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老師好,請問:小微企業(yè)4季度只開了1萬元發(fā)票,現(xiàn)在申報(bào)時(shí),增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表 中,“本期發(fā)生額”和實(shí)際抵減額 應(yīng)填1萬乘3%的數(shù)還是1萬乘2%的數(shù)呢?
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2024-01-01
待抵扣稅額與期末留底稅額有什么區(qū)別
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2018-07-24
上期留抵稅額9906.97,9月還沒抵扣完, 我需要填增值稅及附加稅申報(bào)表附列資料2嗎
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2021-10-12
有上期未作進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的發(fā)票 在本期轉(zhuǎn)出 申報(bào)時(shí),填列B09申報(bào)表附列資料(四)時(shí),加計(jì)抵減情況第6欄,本期發(fā)生額是填本期實(shí)際應(yīng)抵扣的金額還是需要在本期調(diào)減額單獨(dú)填列上期未做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的稅額?
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2021-11-10
出口業(yè)務(wù)正常做收入應(yīng)該怎么做,我們正常做會(huì)帶出來銷項(xiàng)稅。不得免征和抵扣稅額怎么算
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2023-12-05
單選題36/181 36、甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,2018年12月購進(jìn)一批生產(chǎn)免稅產(chǎn)品和應(yīng)稅產(chǎn)品的原材料,取得增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款為100萬元,增值稅稅額為16萬元。當(dāng)月免稅產(chǎn)品的銷售額為100萬元,應(yīng)稅產(chǎn)品的不含稅銷售額為200萬元。已知增值稅稅率為16%,則甲企業(yè)當(dāng)月可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為(  )萬元。 A 4.47 B 7.3 C 10.7 D 15.8 我的答案: D 糾錯(cuò) 答案解析 參考答案: C (1)適用一般計(jì)稅方法的納稅人,兼營簡易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目而無法劃分不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,按照下列公式計(jì)算不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額:不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=當(dāng)期無法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額×(當(dāng)期簡易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目銷售額+免征增值稅項(xiàng)目銷售額)÷當(dāng)期全部銷售額,則甲企業(yè)當(dāng)期不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=16×100÷(100+200)=5.3(萬元);(2)可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=16-5.3=10.7(萬元)。 有疑惑?去提問 ※截圖題目有利于老師快速準(zhǔn)確為你解答~ 考考朋友 筆記添加 港灣 2019-02-23 15:27:34 (1)適用一般計(jì)稅方法的納稅人,兼營簡易計(jì)稅方法計(jì)稅
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2019-02-23
是不是本期本來就免稅(小規(guī)模銷售收入沒達(dá)到10萬), 本期實(shí)際遞減稅額填0 ,而不是480?
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2019-04-09
該企業(yè)的制造費(fèi)用總額由變動(dòng)成本、固定成本和混合成本三部分組成。會(huì)計(jì)部門曾對該年月份制造費(fèi)用總額1osooo元進(jìn)行分析,各類分析的組成情況為;變動(dòng)成本總額s20o0元固定成本總額3800o元混合成本總額15o0o元。要求:(1)以高低點(diǎn)法將制造費(fèi)用中的混合成本分解為因定成本與變動(dòng)成本。(2)若該企業(yè)2019年7月份預(yù)計(jì)產(chǎn)量為s900o件,其制造費(fèi)用總額應(yīng)為多少?其中,變動(dòng)成本總額、固定成本總額和混合成本總額各為多少?
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2021-09-03
退休人員的生活費(fèi)1個(gè)月為3000元 年終獎(jiǎng)為3000元 從應(yīng)付工資出 但沒有合同 沒有在職 要不要申報(bào)個(gè)稅
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2020-02-22
請問個(gè)體定率戶交的個(gè)人生產(chǎn)所得里的不含稅收入和增值稅申報(bào)表里的不含稅收入一樣的金額嗎?
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2016-06-17
老師,新注冊一家銷售奢侈品的公司,需要交哪些稅?稅率是多少?是小規(guī)模納稅人還是一般納稅人更省稅?
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2021-07-13
老師您好!財(cái)產(chǎn)和行為稅納稅申報(bào)印花稅保存后出現(xiàn)(請至少填寫一條釆集表數(shù)據(jù))怎么回事兒呢?謝謝
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2022-04-17
跨境電商,進(jìn)口關(guān)稅就減免的,國內(nèi)銷售開17%專用發(fā)票,進(jìn)口關(guān)稅可以按17%抵扣嗎?還是要按照實(shí)際繳稅的關(guān)稅抵扣?
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2017-05-12
單位做園林綠化工程,收到苗木種植專業(yè)合作社的普通免稅發(fā)票,需要去稅務(wù)局備案再抵扣,還是可以直接抵扣呀?
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2022-05-30
疫情期間生活服務(wù)免繳納增值稅,那會(huì)計(jì)做賬應(yīng)該怎么做
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2020-11-21
金稅盤服務(wù)費(fèi)是記減免稅款后,期末用結(jié)轉(zhuǎn)到其它科目嗎
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2019-05-23
老師您好!工資薪酬中的本期免稅收入指什么?如何填寫呢?
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2020-02-05
老師,問下,疫情期間生產(chǎn)銷售的消毒液是不是免增值稅的
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2020-04-14
三免三減半的遞延所得稅的轉(zhuǎn)回期間和金額是怎么算的
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2019-07-09
#提問#老師期末有應(yīng)交增值稅減免稅額借方余額如何結(jié)轉(zhuǎn)
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2018-12-06
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