老師您好 小規(guī)模勞務(wù)的增值稅稅率是3%減按1%,要是 問(wèn)
你好,是可以按1%的了。 答
老師您好 一般納稅人都是按月申報(bào)嗎 問(wèn)
你好是的一般納稅人按月申報(bào) 答
請(qǐng)問(wèn)一般納稅人公司沒(méi)有車,有開具的柴油發(fā)票可以 問(wèn)
您好,這個(gè)是員工出差產(chǎn)生的吧 答
老師,你好。申報(bào)匯算清繳所得稅時(shí),職工薪酬賬載金 問(wèn)
您好,是的,就是這個(gè)金額的 答
老師,小微企業(yè)利潤(rùn)總額如何計(jì)算?含不含企業(yè)所得稅 問(wèn)
直接根據(jù)利潤(rùn)表填報(bào)就行 答

應(yīng)收賬款- -283800 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -280990.1應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -2809.9 應(yīng)收賬款- 283800 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 280990.1應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 8429.7應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 5619.8 營(yíng)業(yè)外收入-稅收減免 5619.8
答: 你好,同學(xué) 老師看了分錄,如果不用交稅,轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入是沒(méi)問(wèn)題的
老師,收入 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交增值稅, 那外匯收入 借應(yīng)收 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、還有貸應(yīng)交增值稅嗎?
答: 沒(méi)有 出口免稅
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,就是像:借:應(yīng)收賬款-A單位貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷賬稅額借:應(yīng)收賬款-B單位貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷賬稅額我可以寫成:借:應(yīng)收賬款-A單位 應(yīng)收賬款-B單位貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-AB 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷賬稅額-AB
答: 可以的,可以這樣賬務(wù)處理的

