老師,該月只有收匯金額,這個銀行回單上沒有體現收 問
可按人民銀行公布的月末或月初匯率 答
老師?1沖平暫估入庫(紅字)借:原材料貸 應付賬款2, 問
您好,這27萬全部是上年的成本嗎? 答
你好,老師,我現在要注銷一個公司,要求我5月份之前做 問
那個在4月做費用就行。還是要申報2季度的 答
老師好 我填報利潤表季報時營業外收入是賣二手設 問
你好 不填寫 這個屬于處置非流動資產收益 答
老師,您好!25年匯算清繳退回了所得稅,我做了一個分 問
匯算退稅 借:應交稅費-所得稅 貸:利潤分配-未分配利潤 借:銀行存款 貸:應交稅費-所得稅 答

進項稅額轉出:銷售方開具發票,一筆業務多開一張發票,導致購買方前期已認證,現在做進項稅額轉出,會計分錄如下(煩請老師指導是否正確):購進:借:庫存商品應交稅費—應交增值稅—進項稅額貸:應付賬款紅字:借:庫存商品(紅字)應交稅費—應交增值稅—進項稅額(紅字)貸:應付賬款(紅字)轉出:借:應交稅費—應交增值稅—進項稅額貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅額轉出月末結轉:借:應交稅費—應交增值稅—進項稅額轉出 貸:應交稅費—未交增值稅
答: 您好 您收到紅字發票做了應交稅費——應交增值稅——進項稅額 借方紅字 這就跟進項稅額轉出意思差不多 不用再做別的進項稅額轉出分錄了
這個月進項大于銷項,需要結轉增值稅?如果結轉增值稅,分錄是借:應交稅費/應交增值稅/銷項稅額 貸:應交稅費/應交增值稅/進項稅額 貸:應交稅費/未交增值稅 紅字?
答: 是的,你提到的正確,如果結轉增值稅,分錄應該是借:應交稅費/應交增值稅/銷項稅額 貸:應交稅費/應交增值稅/進項稅額 貸:應交稅費/未交增值稅,而且應該是紅色紅字
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師您好,請問:收到紅字發票(加入稅額是100),是“借:應交稅費-應交增值稅(進項稅) -100”,還是“貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅) 100”
答: 你好,應該是貸方應交稅費,應交增值稅進項稅額轉出。


含糊的小籠包 追問
2023-06-28 16:15
宋生老師 解答
2023-06-28 16:16