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增值稅專(zhuān)用發(fā)票,普通發(fā)票區(qū)別
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2017-03-06
增值稅普通發(fā)票(卷票)怎么使用
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2021-12-09
您在2022年4月1日以后取得的適用3%征收率的應(yīng)稅銷(xiāo)售收入,應(yīng)當(dāng)開(kāi)具免稅普通發(fā)票。若您有特殊情況,需要開(kāi)具其他發(fā)票,請(qǐng)按提示選擇相應(yīng)原因: 1.開(kāi)具發(fā)票為2022年3月31日前發(fā)生納稅義務(wù)的業(yè)務(wù); 2.前期已開(kāi)具相應(yīng)征收率發(fā)票,發(fā)生銷(xiāo)售折讓、中止或者退回等情形需要開(kāi)具紅字發(fā)票,或者開(kāi)票有誤需要重新開(kāi)具; 3.因?yàn)閷?shí)際經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)需要,放棄享受免征增值稅政策。 老師,這個(gè)是什么意思,要選擇幾呢
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2022-04-17
增值稅專(zhuān)用發(fā)票有電子發(fā)票嗎
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2019-03-11
服務(wù)費(fèi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票
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2015-10-30
甲公司采用支付手續(xù)費(fèi)方式委托乙公司代銷(xiāo) 一批商品,商品成本為36000元。根據(jù)代銷(xiāo)合同, 商品售價(jià)為40 000元,增值稅稅額為5 200元,甲 公司按銷(xiāo)售價(jià)款(含增值稅)的3%支付手續(xù)費(fèi)。 乙公司將該批商品售出后,給甲公司開(kāi)來(lái)代銷(xiāo)清 單,甲公司根據(jù)代銷(xiāo)清單所列的已銷(xiāo)商品金額給 乙公司開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票。 要求:乙公司代銷(xiāo)商品的下列會(huì)計(jì)分錄: ①收到受托代銷(xiāo)商品。 20: ②將受托代銷(xiāo)商品售出。 ③收到增值稅專(zhuān)用發(fā)票。 ④結(jié)清代銷(xiāo)商品款并計(jì)算代銷(xiāo)手續(xù)費(fèi)。
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2021-12-27
增值稅專(zhuān)用發(fā)票是什么
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2019-04-10
開(kāi)具紅字發(fā)票后,需要辦理退稅還是直接在填寫(xiě)納稅申報(bào)表時(shí)直接減去紅字銷(xiāo)售額?增值稅納稅申報(bào)表怎么填?
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2018-12-30
購(gòu)貨方開(kāi)局紅字信息表給銷(xiāo)售方,銷(xiāo)售方開(kāi)來(lái)的紅字增值稅發(fā)票。購(gòu)貨方還需要認(rèn)證嗎?還是直接做賬就可以了?
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2018-04-26
請(qǐng)問(wèn)當(dāng)藍(lán)字專(zhuān)用發(fā)票有銷(xiāo)貨清單時(shí),對(duì)應(yīng)的紅字專(zhuān)用發(fā)票是否也需要有銷(xiāo)貨清單呢?
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2020-06-10
增值稅小規(guī)模納稅人月銷(xiāo)售額不超3萬(wàn)的,當(dāng)期代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,已經(jīng)繳納的稅款,在專(zhuān)用發(fā)票全部聯(lián)次追回或者規(guī)定開(kāi)具紅字專(zhuān)用發(fā)票后,可以向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)退還,這有點(diǎn)不明白,小規(guī)模納稅人不是只能代開(kāi)普通發(fā)票,不能代開(kāi)專(zhuān)用發(fā)票的嗎?那哪來(lái)的專(zhuān)用發(fā)票追回呀?
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2017-04-06
小規(guī)模納稅人取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票可以抵扣稅款么?增值稅專(zhuān)用發(fā)票少開(kāi)可以正常使用么?
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2018-09-19
銷(xiāo)售方給購(gòu)貨方開(kāi)增值稅普通發(fā)票,為什么不開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票
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2015-12-08
購(gòu)進(jìn)的商品是1點(diǎn)的普通增值稅發(fā)票,賣(mài)出去可以開(kāi)13點(diǎn)增值稅專(zhuān)用發(fā)票嗎?
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2021-01-12
我們是銷(xiāo)貨方,我開(kāi)好的紅字發(fā)票,和紅字信息表,我把紅字發(fā)票的記賬聯(lián)和紅字發(fā)票信息表我留著,紅字發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)給對(duì)方客戶(hù),紅字發(fā)票信息表用不用給對(duì)方客戶(hù),還是只用我們自己留著
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2018-06-21
小規(guī)模納稅人,增值稅普通發(fā)票上的稅額是1424.28,但在填寫(xiě)增值稅報(bào)表時(shí)應(yīng)納稅額是用主營(yíng)業(yè)務(wù)收入x3%算出的為1424.27,這個(gè)數(shù)字為免征額,兩者差0.01。我想請(qǐng)問(wèn)的是報(bào)表填寫(xiě)免征額時(shí),我按理應(yīng)該填寫(xiě)發(fā)票的數(shù)字,但就會(huì)多出0.01這個(gè)怎么處理?
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2018-10-16
給一般納稅人必須開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,不可以開(kāi)普通增值發(fā)票嗎
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2016-01-18
增值稅專(zhuān)用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票,如果發(fā)生退貨,可否部分沖紅?
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2017-06-07
一般納稅人既可以領(lǐng)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,也可以領(lǐng)增值稅普通發(fā)票?
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2017-01-04
為什么一般增值稅專(zhuān)用發(fā)票可以抵扣稅,增值稅普通發(fā)票就不行
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2021-09-05
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