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去年收到一張失控發(fā)票,已做進項稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在銷售方說要開具紅字發(fā)票信息表,把增值稅發(fā)票補給公司,可以這么操作嗎?
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2018-07-19
增值稅申報表第9項免稅銷售額系統(tǒng)不能填負數(shù),現(xiàn)更改為0.當月的業(yè)務(wù)是發(fā)生一筆銷售退回紅字發(fā)票,所以收入為負數(shù)。那現(xiàn)改為0,賬務(wù)如何處理啊。
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2017-04-26
小規(guī)模納稅人可以申請在家開具增值稅專用發(fā)票嗎?如果在家開具增值稅專用發(fā)票,也是按照季度申報增值稅嗎?
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2020-07-21
某實行出口免抵退稅的機械廠2019年8月末留抵稅額3 000元,9月發(fā)生下列業(yè)務(wù):   (1)購入生產(chǎn)用A材料10噸,取得增值稅專用發(fā)票,價稅合計339 000元。   (2)購入生產(chǎn)用B材料10噸,取得增值稅普通發(fā)票,價稅合計11 300元。   (3)支付A材料運費2 000元(不含稅),取得專用發(fā)票。   (4)銷售自產(chǎn)產(chǎn)品甲機器4臺,開具增值稅發(fā)票,含稅價款160 000元;支付甲機器運輸費2 000元(不含稅),取得專用發(fā)票。   (5)購買生產(chǎn)設(shè)備1臺,取得增值稅專用發(fā)票,價款40 000元,稅款5 200元。   (6)購買小轎車一輛自用,取得增值稅專用發(fā)票,價款200 000元,稅款32 000元。   (7)將自產(chǎn)的3臺甲機器出口,離岸價格合計14 600美元,美元與人民幣比價為6.5︰1。   (8)當期發(fā)現(xiàn)因保管不當毀損上月購入的包裝物一批,賬面成本20 000元(含運費1 860元)。   增值稅退稅率為10%,需要認證的發(fā)票都已通過認證。   【要求】1.計算當期該企業(yè)申請的出口退稅。   2.計算當期該企業(yè)的留抵稅額。
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2021-05-05
請問老師:已經(jīng)認證的發(fā)票其中有一部分要退回,購買方開增值稅紅字信息表是開需要退回部分還是整張發(fā)票開紅字信息表呢?
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2020-11-05
公司10月份開了三張增值稅發(fā)票,是讓別人代開的,抬頭是公司名字,如何報稅?現(xiàn)在看公司有應(yīng)交稅費八千多,這個數(shù)字是交完的數(shù)字嗎?
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2017-01-07
給我開票的下游公司跑路了稅務(wù)局要求我補稅費怎么弄
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2021-11-03
當月負數(shù)發(fā)票已開具,稅盤顯示已經(jīng)上報,當月負數(shù)發(fā)票還能作廢嗎?
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2019-03-10
請問非稅收入電子發(fā)票開出多久后,可以在網(wǎng)上打印,查驗?
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2019-10-30
稅局公布了自2018年1月1日起,納稅人通過增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)開具增值稅發(fā)票(包括:增值稅專用發(fā)票、增值稅普通發(fā)票、增值稅電子普通發(fā)票)時,商品和服務(wù)稅收分類編碼對應(yīng)的簡稱會自動顯示并打印在發(fā)票票面“貨物或應(yīng)稅勞務(wù)、服務(wù)名稱”或“項目”欄次中,這個是什么意思。具體開票是什么樣,老師您這邊有發(fā)票的版本可以參考一下嗎??
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2018-01-03
老師 ,醫(yī)院營業(yè)收入免征增值稅,那么我填增值稅申報表的時候還需要填數(shù)字嗎?
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2019-04-11
增值稅普通發(fā)票和增值稅專用發(fā)票附在費用報銷單后時能折疊嗎?如果不能,發(fā)票太大了。
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2017-09-07
向一超市(一般納稅人)銷售糕點,開出增值稅專用發(fā)票,注明價款為50000元,增值稅稅款為6500,支付運費500元,增值稅45元,取得增值稅專用發(fā)票。
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2023-10-23
購入機器設(shè)備一臺,增值稅專用發(fā)票列示,價款500000元,增值稅65000;貨運增值稅專用發(fā)票列示,運費20000元,增值稅1800元;上述價款均尚未支付。做會計分錄
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2023-03-03
老師,對方開具紅字專用發(fā)票信息表,我就以依這個為附件直接開具紅字發(fā)票對嗎,
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2022-01-12
老師您好,請問: 收到紅字發(fā)票(加入稅額是100),是“借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅) -100”, 還是“貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅) 100”
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2023-06-28
借:應(yīng)收賬款(紅字) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(紅字) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(紅字) 請問這個分錄月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)
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2016-11-24
請問老師:已經(jīng)認證的一張發(fā)票里面有一部分要退回,這張發(fā)票購買方開增值稅紅字信息表是開需要退回部分還是整張發(fā)票開紅字信息表呢?
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2020-11-05
您在2022年4月1日以后取得的適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,應(yīng)當開具免稅普通發(fā)票。若您有特殊情況,需要開具其他發(fā)票,請按提示選擇相應(yīng)原因: 1.開具發(fā)票為2022年3月31日前發(fā)生納稅義務(wù)的業(yè)務(wù); 2.前期已開具相應(yīng)征收率發(fā)票,發(fā)生銷售折讓、中止或者退回等情形需要開具紅字發(fā)票,或者開票有誤需要重新開具; 3.因為實際經(jīng)營業(yè)務(wù)需要,放棄享受免征增值稅政策。 老師,這是什么意思
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2022-04-11
老師請問我申請了圖書免增值稅的,我領(lǐng)的專用發(fā)票是免增值稅還是普通發(fā)票免增值稅?
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2018-12-10
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