也不給重新開,這張發票能作為報銷憑證嗎?
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2020-12-10
甲公司和乙公司均為增值稅一般納稅人,且不存在任何關聯關系。2019年8月8日,甲公司以賬面原價1800萬元、累計折 l 50萬元. Bi 提減廈準備10萬元、公允價值為1500萬元(不含增值稅,適用增值稅稅率為9%)的一棟辦公樓作為對價,自乙公司處取得其持有的丙公司80%股權,能夠對丙公司實施控制、合井日丙公司可辨認凈資產公允價僅為0萬元.甲公司以銀行轉賬方式支付審計変50元,甲公司與丙公司的會計年度和采用的會計政策相同,不考慮除増值稅以外的相關稅費等其他因素,
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2021-04-27
事項:在2019年都沒有合同的情況下,A公司與B公司采購一批貨物價值我1000多萬元,B公司知道意向后同過C公司采購原材料價值700多萬,后按照約定送往DEF等公司委托加工價值100萬有原材料使用證明,并將加工完成后的產品送往A公司有送貨單及入庫單并且A有銷售下環節的出庫記錄。如果2020年現在A公司打款B公司開具增值稅發票,CDEFA給B公司開具發票,B公司并付款。請問在沒有合同情況下,但是有真實的交易這樣屬于虛開增值稅發票嗎?如果B公司與其他公司補簽合同合理嗎?時間簽2020可以嗎?但是有個情況是A公司直接與CDFE等公司業務聯系來往,因為只有B公司具有行政許可安排,DEF等公司加工的。B公司在2019年開具委托書安排DEF使用C公司運送的原材料加工后,送往A公司。到2020時候A公司才把300多萬打過來,B公司扣除了費用之后,打款CDEF等公司并開具發票。請問以上行為ABCDFEF等公司是否虛開增值稅發票呢?我就是擔心的是B公司沒有實物但是有DEF提供的樣品,因為國家規定必須留存
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2020-04-11
老師,我企業是一般納稅人,餐飲店和酒店的住宿費都能報銷么?
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2019-04-28
請問一下進口材料轉內銷的增值稅能不能作為進項抵扣
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2021-09-14
企業準備建房子賣,測算了下要交1400萬的稅(增值稅,土地增值稅,城建稅,教育費附加,所得稅),利潤才700萬,前提還要全部取的增值稅專票,房產企業的稅收真的這么高嗎?實際操作中這些稅真的要如實交嗎
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2017-06-07
個體戶稅務局自動申報了定期定額納稅申報表(里面個稅,地方教育附加,水利建設專項等),和增值稅,增值稅和開票稅額不符,要作廢重新申報嗎?未達起征點的增值稅要不要繳納?個稅和附加稅怎么繳納?
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2019-07-08
【2】2×19年3月,某科研事業單位(為增值稅一般納稅人) 對開展技術咨詢服務開具的增值稅專用發票上注明的勞務收入為200000元,增值稅稅額為12000元,全部款項已存入銀行。請為該事業單位作出賬務處理。
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2021-12-12
小規模開出專票 票面的稅額直接計入到應交稅費增值稅里面,對嗎? 借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費_增值稅_未交增值稅 還是 應交稅費_增值稅_應交增值稅
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2022-12-31
2018年12月份因購貨方有誤銷售發票未作廢也未入賬,與增值稅申報主表收入差額為未作廢發票金額,審計要求不入賬,因公司為商貿企業,恐虛增收入及應收款資產,2019年沖紅該如何入賬。
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2019-02-06
購進貨物時取得的增值稅普通發票需要計算增值值稅嗎?
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2020-06-08
總公司和分公司在一個縣,分公司沒有上開票系統,請問總公司可以為分公司代開增值稅發票嗎?謝謝!
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2018-03-13
老師您好!我之前在發票管理系統v2.0里面申請的代開增值稅發票,但是當時因為系統問題,沒有開成功,但現在在已開具里面查到己開具記錄,我該怎么作廢呢?
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2019-12-10
內賬,小規模納稅人,農業合作社,免增值稅。那我們收到收入時,需要做應該增值稅,再把應交增值稅轉營業外收入嗎? 還是可以不做應交增值稅,直接,借銀行存款,貸主營業務收入。
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2020-04-10
老師,我們銷售外購的免增值稅的有機肥,有機肥是外購,但是包裝物是我們自己購買的,發到工廠去包裝有機肥的,包裝物外購的時候對方開給我們的增值稅專票,這個進項我們能抵扣嗎,還是都要算到包裝物的成本里
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2024-06-06
公司目前聘請一個勞務工,專門從事產品銘牌制作工作,是工作之余兼職給我公司工作的,本次結算費用2500元,他去稅務所代開了發票,除了2500元的勞務費發票,還產生了個稅和增值稅以及增值稅附加稅,他說需要公司承擔,老板同意了,業務員拿來報銷,這產生的這些稅費我該如何入賬,如何做賬務處理
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2019-01-30
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