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報(bào)第一季度所得稅提示如下: 您還有3張表尚未填寫: 《A201030減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表(附表三)》 《居民企業(yè)參股外國(guó)企業(yè)信息報(bào)告表》 《技術(shù)成果投資入股企業(yè)所得稅遞延納稅備案表》 但填報(bào)時(shí)只有申報(bào)表A、附表一、附表二,點(diǎn)右向剪頭也沒看到這3張表。請(qǐng)問要在哪里填呢?
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2020-04-11
老師··我填企業(yè)所得稅的季度申報(bào)時(shí)下面有要填季末的 從業(yè)人數(shù)是填這個(gè)月申報(bào)的個(gè)人所得稅的人數(shù)··還是這個(gè)月做賬計(jì)提的人數(shù)?
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2019-10-23
你好,老師 企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中當(dāng)年境內(nèi)所得額如果當(dāng)年盈利了填寫的是彌補(bǔ)完以前年度虧損后的余額嗎
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2021-07-13
老師好,假如申報(bào)二季度利潤(rùn)表的所得稅費(fèi)用,可以包含上一年度補(bǔ)交的所得稅款費(fèi)用嗎,一般納稅人。
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2022-06-20
老師您好:問下企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),前幾個(gè)季度申報(bào)都繳企業(yè)所得稅了,到第四季度虧損,匯算清繳前面繳的稅還要退嗎?謝謝!
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2020-05-11
一家分公司,小規(guī)模,然后一直都是零申報(bào),那請(qǐng)問企業(yè)所得稅季度申報(bào)資產(chǎn)總額怎么填,財(cái)報(bào)就只有一個(gè)300的電話費(fèi)用
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2022-04-01
老師企業(yè)所得稅季度申報(bào)時(shí)我把資產(chǎn)寫錯(cuò)了實(shí)際1900萬,但我寫成190萬了,會(huì)不會(huì)影響填匯算清繳的報(bào)表。
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2020-05-11
那個(gè)研發(fā)加計(jì)扣除是在匯算清繳的時(shí)候扣除嗎?季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候要扣除嗎?
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2018-10-12
7月份成立公司,企業(yè)所得稅季度申報(bào)中的利潤(rùn)總額是填10月-12月的利潤(rùn)總額,還是填7月-12月累計(jì)的利潤(rùn)總額
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2019-01-11
上季度申報(bào)的企業(yè)所得稅表中的利潤(rùn)總額數(shù)據(jù)填錯(cuò)了,現(xiàn)在有什么辦法彌補(bǔ)嗎
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2017-10-17
企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表,是不本年度是“可彌補(bǔ)虧損所得”什么樣情況,會(huì)使得“主表“減:彌補(bǔ)以前年度虧損”會(huì)出現(xiàn)數(shù)字呀?
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2018-05-24
季度企業(yè)所得稅預(yù)繳是本期本年利潤(rùn)基數(shù)繳納還是本年累計(jì)利潤(rùn)總額繳納?
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2019-10-09
2016年納稅調(diào)整后虧損14108.95,2017年納稅調(diào)整后虧損1717.63,合計(jì)可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損共15826.58,2018年至第二季度末共產(chǎn)生利潤(rùn)6715.05,申報(bào)時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)補(bǔ)虧了,未交企業(yè)所得稅。第三個(gè)季度產(chǎn)生所得稅費(fèi)用前的利潤(rùn)為41994.87,本年合計(jì)48709.92,第三季度要交企業(yè)所得稅,以前做納稅調(diào)整只做的報(bào)表調(diào)整,賬未調(diào)過。具體分錄要怎么做?
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2018-10-08
您好,老師,19年5月份補(bǔ)交18年度的企業(yè)所得稅,之前沒有計(jì)提,5月份補(bǔ)交的企業(yè)所得稅,分錄怎么寫呢?
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2019-07-02
個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)所得,像企業(yè)所得稅一樣形式嗎?季度可以預(yù)繳納,年度時(shí)候就匯算清繳?怎么計(jì)算季度匯算清繳啊?
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2018-11-30
老師好,我們企業(yè)上一年度預(yù)繳的企業(yè)所得稅多繳了,這種情況現(xiàn)申請(qǐng)辦理退稅還是先辦理匯算清繳?
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2022-03-11
你好,請(qǐng)問填四季度所得稅季報(bào)申報(bào)表本年累計(jì)數(shù)是1-11月全年累計(jì)數(shù)還是10-12月累計(jì)數(shù)
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2019-11-20
稅務(wù)局未核定工資薪金個(gè)人所得稅期間,企業(yè)也未申報(bào)個(gè)稅,稅務(wù)局現(xiàn)在能否以此對(duì)以前年度未申報(bào)個(gè)稅進(jìn)行處罰
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2021-08-18
在報(bào)年度所得稅申報(bào)時(shí),期間費(fèi)用表里沒有會(huì)務(wù)費(fèi),那么會(huì)務(wù)費(fèi)放到哪里?
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2017-05-14
彭老師問個(gè)分錄。我司第一季度有利潤(rùn)要交所得稅:10000元。已經(jīng)申報(bào)扣繳了。分錄:借:所得稅:10000 銀行存款:10000 。后面申報(bào)了上年度匯算清繳2023年度虧損。現(xiàn)在更改本季度所得稅報(bào)表重新提交做了以前年度虧損彌補(bǔ)。稅局又把交的1萬所得稅費(fèi)退回了。請(qǐng)問這個(gè)分錄我是直接沖減所得稅這個(gè)科目就行了嗎。借:銀行存款 10000 所得稅:-10000.我上年度的虧損彌補(bǔ)怎么體現(xiàn)呢
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2024-05-04
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