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完工進(jìn)度原則下,乙方開(kāi)給甲方的增值稅發(fā)票,會(huì)計(jì)將記賬聯(lián)附在哪個(gè)憑證下
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2021-09-28
老師,對(duì)方給我開(kāi)的增值稅發(fā)票多余我打款的金額,多的那部分發(fā)票我不做賬,也不管它可以嗎?
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2024-06-20
河北增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)的網(wǎng)址是什么
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2023-04-11
老師 你好!請(qǐng)問(wèn)香港的發(fā)票可以在貴州這報(bào)銷嗎?香港又沒(méi)有增值稅發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)這種情況的怎么處理?
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2020-11-10
老師咨詢個(gè)問(wèn)題 ,原來(lái)合同簽定是開(kāi)17%的增值稅發(fā)票,現(xiàn)我們是開(kāi)13%的發(fā)票,但客戶要我們補(bǔ)4%的稅點(diǎn)他,合理嗎?
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2023-09-28
公司5月份支付6-8月辦公室租金,5月份已收到增值稅專票,請(qǐng)問(wèn)5月做賬時(shí)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
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2023-06-01
收到工程公司的簡(jiǎn)易計(jì)稅增值稅專票可以抵扣嗎
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2020-11-14
1%的增值稅發(fā)票可以抵扣嗎?
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2020-10-11
請(qǐng)問(wèn)8月份租賃機(jī)器費(fèi)用付款了,12月份收到發(fā)票時(shí)如何做分錄?(發(fā)票為增值稅發(fā)票有進(jìn)項(xiàng)抵扣)
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2020-12-29
請(qǐng)問(wèn)老師,現(xiàn)在的百分之3的增值稅發(fā)票,政策減免不是百分之1么,但是我需要開(kāi)百分之3的怎么辦,我是個(gè)體
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2021-01-07
老師,您好!四個(gè)行業(yè)免增值稅的胡話是不是開(kāi)具的增值稅發(fā)票就是無(wú)稅的啊
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2020-12-02
小規(guī)模,不代開(kāi)增值稅專票的情況下,開(kāi)增值稅普票用不用繳稅
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2016-10-12
請(qǐng)問(wèn)在電子稅務(wù)局可以下載代開(kāi)增值稅發(fā)票繳納款申報(bào)單嗎??公司租賃個(gè)人房產(chǎn),代開(kāi)發(fā)票填寫的表單
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2022-06-08
1,小規(guī)模公司進(jìn)了一批貨,進(jìn)海關(guān)的時(shí)候開(kāi)了張進(jìn)口增值稅稅款金額一萬(wàn)多,稅率16%。這個(gè)發(fā)票可以抵扣稅率嗎?2,這批貨現(xiàn)在賣出,客戶要求開(kāi)發(fā)票,能開(kāi)增值稅發(fā)票還是普通發(fā)票呢?哪一種發(fā)票可以抵扣稅率的?
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2018-09-06
老師您好,請(qǐng)問(wèn)異地分公司在所在地區(qū)預(yù)繳增值稅是不是意味著分公司增值稅發(fā)票的開(kāi)具和收取都必須是分公司身份,不能直接開(kāi)母公司發(fā)票、以及由母公司開(kāi)發(fā)票?(咨詢12366只說(shuō)了要在所在地預(yù)繳,不太明白具體意思。以及,12366回復(fù):稅務(wù)沒(méi)有關(guān)于是否獨(dú)立核算的要求。)
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2019-07-30
我在增值稅發(fā)票綜合平臺(tái)發(fā)票抵扣勾選了36張發(fā)票,發(fā)票不抵扣1張,在填電子稅務(wù)局增值稅附表二,本期認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票填36份還是37份?如果填36份,那一份不勾選的發(fā)票往哪里填?
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2022-06-07
請(qǐng)問(wèn):增值稅申報(bào)報(bào)表1填寫(開(kāi)具增值稅發(fā)票這里),我們是外貿(mào)制造業(yè),銷售貨物都是開(kāi)形式普票 那開(kāi)具增值稅發(fā)票這里是不用填嗎?
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2022-08-11
企業(yè)準(zhǔn)備建房子賣,測(cè)算了下要交1400萬(wàn)的稅(增值稅,土地增值稅,城建稅,教育費(fèi)附加,所得稅),利潤(rùn)才700萬(wàn),前提還要全部取的增值稅專票,房產(chǎn)企業(yè)的稅收真的這么高嗎?實(shí)際操作中這些稅真的要如實(shí)交嗎
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2017-06-07
個(gè)體戶稅務(wù)局自動(dòng)申報(bào)了定期定額納稅申報(bào)表(里面?zhèn)€稅,地方教育附加,水利建設(shè)專項(xiàng)等),和增值稅,增值稅和開(kāi)票稅額不符,要作廢重新申報(bào)嗎?未達(dá)起征點(diǎn)的增值稅要不要繳納?個(gè)稅和附加稅怎么繳納?
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2019-07-08
【2】2×19年3月,某科研事業(yè)單位(為增值稅一般納稅人) 對(duì)開(kāi)展技術(shù)咨詢服務(wù)開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票上注明的勞務(wù)收入為200000元,增值稅稅額為12000元,全部款項(xiàng)已存入銀行。請(qǐng)為該事業(yè)單位作出賬務(wù)處理。
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2021-12-12
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