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請問收到紅字發(fā)票的退稅收入(增值稅稅費和附加稅稅費)的會計分錄怎么做
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2020-03-05
惠州領(lǐng)購營改增裝修費增值稅增值稅專用發(fā)票需要什么資料?
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2015-10-24
汽車加油開據(jù)的增值稅專用發(fā)票可以抵扣增值稅吧
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2016-12-10
剛注冊的公司,增值稅可以不啟用嗎 但目前有收到增值稅發(fā)票費用
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2020-11-23
增值稅費用專票是指什么票據(jù)
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2021-06-22
增值稅專用發(fā)票的票種有幾種
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2023-02-26
單用途卡發(fā)卡企業(yè)或者售卡企業(yè)向購卡人、充值人開具增值稅普通發(fā)票,不得開具增值稅專用發(fā)票。 持卡人使用單用途卡購買貨物或服務(wù)時,貨物或者服務(wù)的銷售方應(yīng)按照現(xiàn)行規(guī)定繳納增值稅,且不得向持卡人開具增值稅發(fā)票。 銷售方與售卡方不是同一個納稅人的,銷售方在收到售卡方結(jié)算的銷售款時,應(yīng)向售卡方開具增值稅普通發(fā)票,并在備注欄注明“收到預(yù)付卡結(jié)算款”,不得開具增值稅專用發(fā)票。
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2019-09-10
資料三:12月1日,長江公司與大海公司簽訂債 務(wù)重組協(xié)議,以庫存A材料500千克償還所欠大海公司的債務(wù),債務(wù)賬面價值為35000元,開具的增值稅專用發(fā)票上注明材料價款為26000元。假定符合收入確認(rèn)條件,不考慮其他相關(guān)稅費。 根據(jù)上述資料,回答下列問題:
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2021-11-01
有哪些費用發(fā)票可以進(jìn)行增值稅抵扣?
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2018-09-12
2購進(jìn)生產(chǎn)用零配件,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額1.12萬元;購進(jìn)生產(chǎn)車間用電,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額16萬元;購進(jìn)辦公用品,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額0.56萬元;購進(jìn)職工食堂用餐具,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額0.32萬元。 3向多家客戶銷售自產(chǎn)W型小汽車,甲公司已向客戶分別開具增值稅專用發(fā)票,不含增值稅銷售額合計5 085萬元,因個別客戶資金緊張,當(dāng)月實際收到不含增值稅銷售額4 746萬元。 4將100輛自產(chǎn)Z型小汽車作為投資,提供給乙汽車租賃公司,將2輛自產(chǎn)Z型小汽車無償贈送給關(guān)聯(lián)企業(yè)丙公司,將5輛自產(chǎn)Z型小汽車獎勵給優(yōu)秀員工,將1輛自產(chǎn)Z型小汽車移送職工食堂使用。 已知:增值稅稅率為13%,取得的扣稅憑證已通過稅務(wù)機關(guān)認(rèn)證。 要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素 2甲公司當(dāng)月進(jìn)項稅額中 準(zhǔn)予從銷項稅額中抵扣的是多少? 1
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2021-04-16
我在增值稅發(fā)票綜合平臺發(fā)票抵扣勾選了36張發(fā)票,發(fā)票不抵扣1張,在填電子稅務(wù)局增值稅附表二,本期認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票填36份還是37份?如果填36份,那一份不勾選的發(fā)票往哪里填?
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2022-06-07
增值稅普通發(fā)票和增值稅專用發(fā)票開錯了的處理方法各是什么?
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2017-11-28
老師,增值稅普通發(fā)票和增值稅專用發(fā)票有什么區(qū)別該怎么申請
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2020-01-05
增值稅專用發(fā)票可以和增值稅普通發(fā)票粘貼在一起寫報銷單嗎?
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2019-11-20
修理費,專用發(fā)票有增值稅,寫分錄要不要算上增值稅。
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2019-01-02
進(jìn)出口增值稅的專用繳款書就是進(jìn)口增值稅發(fā)票嗎?
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2018-02-04
購進(jìn)甲材料2000噸,單價100元每噸,增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅為26000元,運費為10000元,增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅為900元,所有款項已用銀行存款支付
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2021-05-13
某市一家自營出口生產(chǎn)企業(yè)是增值稅一般納稅人,出口貨物的征稅稅率為16%,退稅率為13%。2018年8月有關(guān)經(jīng)營業(yè)務(wù)為:購原材 料一批,取得的增值稅專用發(fā)票注明的價款為400萬元,外購貨物準(zhǔn)子抵扣進(jìn)項稅額64萬元通過認(rèn)證。當(dāng)月進(jìn)料加工免稅進(jìn)口料件的 組成計稅價格200萬元。期未留抵稅款12萬元。本月內(nèi)銷貨物不含稅銷售額200萬元。收款232萬元仔入銀行。本月出口貨物銷售額 折合人民幣400萬元。 要求: (1)計算免抵退稅不得免征和抵扣稅額扺減額 (2) 計算免抵退稅不得免征和抵扣稅額。 (3) 計算當(dāng)期應(yīng)納增值稅稅額。 (4)計算免抵退稅額抵減額。 (5) 計算出口貨物“免、抵、退”稅額。 (6)計算該企業(yè)應(yīng)退稅額。 (7)計算當(dāng)期免抵稅額。 (8)計算期末留抵結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵扣稅額。
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2022-04-06
老師,6月份的時候,稅控系統(tǒng)續(xù)費280元。是不是這樣做。 借:管理費用 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——減免稅額 借方藍(lán)字 借:管理費用 借方紅字
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2019-07-13
就是一般納稅人,增值稅普通發(fā)票次月開了紅票,我現(xiàn)在填寫申報表,我是不是直接在申報普通發(fā)票那一樣填的數(shù)是上月的正學(xué)發(fā)票減去紅字發(fā)票填寫呢?
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2017-08-02
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