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請(qǐng)問(wèn)老師:已經(jīng)認(rèn)證的發(fā)票其中有一部分要退回,購(gòu)買(mǎi)方開(kāi)增值稅紅字信息表是開(kāi)需要退回部分還是整張發(fā)票開(kāi)紅字信息表呢?
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2020-11-05
老師您好,請(qǐng)問(wèn): 收到紅字發(fā)票(加入稅額是100),是“借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) -100”, 還是“貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 100”
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2023-06-28
向一超市(一般納稅人)銷(xiāo)售糕點(diǎn),開(kāi)出增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款為50000元,增值稅稅款為6500,支付運(yùn)費(fèi)500元,增值稅45元,取得增值稅專用發(fā)票。
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2023-10-23
購(gòu)入機(jī)器設(shè)備一臺(tái),增值稅專用發(fā)票列示,價(jià)款500000元,增值稅65000;貨運(yùn)增值稅專用發(fā)票列示,運(yùn)費(fèi)20000元,增值稅1800元;上述價(jià)款均尚未支付。做會(huì)計(jì)分錄
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2023-03-03
公司10月份開(kāi)了三張?jiān)鲋刀惏l(fā)票,是讓別人代開(kāi)的,抬頭是公司名字,如何報(bào)稅?現(xiàn)在看公司有應(yīng)交稅費(fèi)八千多,這個(gè)數(shù)字是交完的數(shù)字嗎?
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2017-01-07
你好,我6.6號(hào)開(kāi)了一張?jiān)鲋刀惼胀òl(fā)票(出口的) 現(xiàn)在需要作廢 直接在本月開(kāi)紅字發(fā)票嗎
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2018-11-24
你好,我是小規(guī)模,稅務(wù)局代開(kāi)專票,開(kāi)了一張紅字發(fā)票,季報(bào)時(shí)如何申報(bào)增值稅申報(bào)表呢?
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2022-01-10
老師 ,醫(yī)院營(yíng)業(yè)收入免征增值稅,那么我填增值稅申報(bào)表的時(shí)候還需要填數(shù)字嗎?
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2019-04-11
銷(xiāo)售勞保用品用不用開(kāi)增值稅發(fā)票
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2015-11-05
稅局公布了自2018年1月1日起,納稅人通過(guò)增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)開(kāi)具增值稅發(fā)票(包括:增值稅專用發(fā)票、增值稅普通發(fā)票、增值稅電子普通發(fā)票)時(shí),商品和服務(wù)稅收分類編碼對(duì)應(yīng)的簡(jiǎn)稱會(huì)自動(dòng)顯示并打印在發(fā)票票面“貨物或應(yīng)稅勞務(wù)、服務(wù)名稱”或“項(xiàng)目”欄次中,這個(gè)是什么意思。具體開(kāi)票是什么樣,老師您這邊有發(fā)票的版本可以參考一下嗎??
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2018-01-03
增值稅普通發(fā)票上的收購(gòu)兩個(gè)字變成斘趏,怎么解決?在電腦上開(kāi)具界面還是收購(gòu)兩個(gè)字,打印出來(lái)就變成斘趏
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2018-11-11
老師請(qǐng)問(wèn)我申請(qǐng)了圖書(shū)免增值稅的,我領(lǐng)的專用發(fā)票是免增值稅還是普通發(fā)票免增值稅?
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2018-12-10
您在2022年4月1日以后取得的適用3%征收率的應(yīng)稅銷(xiāo)售收入,應(yīng)當(dāng)開(kāi)具免稅普通發(fā)票。若您有特殊情況,需要開(kāi)具其他發(fā)票,請(qǐng)按提示選擇相應(yīng)原因: 1.開(kāi)具發(fā)票為2022年3月31日前發(fā)生納稅義務(wù)的業(yè)務(wù); 2.前期已開(kāi)具相應(yīng)征收率發(fā)票,發(fā)生銷(xiāo)售折讓、中止或者退回等情形需要開(kāi)具紅字發(fā)票,或者開(kāi)票有誤需要重新開(kāi)具; 3.因?yàn)閷?shí)際經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)需要,放棄享受免征增值稅政策。 老師,這是什么意思
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2022-04-11
開(kāi)紅字發(fā)票和負(fù)數(shù)發(fā)票,然后又重新開(kāi)新發(fā)票,在增值稅報(bào)表中需要反應(yīng)嗎?會(huì)計(jì)分錄是不是直接沖紅就行,和錯(cuò)賬紅字更正法一樣是嗎?
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2017-03-09
一月份開(kāi)錯(cuò)一張專票,對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證了,現(xiàn)在我們申請(qǐng)了紅字增值稅發(fā)票信息表,已經(jīng)開(kāi)了紅字專票。我這樣操作對(duì)嗎?這個(gè)信息表要給購(gòu)買(mǎi)方嗎?
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2019-05-10
紅字信息表作廢了重新開(kāi)了怎么申報(bào)增值稅
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2021-03-03
公司報(bào)增值稅數(shù)字填好了怎么就申報(bào)不了呢?
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2019-04-08
外購(gòu)辦公用品,開(kāi)了增值稅專用發(fā)票,管理部門(mén)用,算是用于非增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目嗎?
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2016-09-03
借:應(yīng)收賬款(紅字) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(紅字) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(紅字) 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)
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2016-11-24
老師,咨詢一個(gè)問(wèn)題。圖中增值稅申報(bào)表第9項(xiàng)免稅銷(xiāo)售額系統(tǒng)不能填負(fù)數(shù),現(xiàn)更改為0.當(dāng)月的業(yè)務(wù)是發(fā)生一筆銷(xiāo)售退回紅字發(fā)票,所以收入為負(fù)數(shù)。那現(xiàn)改為0,賬務(wù)如何處理啊。
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2017-04-26
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